×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: И снова питьевая вода!..Проводки, помогите!

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 28.04.2010, 18:41
    Инна_О
    28 10 списана на общехозяйственные расходы Бутыли:
    а зачем воду на брак в производстве?
  • 28.04.2010, 10:10
    ZloiBuhgalter
    > чтоб расходы в НОБ входили?

    Дык пусть входят.
  • 28.04.2010, 10:09
    diademina
    а как то без справки можно обойтись чтоб расходы в НОБ входили?
  • 28.04.2010, 10:09
    ZloiBuhgalter
    > Ему скорее всего не хочется заморачиватся с справкой из СЭС)))

    А зачем она?
  • 28.04.2010, 10:06
    diademina
    Ему скорее всего не хочется заморачиватся с справкой из СЭС))))
    времени ему жалко))
  • 28.04.2010, 09:30
    ZloiBuhgalter
    Директору нравится платить налог на прибыль больше?

    Правильные проводки.
  • 28.04.2010, 08:57
    diademina
    Не хочет директор и все тут ))))Хз почему)))
    проводки то правильные или нет?
  • 28.04.2010, 08:49
    ZloiBuhgalter
    > поэтому учитывать ее в НОБ не стоит
    Почему, даже если справки нет?
  • 28.04.2010, 08:39
    diademina
    Я не боюсь директору это не надо он не хочет за справкой в СЭС ездить так и сказал она стоит копейки поэтому учитывать ее в НОБ не стоит) Ну раз он не хочет то значит не будем)) тока вот тут с проводками про учитывание понятно когда расходы учитываются в НОБ . а вот когда не учитывается в НОБ тут нет такого ))))))))
  • 28.04.2010, 08:31
    ZloiBuhgalter
    Вот у меня вопрос, почему боитесь учесть воду в расходах?
  • 28.04.2010, 08:29
    diademina
    Если мы решили списывать на затраты на общехозяйственные?
    Дт Кт
    60 51 оплачена вода
    10 60 оприходованна
    28 10 списана на общехозяйственные расходы Бутыли:
    60 51 оплачены бутыли
    91 60 погашены расходы поставщиков по доставке возвратной тары

    Эти проводки будут правильными?
  • 27.04.2010, 18:16
    diademina
    если вода приобретена но ее решили списать в необлагаемое)) то тогда какие будут проводки?
  • 27.04.2010, 16:21
    neli77
    На 10.4 отражается тара которая у нас на балансе, а бутыли для кулеров не наша тара забалансовая, может учет вести на 002?
  • 19.05.2009, 08:07
    Gerda08
    Цитата Сообщение от utec Посмотреть сообщение
    и еще - у меня теперь 400 р. болтается по кредиту 76 счета
    он будет висеть, пока мы не расторгнем договор и не отдадим обратно эти залоговые бутыли?
    ага

    и жду ответа на свой вопрос....
    Дебет 20(26,44) Кредит 10
    - списана стоимость израсходованной питьевой воды.
    .
    эта проводка, насколько я знаю, делается на основании требования-накладной, по мере установки бутылки на кулер. Вопрос-все так делают? просто если некому следить за израсходованием бутылок, нельзя ли сразу все списать (не одну бутылку, а несколько) ?
  • 18.05.2009, 17:15
    utec
    Цитата Сообщение от Gerda08 Посмотреть сообщение
    эта проводка, насколько я знаю, делается на основании требования-накладной, по мере установки бутылки на кулер. Вопрос-все так делают? просто если некому следить за израсходованием бутылок, нельзя ли сразу все списать (не одну бутылку, а несколько) ?
    вот-вот, этот вопрос меня тоже интересует
  • 18.05.2009, 10:55
    Gerda08
    Цитата Сообщение от BAS Посмотреть сообщение
    Дебет 20(26,44) Кредит 10
    - списана стоимость израсходованной питьевой воды.
    .
    эта проводка, насколько я знаю, делается на основании требования-накладной, по мере установки бутылки на кулер. Вопрос-все так делают? просто если некому следить за израсходованием бутылок, нельзя ли сразу все списать (не одну бутылку, а несколько) ?
  • 15.05.2009, 13:55
    utec
    и еще - у меня теперь 400 р. болтается по кредиту 76 счета
    он будет висеть, пока мы не расторгнем договор и не отдадим обратно эти залоговые бутыли?
  • 15.05.2009, 13:49
    utec
    Прочитала внимательно темку и хочу свой вопрос вставить.
    Мы приобрели кулер в аренду и 2 бутыли воды.
    Поставщик выставил счет на:
    400 - стоимость залоговых бутылей
    3840 - стоимость аренды кулера на год (по 320 /месяц)
    380 - стоимость 2 бутылей воды

    я сделала 2 операции вручную - повесила на 002 (забалансовый) счет 400 (залоговые бутыли) и 10000 (стоимость кулера по акту)

    все остальное вводила по документам и проводки сделала сама 1С

    Проверьте, пожалуйста:

    Д002 10000 кулер
    Д002 400 бутыли
    здесь все ясно

    Д10 К60 323,03 учтена стоимость воды
    Д19 К60 57,97 НДС
    здесь тоже все ясно

    Д91.2 К60 3254,24 учтена аренда кулера (оплата сразу за год)
    Д19 К60 585,76 НДС
    здесь есть вопрос - наверно, надо было указать 97 счет? тогда сразу встречный вопрос - тогда ежемесячную проводку Д44 К97 320 вручную делать? (я новичок в 1С, не сталкивалась еще)
    или все-таки можно сразу в расходы?

