×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: ИП, вмененка ООО. У меня появились вопросы.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 08.11.2006, 10:58
    ЛО
    НДФЛ с дивидендов удерживает и перечисляет в бюджет ООО.
  • 08.11.2006, 06:25
    kotenokn
    подскажите, пожалуйста. ИП создал ООО с 1 учредителем (розничная торговля) на ЕНВД - должен ли учредитель платить налог с дохода от дивидентов????
  • 17.10.2006, 10:37
    насимь
    в замешательстве, у нас даже план счетов не работает он просто не нужен
    заранее спасибо
  • 17.10.2006, 10:18
    Над.К
    Правомерно. Только УСНщики не сдают бухотчетность. К ЕНВД это не относится
  • 17.10.2006, 08:17
    насимь
    Вопрос:
    ООО работает на ЕНВД розничная торговля , налоговики стали настаивать на сдаче баланса и отчета о прибылях и убытках, правомерно ли, ведь ЕНВД спецрежим
  • 14.09.2006, 14:53
    гость с севера
    Спасибо. С данным материалом вроде бы разобралась, возможно вопросы еще появятся или нет. Посмотрю, вечером еще раз встречусь в горе-хозяином и пока браться что-то не хочется. К сожалению пока все мои худшие предположения нашли подтверждение...
  • 14.09.2006, 12:14
    Над.К
    Тут прочитала на форуме, что загар в салярии-это вообще подпадает под общий режим налогообложения
    Или УСН или ОСНО. Под ЕНВД не попадает.
    Если деятельность продажа шмоток + сдача помещения в аренду что конкретно я должна вести?
    Я так понимаю, что там УСН 6%? Тогда надо вести книгу ДиР по УСН. И записывать туда только доходы по аренде. Все, что касается деятельности по ЕНВД, писать туда не надо.
    И как все-таки оформить ОС?
    Либо взять у учредителя в аренду за символическую плату, либо сделать имущественный взнос от учредителя.
    А нельзя сделать вид, что солярия не было? Ну вот типа только что появился? И переходите на УСН со следующего года, чтоб меньше головных болей было.
  • 14.09.2006, 10:57
    гость с севера
    А если все-таки восстанавливать, то как это все оформлять? То, что придется сдавать уточненки НДС, прибыли, имуществу, ЕСН и ФСС? Что еще? Балансы надо? Форму №2? Или просто сдавать весь пакет, который на обычном режиме сдается. Вся беда еще в том, что и "приличный бухгалтер", который вела салон с 2003 по 2005 года. Вела его только как ЕНВД со среднесписочной, т.е. розничная продажа тудаже у нее отнесена, хоть и выделялась в б/у.

    И как все-таки оформить ОС?
  • 14.09.2006, 10:47
    гость с севера
    Тут прочитала на форуме, что загар в салярии-это вообще подпадает под общий режим налогообложения. Это правда?

    Т.е. тут получается 2 базы по вмененке + общий режим? Как теперь это вообще восстанавливать? По-моему вообще проще похоронить контору и заново открыться.

    Бухгалтерский - нет. А вот учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы вести обязан - в КУДиР. А можно пояснить для деревенщины? Если деятельность продажа шмоток + сдача помещения в аренду что конкретно я должна вести?

    Спасибо всем.
  • 14.09.2006, 09:01
    Над.К
    3. Розничная торговля. Еще один ЕНВД должны платить.
    5. Спонсорская помощь - это сильно! Спонсорство - понятие из закона о рекламе. Нельзя его применять в даннойь ситуации. Верните займы, и тут же внесите средства как безвозмездный взнос учредителя. Если у него 100% УК, налогов никаких не будет.
    6. Если лимит постоянно превышается, может стоит его повысить? Что б так не мучится. Хотя действительно, ничем не грозит, кроме потери времени.
    8. Восстанавливать тяжелее. Впрочем, тут похоже такой хозяин, что много из него не вытянешь.
  • 14.09.2006, 08:44
    Аноним
    Цитата Сообщение от гость с севера
    п.4 Как их теперь учесть? Как что??
    Все равно.
    Цитата Сообщение от гость с севера
    Тут никакого подвоха не будет?
    Будет, если не будете учитывать.
  • 14.09.2006, 08:05
    jaspis
    1. ЧП не ведут вообще никакой учет?
    Бухгалтерский - нет. А вот учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы вести обязан - в КУДиР.
  • 14.09.2006, 08:02
    гость с севера
    А что с 3 пунктом? Продажа косметики в на ресепшен. У них она бъется по другому отделу, чем косметические услуги?

    п.4 Как их теперь учесть? Как что? Безвозмездно переданные учредителем? Тут никакого подвоха не будет?

    Что делать с "краткосрочными" беспроцентными займами? Просто начать выплачивать и все и ждать проверки?
  • 14.09.2006, 07:51
    stas®
    1. да
    2. В принципе, да. Хотя недавно Минфин издал письмо (не основанное на законе), что для аренды нужны акты.

    6. Ничем.
  • 14.09.2006, 07:50
    Аноним
    4. Если это ОС - то надо учитывать. Налога на имущество нет.
    6. Ничем не грозит.
    8. Это уж на Ваше усмотрение во сколько вы оцените свой труд.
  • 14.09.2006, 07:40
    гость с севера
    Здравствуйте, дорогие клерки!

    Вчра знакомые попросили посмотреть бухгалтерию салона красоты и ЧП.

    У меня волосы дыбом. На какие-то вопросы вот так с ходу и ответиь не берусь.

    1. ЧП не ведут вообще никакой учет? Толькосдаются раз в квартал в ИМНС деклараци, где посчитан ЕНВД от квадратов и по УСН от доходов с аренды? Деятельность - ларек+сдача в аренду собственного помещения салону красоты (оформлен как ООО)-6%, владельцем которого является тотже этот же человек. Так утверждает этот ЧП/ген.директор. Энто правда?

    2. Какие документы должно получать ООО от ЧП на аренду? Достаточно одного кассового чека ЧП или еще что-то?

    3. Салон находится на вмененке от среднесписочной. А вот продажа косметити в зале тоже под это подпадает или тут возикает еще какая-то база?

    4. В салоне всят/стоят мебель/аппараты, которые либо нигде не оформлены, либо оформлены как безвозмездно переданные учредителем. Что с этим лучше сделать? И делать ли что-то вообще-пусть так и остается. Оборудования там на нехилую сумму. Ген.директор утверждает, что не приходовали, т.к. с этого платятся налоги. На вмененке что есть налог на имущество?

    5. Висяком висят "краткосрочные займы", оформленные как спонсорская помощь. Висят как я поняла из слов по нескольку лет. Что с нми делать?

    6. Лимит остатка кассы очень маленький, поэтому превышение регулярно выдается в п/о сотрудникам и приходуется. Если я правильно оформлю список сотрудников, которые могут получать в п/о и соблюдать сроки, а также то, что неотчитавшемуся не буду еще выдавать, чем мне это грозит?


    P.S. Поймите мея правильно всегда работала на предприятиях в которых ВСЕ старались делать в рамках дозволенного, а здесь... куда не сунься... да еще и прошлый бухгалтер слилась...


    7. Этот ЧП/Ген. директор у меня выпытывал вчера: сколько я хочу за восстановление. Бардак начался с января 2006 года, т.е. 8 мес. Я предложила вариант его ежемесячная оплата*на кол-во месяцев. Я не права? Там переправлять и исправлять/добавлять всю первичку. Сдавать все отчеты. Корректировать кадры, т.е. все восстанавливать.

    Завранее спасибо за ответы.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •