×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Подтверждение 0 ставки

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 18.07.2006, 09:38
    Тоня
    Разве она изменится?
    Изменится, в ней есть раздел 3, в котором отражают неподтвержденную реализацию и из которого сумма начисленного налога переносится в строки 19 или 20.
  • 18.07.2006, 02:06
    Инна.
    Спасибо.
    Хотелось бы уточнить еще.

    "При неподтверждении экспорта подаем уточненную декларацию по 0% за тот период, в котором состоялась реализация. А итоговую сумму НДС нереносим в обычную декларация по НДС раздел 2.1 по строкам 19 или 20 в зависимости от ситуации". (ц)

    А зачем при неподтверждении экспорта подавать уточненную декларацию по 0 ставке? Разве она изменится?
    Ее должно быть, если экспорт не подтвердят? Я думала, подаем уточненку по обычной декларации за период в котором прошла отгрузка? А нулевая как бы не подтверждена, и все. Не так?
  • 17.07.2006, 15:18
    Аноним
    спасибо!

    татьяна
  • 17.07.2006, 14:56
    Инна_О
    я вот такого не понимаю - получается, что у моего покупателя недоплата возникает на сумму 18% НДС ? или какая тут проводка?
    Так ведь насписала:
    за счет собственных средств
    , не за счет покупателя.
    91 68
  • 17.07.2006, 14:49
    Аноним
    Цитата Сообщение от Инна_О
    Теперь ...
    При неподтверждении возвращаемся в период реализации, начисляем не 0, а 18(только за счет собственных средств), .
    я вот такого не понимаю - получается, что у моего покупателя недоплата возникает на сумму 18% НДС ? или какая тут проводка?

    Татьяна
    Тоже ламер в экспорте
  • 17.07.2006, 11:47
    Елена_М
    Цитата Сообщение от IrinaK
    Цитата: И еще раз уточню - если был аванс, то НДС на экспортный аванс не начисляется, и если отгрузки не было, то и реализация не начисляется и затраты не списываются?

    Я на эксп. аванс, полученный в одном периоде при отгрузке в следующем начисляю НДС, при подтверждении для возврата НДС прибавляю эту сумму НДС. До сих пор проблем никогда не было с налоговой.
    И в 2006 тоже? Зачем?
  • 17.07.2006, 10:20
    Тоня
    Дело ваше, я, например, не хочу бесплатно кредитовать государство, если внести п.9 в ст.154. Проблем с налоговой также не было (в части неначисления)
  • 16.07.2006, 01:02
    IrinaK
    Цитата: И еще раз уточню - если был аванс, то НДС на экспортный аванс не начисляется, и если отгрузки не было, то и реализация не начисляется и затраты не списываются?

    Я на эксп. аванс, полученный в одном периоде при отгрузке в следующем начисляю НДС, при подтверждении для возврата НДС прибавляю эту сумму НДС. До сих пор проблем никогда не было с налоговой.
  • 05.07.2006, 20:10
    Инна.
    Цитата Сообщение от Тоня
    Так вроде Инна о том же "возвращаемся в период реализации..."

    Если в отчетном периоде только отгрузки на экспорт, то пустая.

    Согласно учетной политике, слава богу прибыль к 180 дням не привязывают.