    Д10 К76.05 400 - учтена стоимость залоговых бутылей, без НДС

    Д60 К51 4620 (400+3840+380) - оплата поставщику

    и еще - в НУ я эти операции не включала, соответственно, весь НДС пойдет потом на 91 счет? это в конце месяца будет, когда я закрытие сделаю? просто сейчас этих проводок нет в журнале...


    эх, как же страшно всё в первый раз делать
  • 09.12.2004, 10:33
    karma
    http://www.berator.ru/na/article/1934 здесь тоже что-то есть о кулерах, почитайте.
  • 09.12.2004, 08:04
    Инна_О
    Посмотрите здесь...
  • 08.12.2004, 17:01
    ЛюбовьС
    Подскажите пожалуйста.
    Обязательно ли нужна справка из СЭС , чтобы можно было списывать на затраты питьевую воду?
    И если да, то каким образом эта справка добывается. Мы арендуем квартиру в крылатском и вода у нас етественно есть. Но пригодна ли она для употрбления из под крана этого я не знаю.
    Подскажите.
  • 01.11.2004, 09:54
    BAS
    Дебет 10 Кредит 60
    - отражена себестоимость приобретенной питьевой воды;
    Дебет 19 Кредит 60
    - учтен НДС, уплаченный поставщику;
    Дебет 60 Кредит 51
    - оплачена приобретенная вода;
    Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 19
    - принят к вычету НДС;
    Дебет 76 Кредит 51
    - перечислена поставщику залоговая стоимость бутылей;
    Дебет 10 Кредит 76
    - учтены бутыли по залоговой стоимости.
    Дебет 001
    - учтена стоимость арендованного основного средства.
    Дебет 20(26,44) Кредит 10
    - списана стоимость израсходованной питьевой воды.
    Дебет 20(26,44) Кредит 60
    - отражена сумма арендной платы за кулер;
    Дебет 19 Кредит 60
    - учтена сумма НДС.
    Дебет 60 Кредит 51
    - перечислена сумма арендной платы за май;
    Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 19
    - принят к вычету НДС по арендной плате;
    Дебет 76 Кредит 10
    - возвращены бутыли поставщику(на ту сумму которую вернули).
  • 30.10.2004, 13:53
    ЛюбовьС
    Прочитала и не совсем поняла. Во-первых у меня нет 19.4, да и этих всех субсчетов тоже нет. Но это не важно. Оказывается нужно выписывать накладную на возврат тары. Хотя я посмотрела и нашла все таки у себя накладную на вторую поставку, и там залоговая стоимость просто отражена, как 800 руб. и - 800 руб. Наверное тогда не нужно выписывать накладную на возврат.
  • 30.10.2004, 12:40
    Аноним
    По поводу кулера все правильно, только еще один маленький нюанс. Они же в накладной тоже аренду этого кулера включили, а какими мне там проводками проводить эту аренду? И еще они нам никакого акта не принесли по поводу обмена бутылями вот в чем вся штука. А статьи я получила. Сейчас буду читать. Спасибо.
  • 29.10.2004, 18:01
    Woda
    Вы имеете ввиду, что Дт60 Кт 10.4, это когда мы им возвращаем старые бутыли, в тот день, когда берем новые
    да...я делала так...в тот день когда привезли воду с бутылями, в акте у нас стоит что поставщики передали нам 5 бутылей, а получили от нас 4...
    я вам скинула две статейки..почитайте, там много интересного...
    считаю что если кулер арендованный то он приходуется на дт001, а когда вы его обратно возвращаете - кт 001
  • 29.10.2004, 17:30
    ЛюбовьС
    У нас в договоре написано: клиент платит за возвратную тару в размере 200 руб. за бутыль без НДС, но это же всего один раз. Заплатили и все. А в следующей накладной они пишут - чистая вода залог - 800, чистая вода залог - ( -800) и того=0. Т.е Вы имеете ввиду, что Дт60 Кт 10.4, это когда мы им возвращаем старые бутыли, в тот день, когда берем новые. Просто у нас было всего две поставки. Одна с предоплатой и всем остальным, а вторая просто на бутылки, но накладной еще не было нами получено.
  • 29.10.2004, 16:57
    ЛюбовьС
    У нас в поступлении воды написано:
    уп. 4 - 480 руб. в т.ч НДС 18% - 73.22.
    А что делать с кулером, который нам сдан в аренду на год с возвратом, тоже в накладной, и еще залог за 5 бут. вот только здесь без НДС.,но в накладной?
  • 29.10.2004, 16:52
    Woda
    я все проводила через 60 счет, а не 76..
    возврат делаете так же как и приход.
    приход д 10.4 кт. 60
    возврат д 60 кт 10.4...
    сумма по бутылям приходуется и списывается без НДС, т.к. на залогую тару он не начисляется...
  • 29.10.2004, 16:10
    ЛюбовьС
    sit71@mail.ru
    Только вот одна большая проблема. Это было в сентябре. Сейчас нужно сдавать баланс, а я застряла. Кулер в аренде на год. 001сч. - как провести в 1С. Забалансовые счета ведь могут быть и без двойной записи. У меня коиплекснаяи конф. и по умолчанию стоит 60 сч. 76 нет. Поэтому не понятно, как проводить. Сейчас деятельности нет и все с 44 переводится на 97. Не очень понятно с возвратом бутылей.
  • 29.10.2004, 14:55
    Woda
    ЛюбовьС, дайте свой эл.адрес, я вам интересную статью на эту тему скину, она мне помогла )...
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •