Ответить в теме: НДС неверная ставка 5% надо 7% дата выставления корректировки?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
спасибо огромное!!! разобралась теперь
Сообщение от miniБУХ клиенту выходит счет фактура (исправление 1) с статусом 1 , выписанная 9 июня 2025 но там же № и дата первичного УПД указана. Сообщение от miniБУХ корректировочное УПД не формируется.. так? да. Сообщение от miniБУХ а в 1с операцию корректировки ставлю 31 марта 2025? в 1с испр.сч/ф. должен быть той же датой, что и первичный. По сути это как будто бы вы в первичном счет-фактуре/УПД просто руками зачеркнули бы неправильную цифру и написали правильную. От этого дата документа не меняется.
клиенту я отправляю сч фактуру на исправление от 09 июня, а в 1с операцию корректировки ставлю 31 марта 2025? верно? или упд с "исправлено"
совсем запуталась 1-мы выставляет изначально УПД статус 1 ставка ндс в сумме 5% 2-далее на основании этого упд я ввожу- исправление в первичных документах меняю ставку на 7%. общая сумма не меняется-меняются только ставка,сумма ндс и стоимость без ндс дата операции корректировки в 1с- получается 31 марта 2025 клиенту выходит счет фактура (исправление 1) с статусом 1 , выписанная 9 июня 2025 корректировочное УПД не формируется.. так? клиенту я отправляю сч фактуру на исправление от 09 июня, а в 1с операцию корректировки ставлю 31 марта 2025? верно?
Сообщение от miniБУХ дата внесения корректировки и корректировочной счет фактуры) Почитала, что с/ф выставляется не позднее 5 дней после обнаружения ошибки (это второй квартал) вам надо выставлять не корректировочный счет-фактуру, а исправленный, т.к. вы исправляете не количество или цену, а собственную ошибку. А испр.сч/ф. встанет датой первоначального.
Добрый день. Коллеги прошу помощи. За 1 квартал по реализации (фирма на усн+ндс) выставляласть ставка ндс 5% после проверки налоговой выяснилось что надо 7% Через корректировку реализации я все исправила. Дада обнаружения ошибки июнь 2025, исправления за 1 квартал 2025 Налоговая говорит что я должна сдать корректировка по декларации НДС за 1 квартал, а у меня все попадает во второй (дата внесения корректировки и корректировочной счет фактуры) Почитала, что с/ф выставляется не позднее 5 дней после обнаружения ошибки (это второй квартал) Не понимаю..Мне ставить в 1с саму операцию первым кварталом, а сч фактуру вторым? У нас занижение налога НДС. Я запуталась. Помогите пожалуйста
Правила форума