    На этот счет мнения разделяются, поищите, на клерке обсуждали не раз.
    Спасибо. А есть на этот счет в НК что-нибудь?
    В принципе получается, что я провожу реализацию по тому, как у меня в договоре записан переход права собственности, и списываю затраты в части с/с отгруженного товар.
    А НДС в части начисления и вычета по данной партии оставлю до вердикта МНС по экспорту??
  • 05.07.2006, 09:29
    Тоня
    Так вроде Инна о том же "возвращаемся в период реализации..."
    Если больше никакой деятельности нет?
    Если в отчетном периоде только отгрузки на экспорт, то пустая.
    А реализацию когда отражать?
    Согласно учетной политике, слава богу прибыль к 180 дням не привязывают.
    затраты не списываются?
    На этот счет мнения разделяются, поищите, на клерке обсуждали не раз.
  • 05.07.2006, 09:15
    Nusya
    При неподтверждении возвращаемся в период реализации, начисляем не 0, а 18(только за счет собственных средств), вычеты при этом принимаем нормально (так как если б это была обычная реализация). И подаем уточненки по обычному НДС.
    Немного не согласна. При неподтверждении экспорта подаем уточненную декларацию по 0% за тот период, в котором состоялась реализация. А итоговую сумму НДС нереносим в обычную декларация по НДС раздел 2.1 по строкам 19 или 20 в зависимости от ситуации.
  • 05.07.2006, 02:36
    Инна.
    Большое спасибо за ответы.
    Я так поняла, пока не будет подтверждения или отказа экспорта, у нас НДС декларация будет пустая?
    Если больше никакой деятельности нет?
    А реализацию когда отражать? В налоге на прибыль. Т.е. при переходе права собственности будет начисляться налог на прибыль и затраты списываться? А НДС потом, когда налоговики проверят доки по экспорту?
    И еще раз уточню - если был аванс, то НДС на экспортный аванс не начисляется, и если отгрузки не было, то и реализация не начисляется и затраты не списываются?
    Это пока фирма доки все не оформит, даже если нам покупатели деньги перевели, пустая отчетность будет?
    Извините может вопросы глупые, но первый экспорт у меня.
  • 29.06.2006, 10:26
    Тоня
    А вычеты по поставщикам когда применять?
    Когда документы соберете, в декларации отразите подтвержденную выручку по ставке 0% и вычеты.
    а если не подтвердят - тоже применяем?
    Начисляете 18% и входной НДС ставите к вычету, как при обычной 18% реализации.
  • 29.06.2006, 10:07
    Инна_О
    Теперь
    Если 0 подтвердят
    ...
    При неподтверждении возвращаемся в период реализации, начисляем не 0, а 18(только за счет собственных средств), вычеты при этом принимаем нормально (так как если б это была обычная реализация). И подаем уточненки по обычному НДС.
  • 29.06.2006, 10:04
    Инна_О
    А вычеты по поставщикам когда применять? В какой момент - в декларации за налоговый период реализации, или потом, после проверки налоговой доков?
    Право на вычеты вам предоставит налоговая в своем Решении. Еще раз:
    1. Применили ставку 0.
    2. В этом периоде подали декл по 0 ставке, с заполненным Разделом 4. Стоимость товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение 0 ставки.
    3. Собираете подтверждающие документы.(на это вам отводится: если это Белорусь - 90 дней, остальное - 180 дней).
    4. Собрав пакет документов снова подаете декл по 0 ставке, только уже с заполненным разделом 2. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (р,у), применение ставки 0 по которым подтверждено.
    5. Налоговая камералит ваши документы на подтверждение (встречные проверки с контрагентами, очень пристальное изучение документов и т. д.)
    6. Налоговая выносит Решение либо о возмещении сумм НДС, либо об отказе (полностью или частично) в возмещении сумм НДС
    7. Пишите письмо либо на возврат, либо на зачет возмещаемой суммы.
  • 28.06.2006, 20:01
    Инна.
    Большое спасибо.
    Я пока ничего не подтверждаю. Я пока разбираюсь.
    Мы начисляем 0, потом собираем документы для налоговой. А вычеты по поставщикам когда применять? В какой момент - в декларации за налоговый период реализации, или потом, после проверки налоговой доков?
    Если 0 подтвердят, то НДС по купленным товарам вычитаем, а если не подтвердят - тоже применяем?
  • 28.06.2006, 18:31
    Инна_О
    И вообще не пойму чего вы там подтверждать собрались, если ставку 0 вы не применили?????
  • 28.06.2006, 18:28
    Инна_О
    Теперь надо 0 подтвердить - заморачиваемся с налоговой. Не подтверждаем. Но ведь экспортная реализация у нас прошла - налог на прибыль, НДС все начислено и перечислено. Товар продан за границу. НДС уплаченный с реализации нам не вернут, но и снимать то чего? Или реализацию и вычеты не надо прводить до подтверждения 0 ставки?
    Подтверждаем 0, а вы сразу начислили НДС...
    НДС все начислено и перечислено
    НДС уплаченный с реализации нам не вернут
    и не должны.. нет такого...
  • 28.06.2006, 18:25
    Инна_О
    С экспортных авансов не начисляется НДС
    c 2006 года - нет.
    1. Нам перечисляют аванс - НДС не начисляем?
    верно.
    Поставка осуществлена, все доки ГТД и проч. оформлены - проводим реализацию - начисляем НДС, делаем вычеты НДС по поставщикам?
    Начисляете по ставке 0%. Вычеты пока не трогайте . Для осуществления раздельного учета ведите отдельный 19 сч по товаром, услугам, связанным с операциями по экспорту)
    При формировании пакета документов и подачи декларации по НДС по 0 ставке сформируйте проводку Д76 К19. Когда пакет документов прокамералят и вынесут решение напишите письмо либо о возврате, либо о зачете в счет оплаты обычного НДС. Если зачет, то Д68 К76, если возврат денег, то Д51 К76....
  • 28.06.2006, 18:15
    Инна.
    Я ошиблась, написав про таможенную НДС - НДС с реализации. Импорт тоже есть. Но в данном случае спрашиваю про экспорт. Поскольку я новичок, то хотелось бы понять. С экспортных авансов не начисляется НДС? Подскажите пожалуйста - это в НК прописано? Я наверное торможу.
    Мы продаем товар на экспорт.
    1. Нам перечисляют аванс - НДС не начисляем?
    2. Поставка осуществлена, все доки ГТД и проч. оформлены - проводим реализацию - начисляем НДС, делаем вычеты НДС по поставщикам?
    Или сразу делаем вычеты по поставщикам ( у которых мы купили товар) по мере оплаты либо отгрузки, не дожидаясь отгрузки купленного товара на экспорт?
    3. Теперь надо 0 подтвердить - заморачиваемся с налоговой. Не подтверждаем. Но ведь экспортная реализация у нас прошла - налог на прибыль, НДС все начислено и перечислено. Товар продан за границу. НДС уплаченный с реализации нам не вернут, но и снимать то чего? Или реализацию и вычеты не надо прводить до подтверждения 0 ставки?
    Прошу прощения за вопросы. У меня экспорт только начинается. Я пока "плаваю" и книжки читаю)).
  • 27.06.2006, 11:55
    Мозговая прореха
    Напр., начислили НДС с авансов, заплатили НДС поставщикам товара, заплатили НДС при растаможке? Потом если 0 подтвердят таможенную НДС возвращают? НДС с авансов принимаем к вычету? Так?
    Думаю, вот это:
    Или я чего не понимаю?
  • 27.06.2006, 11:50
    Инна_О
    видимо у них импортный товар
    а это?
    заплатили НДС поставщикам
  • 27.06.2006, 11:48
    Панта
    Инна_О,
    Цитата:
    заплатили НДС при растаможке
    не поняла... Вы об экспорте или импорте?
    видимо у них импортный товар (ввезли сами) - потом на экспорт
  • 27.06.2006, 11:46
    Инна_О
    заплатили НДС при растаможке
    не поняла... Вы об экспорте или импорте?
    А если 0 не подтвердят, то что тогда?
    Тогда подаете уточненную декларацию за прошлый период (отгрузка) и начисляете на эту реализацию 18 %. Кстати, в этом случае и вычеты как при обычной реализации.
  • 27.06.2006, 11:36
    Панта
    начислили НДС с авансов
    с 1 янв.2006 года на экспортные авансы не начисляется
    Потом если 0 подтвердят таможенную НДС возвращают?
    угу
  • 27.06.2006, 11:02
    Lara'S
    Цитата Сообщение от Инна.
    А если 0 не подтвердят, то что тогда?
    Тогда начисляете как при 18%.
  • 26.06.2006, 18:09
    Инна.
    Подскажите пожалуйста новичку в экспорте. У кого был отказ в подтверждении 0 ставки?
    Почитала мнения на форуме. Получается, что и вычеты по закупленному товару снимают и НДС с авансов не разрешают возмещать.
    Скока же НДС придется платить если 0 ставку не подтвердят?
    Напр., начислили НДС с авансов, заплатили НДС поставщикам товара, заплатили НДС при растаможке? Потом если 0 подтвердят таможенную НДС возвращают? НДС с авансов принимаем к вычету? Так? Или я чего не понимаю?
    А если 0 не подтвердят, то что тогда?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •