Ответить в теме: Комиссионные договора у комитента
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Даже если в договоре прописано вышеупомянутое условие, необходимо оформить документ! К примеру в Отчете комиссионера указать начисленное комиссионное вознаграждение и удержанное комиссионное вознаграждение. Но даже такой вариант юридический отдел не пропустил,обязали оформлять соглашение... Вот так люди занимающиеся методологией и пишут нам инструкции на своем нормальном языке ото ж... тяжко с вами. одно слово m'm.....
Сообщение от Lunamv для кого какой язык нормальный... Вот так люди занимающиеся методологией и пишут нам инструкции на своем нормальном языке Можно сразу в договоре прописать,что из перечисленных денег удерживается вознаграждение и никаких актов и соглашений не писать,но предоставлять расчет вознаграждения нужно
Для проведения взаимозачета необходимы документы, в которых зафиксирована задолженность по первичке, либо в самом соглашении необходимо перечислить всю первичку и вывести сальдо задолженности на дату погашения. В любом случае, погашается задолженность комиссионера именно по неперечисленным средствам по реализованному и оплаченному товару. Можно просто Акт сверки сделать.. (по первичке)
интересуюсь больше справочно, т.к. более чем отлично знаю, что наша бухгалтерия делает все криво: комиссионер и комитент могут зачесть комиссонное вознаграждение БЕЗ отчета по сумме переданных на реализацию товаров?.. Гы, звучит-то как... абсурдно... и что за Соглашение о погашении взаимных требований предполагает два условия, как я поняла: 1. комитент реализовал товар и хочет свое вознаграждение; 2. предоставлен отчет, но деньги не перечислены...
для кого какой язык нормальный...
Т.Е нормальным языком объясняясь формируется дебиторка у одного и кредиторка у другого,никак не связанные с вознаграждением -доходом у одного и расходом у другого
и переносятся в Отчет комиссионера следующего месяца. Можно уточнить,что вы переностиь собрались? Можно. В Соглашении (на последний день месяца - после отчета комиссионера) указываются задолженности перед погашением, погашение задолженности, задолженность после погашения. К примеру : комитент должен 10 по комиссионному, комиссионер 100 по оплаченному товару, погашается НАИМЕНЬШАЯ сумма 10, следовательно задолженнность комитента перед комиссионером погашена, задолженность комиссионера перед комитентом 90. В Отчет комиссионера следующего месяца на начало месяца будет задолженнность комиссионера перед комитентом 90.
и переносятся в Отчет комиссионера следующего месяца. Можно уточнить,что вы переностиь собрались?
Как проводить в 1с отчеты комиссионера, а также взаимозачет на комиссионное вознаграждение. Документами ежемесячно: 1. Отчет комиссионера. 2. Акт на выполненные услуги. 3. Счет-фактура на выполненные услуги (Комитент может сразу ставить к вычету). 4. Соглашение о погашении взаимных требований (в соглашении указывается задолженность комитента перед комиссионером по комиссионному овзнаграждению, задолженность комиссионера за реализованный (оплаченный товар) - все берется из Отчета комиссионера, выделяется соответствующий НДС), суммы фиксируются и переносятся в Отчет комиссионера следующего месяца. ранее я выставляла комиссионеру с/ф при получении от него отчета раз в месяц, а теперь что-то непонятное с НДС по отгрузке, я же немогу заранее выставить с/ф так как незнаю какой товар и в каком обьеме будет продан за месяц Вобще-то один раз в месяц счет-фактура не должна (была) выставляться.. Впрочем, в зависимости от номенклатуры.. В Отчете комиссионера, как правило не перечисляется номенклатура, отчет скорее сводная таблица, подписываемая сторонами. А счет-фактура выставляется по факту реализации (5 дней....). Комиссионер должен составлять ежедневный-еженедельный отчет по реализации товара и получать счет-фактуру. Ничего в этом плане не изменилось. Другое дело, если вы счет-фактуру ежемесячно выставляете по всем продажам за месяц.., но в таком случае - получили Отчет комиссионера, выставили счет-фактуру, поставьте к начислению НДС. никаких ку-ку не возникает. обозначьте проблему.
Вот статья в тему: http://www.klerk.ru/articles/?54076
вообще-то числа 5-6 вы уже знаете свои продажи, значит 7-8 можно выставить счет, комитент вполне успевает провести затраты и учесть НДС
Для начала - как вы проводите передачу товара комиссионеру?
Всё будет хорошо,а иногда бывает офигенно Всё будет хорошо,а иногда бывает офигенно Боже, может кто-то всё-таки ответит посуществу
Laima
А как Вы можите знать что они продадут. Счет-фактуру Вы можете выставить только после того как Вам дадут отчет.
Как проводить в 1с отчеты комиссионера, а также взаимозачет на комиссионное вознаграждение. А также мне непонятно ранее я выставляла комиссионеру с/ф при получении от него отчета раз в месяц, а теперь что-то непонятное с НДС по отгрузке, я же немогу заранее выставить с/ф так как незнаю какой товар и в каком обьеме будет продан за месяц,,, ку-ку
Правила форума