×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС уплата и возмещение.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 23.06.2006, 10:55
    к возмещению в момент оплаты нам аванса?
    нет
  • 23.06.2006, 10:54
    кочень
    Это опять я, простите зануду. Если мы получаем аванс и платим с него НДС в бюджет, ставят ли наши покупатели НДС к возмещению в момент оплаты нам аванса?
  • 21.06.2006, 12:37
    кочень
    спасибо, теперь ясно.
  • 21.06.2006, 11:47
    ZloiBuhgalter
    >да, вернули
    Разз АВАНС вернули то весь НДС начисленный с этого аванса можно было зачесть.
  • 21.06.2006, 11:46
    кочень
    да, вернули
  • 21.06.2006, 11:37
    ltymuf
    кочень,
    Сделка с Западом не состоялась
    а аванс покупателю вернули ?
  • 21.06.2006, 11:21
    По возможности дайте ссылку.
    НК РФ
  • 21.06.2006, 11:19
    кочень
    правильно ли я понимаю, что могу использовать уплаченный ранее НДС (по несостоявшейся сделке)? По возможности дайте ссылку. Одно время существовала налоговая практика -
    если есть переплата по налогу по предыдущему периоду, а в следующем периоде к уплате - платите налог полностью, пишите заявление на возврат предоплаты за предыдущие периоды и ждите возврата денег.
  • 21.06.2006, 11:08
    как хотите
  • 21.06.2006, 11:06
    кочень
    Опишу еще одну ситуацию. Есть два направления отгрузки Запад и Восток. От Запада в мае получили аванс (НДС 100 000). Уплатили в бюджет. В июне получили оплату и отправили уголь на Восток - разница по НДС к уплате в бюджет составила 20 000. Сделка с Западом не состоялась. Вопрос:
    1. мы должны будем заплатить НДС с Востока 20 000, написать заявление на возврат НДС с Запада и ждать возврата 100 000?
    2. или можно будет зачесть 20 000 в счет ранее уплаченного НДС (100 000) и ничего не платить?
  • 21.06.2006, 10:27
    ДупельПусто
    Цитата Сообщение от кочень
    Ведь был еще НДС в отчетном периоде с "прочих" расходов... он к возмещению не принимается???
    Принимается.
    Платите 16600.
  • 21.06.2006, 10:21
    кочень
    нет, за Урал
    Естественно - НДС - с АВАНСА. А вот когда отгрузите то НДС 1) Начислите и 2) Возмете к возмещению с АВАНСА.
    т.е. есть аналитика по НДС? Ведь был еще НДС в отчетном периоде с "прочих" расходов... он к возмещению не принимается???
  • 21.06.2006, 10:16
    ДупельПусто
    Цитата Сообщение от кочень
    В июне получили аванс от покупателей с Запада
    У вас экспорт?
  • 21.06.2006, 10:13
    ZloiBuhgalter
    Естественно - НДС - с АВАНСА. А вот когда отгрузите то НДС 1) Начислите и 2) Возмете к возмещению с АВАНСА.
  • 21.06.2006, 10:11
    кочень
    Цитата:
    НО! уголь не отгружен. НДС к возмещению принимаем?

    нет
    т.е. уплачиваем НДС 100 000???
  • 21.06.2006, 09:57
    konsyl
    Дело не в том, получили ли вы счета или нет. Вопрос в том, когда вы получили деньги.
  • 21.06.2006, 07:36
    НО! уголь не отгружен. НДС к возмещению принимаем?
    нет
  • 21.06.2006, 07:30
    кочень
    С "прочим" НДС понятно. А если мы получили счета на уголь от наших поставщиков с НДС 50 000, НО! уголь не отгружен. НДС к возмещению принимаем?
  • 21.06.2006, 07:24
    1 вар
  • 21.06.2006, 07:23
    konsyl
    В июне вы получили препоплату, следовательно НДС 100 тыс. руб. вы должны будете заплатить. Кроме того, вы приобрели услуги сторонних организаций, НДС составляет 83 400 руб., это сумма к возмещению. След., фактически вы будете перчислять 16 600 руб.
    Дата отгрузки угля в данном случае роли не играет. Дата определения налоговой базы определяется как наиболее рання дата из двух: оплата или переход права собсвтенности, т.е. отгрузка.
  • 21.06.2006, 07:08
    кочень
    Здравствуйте, уважаемые! Помогите разобраться с вопросом. Совсем запуталась. Деятельность узкоспециализированная - торгуем углем. Ситуация. В июне получили аванс от покупателей с Запада. НДС с аванса 100 000 руб. Отгрузка угля будет только в июле. В июне организация понесла расходы по ремонту помещения и прочих расходов на сумму 540 000 руб (в том числе НДС 83 400 руб). Какую сумму НДС я должна буду заплатить в бюджет?
    1. 100 000 - 83 400 = 16 600
    2. или 100 000 всю сумму с авансов (отгрузка в следующем отчетном периоде).
    Очень прошу помочь.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •