Ответить в теме: ЕНВД расходы
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ: Суммы НДС, предъявленные покупателю при приобретении товаров......учитываются в стоимости таких товаров в случаях: ........приобретения товаров лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС.
Сообщение от ю.ю.ю.ю НДС и товра, это две разные вещи! Вы не согласны? А какая разница? Я же не плательщик НДС. И зачитывать я его оже никуда не могу. Так что товар+ НДс уходит на 41 счет от поставщика.
Согласна!
Сообщение от ю.ю.ю.ю НДС и товра, это две разные вещи! Вы не согласны? Но для ЕНВД-шника эта разница - "по барабану"....
НДС и товра, это две разные вещи! Вы не согласны?
Сообщение от ю.ю.ю.ю Вы считаете, что НДС должен уходить на 41 счет? Я отношу НДС на 41 счет. Вернее ставлю товар с НДС на 41. Зачем заморачиваться с 91 счетом?
Вы считаете, что НДС должен уходить на 41 счет?
Я не очень разобралась, что вам не понятно?
Сообщение от ю.ю.ю.ю Если НДС по товарам, проданным в розницу - НДС уходит на 19 счет. а за тем, как я уже говорила на 91. А если НДС по услугам (к примеру реклама, охрана, обслуживание систем охраны), то НДС уйдет на счет 44. только его нужно выделить отдельной строкой. А за тем с 44 на 90 (Себестоимость продаж). Очень подробно! Хоть и подробно, но я не понимаю, почему на 19, 91 а не на 41 (в смысле по товарам)?
Если НДС по товарам, проданным в розницу - НДС уходит на 19 счет. а за тем, как я уже говорила на 91. А если НДС по услугам (к примеру реклама, охрана, обслуживание систем охраны), то НДС уйдет на счет 44. только его нужно выделить отдельной строкой. А за тем с 44 на 90 (Себестоимость продаж). Очень подробно!
Так что куда затраты, туда и НДС. Если точно следовать НК, то можно и через 19. Но на ЕНВД меньше мороки, если сразу на 44. НнПр тут не страдает
Статья 170. Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) 2. Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, на территорию Российской Федерации, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случаях: 1) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения);
спасибо большое за помощь!
Потом НДС отнесете ан счет 91. У Вас появится такая замечательная проводочка как: Дт91 Кт19 "Отрпажение сумм НДС, упалченных при приобретении материально-производственных ценностей , в случае, когда в соответствии с законодательством эти суммы не подлежат возмещению из бюджета".
Последним вопросом Вы сами себе ответили.
помогите,с ЕНВД столкнулся впервые.Расходы списываются на сч 44 вместе с НДС или НДС все -таки на сч.19 ? и если НДС на сч.19 ,то куда его потом отнести? Заранее спасибо
Правила форума