Ответить в теме: Подтверждение 0 ставки
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Разве она изменится? Изменится, в ней есть раздел 3, в котором отражают неподтвержденную реализацию и из которого сумма начисленного налога переносится в строки 19 или 20.
Спасибо. Хотелось бы уточнить еще. "При неподтверждении экспорта подаем уточненную декларацию по 0% за тот период, в котором состоялась реализация. А итоговую сумму НДС нереносим в обычную декларация по НДС раздел 2.1 по строкам 19 или 20 в зависимости от ситуации". (ц) А зачем при неподтверждении экспорта подавать уточненную декларацию по 0 ставке? Разве она изменится? Ее должно быть, если экспорт не подтвердят? Я думала, подаем уточненку по обычной декларации за период в котором прошла отгрузка? А нулевая как бы не подтверждена, и все. Не так?
спасибо! татьяна
я вот такого не понимаю - получается, что у моего покупателя недоплата возникает на сумму 18% НДС ? или какая тут проводка? Так ведь насписала: за счет собственных средств , не за счет покупателя. 91 68
Сообщение от Инна_О Теперь ... При неподтверждении возвращаемся в период реализации, начисляем не 0, а 18(только за счет собственных средств), . я вот такого не понимаю - получается, что у моего покупателя недоплата возникает на сумму 18% НДС ? или какая тут проводка? Татьяна Тоже ламер в экспорте
Сообщение от IrinaK Цитата: И еще раз уточню - если был аванс, то НДС на экспортный аванс не начисляется, и если отгрузки не было, то и реализация не начисляется и затраты не списываются? Я на эксп. аванс, полученный в одном периоде при отгрузке в следующем начисляю НДС, при подтверждении для возврата НДС прибавляю эту сумму НДС. До сих пор проблем никогда не было с налоговой. И в 2006 тоже? Зачем?
Дело ваше, я, например, не хочу бесплатно кредитовать государство, если внести п.9 в ст.154. Проблем с налоговой также не было (в части неначисления)
Цитата: И еще раз уточню - если был аванс, то НДС на экспортный аванс не начисляется, и если отгрузки не было, то и реализация не начисляется и затраты не списываются? Я на эксп. аванс, полученный в одном периоде при отгрузке в следующем начисляю НДС, при подтверждении для возврата НДС прибавляю эту сумму НДС. До сих пор проблем никогда не было с налоговой.
Сообщение от Тоня Так вроде Инна о том же "возвращаемся в период реализации..." Если в отчетном периоде только отгрузки на экспорт, то пустая. Согласно учетной политике, слава богу прибыль к 180 дням не привязывают. На этот счет мнения разделяются, поищите, на клерке обсуждали не раз. Спасибо. А есть на этот счет в НК что-нибудь? В принципе получается, что я провожу реализацию по тому, как у меня в договоре записан переход права собственности, и списываю затраты в части с/с отгруженного товар. А НДС в части начисления и вычета по данной партии оставлю до вердикта МНС по экспорту??
Так вроде Инна о том же "возвращаемся в период реализации..." Если больше никакой деятельности нет? Если в отчетном периоде только отгрузки на экспорт, то пустая. А реализацию когда отражать? Согласно учетной политике, слава богу прибыль к 180 дням не привязывают. затраты не списываются? На этот счет мнения разделяются, поищите, на клерке обсуждали не раз.
При неподтверждении возвращаемся в период реализации, начисляем не 0, а 18(только за счет собственных средств), вычеты при этом принимаем нормально (так как если б это была обычная реализация). И подаем уточненки по обычному НДС. Немного не согласна. При неподтверждении экспорта подаем уточненную декларацию по 0% за тот период, в котором состоялась реализация. А итоговую сумму НДС нереносим в обычную декларация по НДС раздел 2.1 по строкам 19 или 20 в зависимости от ситуации.
Большое спасибо за ответы. Я так поняла, пока не будет подтверждения или отказа экспорта, у нас НДС декларация будет пустая? Если больше никакой деятельности нет? А реализацию когда отражать? В налоге на прибыль. Т.е. при переходе права собственности будет начисляться налог на прибыль и затраты списываться? А НДС потом, когда налоговики проверят доки по экспорту? И еще раз уточню - если был аванс, то НДС на экспортный аванс не начисляется, и если отгрузки не было, то и реализация не начисляется и затраты не списываются? Это пока фирма доки все не оформит, даже если нам покупатели деньги перевели, пустая отчетность будет? Извините может вопросы глупые, но первый экспорт у меня.
А вычеты по поставщикам когда применять? Когда документы соберете, в декларации отразите подтвержденную выручку по ставке 0% и вычеты. а если не подтвердят - тоже применяем? Начисляете 18% и входной НДС ставите к вычету, как при обычной 18% реализации.
Теперь Если 0 подтвердят ... При неподтверждении возвращаемся в период реализации, начисляем не 0, а 18(только за счет собственных средств), вычеты при этом принимаем нормально (так как если б это была обычная реализация). И подаем уточненки по обычному НДС.
А вычеты по поставщикам когда применять? В какой момент - в декларации за налоговый период реализации, или потом, после проверки налоговой доков? Право на вычеты вам предоставит налоговая в своем Решении. Еще раз: 1. Применили ставку 0. 2. В этом периоде подали декл по 0 ставке, с заполненным Разделом 4. Стоимость товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение 0 ставки. 3. Собираете подтверждающие документы.(на это вам отводится: если это Белорусь - 90 дней, остальное - 180 дней). 4. Собрав пакет документов снова подаете декл по 0 ставке, только уже с заполненным разделом 2. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (р,у), применение ставки 0 по которым подтверждено. 5. Налоговая камералит ваши документы на подтверждение (встречные проверки с контрагентами, очень пристальное изучение документов и т. д.) 6. Налоговая выносит Решение либо о возмещении сумм НДС, либо об отказе (полностью или частично) в возмещении сумм НДС 7. Пишите письмо либо на возврат, либо на зачет возмещаемой суммы.
Большое спасибо. Я пока ничего не подтверждаю. Я пока разбираюсь. Мы начисляем 0, потом собираем документы для налоговой. А вычеты по поставщикам когда применять? В какой момент - в декларации за налоговый период реализации, или потом, после проверки налоговой доков? Если 0 подтвердят, то НДС по купленным товарам вычитаем, а если не подтвердят - тоже применяем?
И вообще не пойму чего вы там подтверждать собрались, если ставку 0 вы не применили?????
Теперь надо 0 подтвердить - заморачиваемся с налоговой. Не подтверждаем. Но ведь экспортная реализация у нас прошла - налог на прибыль, НДС все начислено и перечислено. Товар продан за границу. НДС уплаченный с реализации нам не вернут, но и снимать то чего? Или реализацию и вычеты не надо прводить до подтверждения 0 ставки? Подтверждаем 0, а вы сразу начислили НДС... НДС все начислено и перечислено НДС уплаченный с реализации нам не вернут и не должны.. нет такого...
С экспортных авансов не начисляется НДС c 2006 года - нет. 1. Нам перечисляют аванс - НДС не начисляем? верно. Поставка осуществлена, все доки ГТД и проч. оформлены - проводим реализацию - начисляем НДС, делаем вычеты НДС по поставщикам? Начисляете по ставке 0%. Вычеты пока не трогайте . Для осуществления раздельного учета ведите отдельный 19 сч по товаром, услугам, связанным с операциями по экспорту) При формировании пакета документов и подачи декларации по НДС по 0 ставке сформируйте проводку Д76 К19. Когда пакет документов прокамералят и вынесут решение напишите письмо либо о возврате, либо о зачете в счет оплаты обычного НДС. Если зачет, то Д68 К76, если возврат денег, то Д51 К76....
Я ошиблась, написав про таможенную НДС - НДС с реализации. Импорт тоже есть. Но в данном случае спрашиваю про экспорт. Поскольку я новичок, то хотелось бы понять. С экспортных авансов не начисляется НДС? Подскажите пожалуйста - это в НК прописано? Я наверное торможу. Мы продаем товар на экспорт. 1. Нам перечисляют аванс - НДС не начисляем? 2. Поставка осуществлена, все доки ГТД и проч. оформлены - проводим реализацию - начисляем НДС, делаем вычеты НДС по поставщикам? Или сразу делаем вычеты по поставщикам ( у которых мы купили товар) по мере оплаты либо отгрузки, не дожидаясь отгрузки купленного товара на экспорт? 3. Теперь надо 0 подтвердить - заморачиваемся с налоговой. Не подтверждаем. Но ведь экспортная реализация у нас прошла - налог на прибыль, НДС все начислено и перечислено. Товар продан за границу. НДС уплаченный с реализации нам не вернут, но и снимать то чего? Или реализацию и вычеты не надо прводить до подтверждения 0 ставки? Прошу прощения за вопросы. У меня экспорт только начинается. Я пока "плаваю" и книжки читаю)).
Напр., начислили НДС с авансов, заплатили НДС поставщикам товара, заплатили НДС при растаможке? Потом если 0 подтвердят таможенную НДС возвращают? НДС с авансов принимаем к вычету? Так? Думаю, вот это: Или я чего не понимаю?
видимо у них импортный товар а это? заплатили НДС поставщикам
Инна_О, Цитата: заплатили НДС при растаможке не поняла... Вы об экспорте или импорте? видимо у них импортный товар (ввезли сами) - потом на экспорт
заплатили НДС при растаможке не поняла... Вы об экспорте или импорте? А если 0 не подтвердят, то что тогда? Тогда подаете уточненную декларацию за прошлый период (отгрузка) и начисляете на эту реализацию 18 %. Кстати, в этом случае и вычеты как при обычной реализации.
начислили НДС с авансов с 1 янв.2006 года на экспортные авансы не начисляется Потом если 0 подтвердят таможенную НДС возвращают? угу
Сообщение от Инна. А если 0 не подтвердят, то что тогда? Тогда начисляете как при 18%.
Подскажите пожалуйста новичку в экспорте. У кого был отказ в подтверждении 0 ставки? Почитала мнения на форуме. Получается, что и вычеты по закупленному товару снимают и НДС с авансов не разрешают возмещать. Скока же НДС придется платить если 0 ставку не подтвердят? Напр., начислили НДС с авансов, заплатили НДС поставщикам товара, заплатили НДС при растаможке? Потом если 0 подтвердят таможенную НДС возвращают? НДС с авансов принимаем к вычету? Так? Или я чего не понимаю? А если 0 не подтвердят, то что тогда?
Правила форума