Ответить в теме: Как учесть курсовую разницу при возврате валюты от иностранного ТО в период пандемии
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Добрый день. Пришлось снова вернуться к этой теме. Прошу специалистов- бухгалтеров отозваться, какие проводки делают в валюте по возвратам оплаченных туров от иностранного ТО! Пожалуйста, давайте проводки мои обсудим, может я неправильно, что делаю? Информации мало, почти нет нигде , везде про рублевые суммы пишут статьи. Инвойс от ТО идет в валюте на оплату и на возврат денег тоже инвойс в валюте, курс валюты меняется и поэтому курсовые разницы возникают, от кого в учете их отражать -от туриста-76/06 или ТО ( 60/21-бух счет расчеты в валюте), подскажите, пожалуйста, проводки правильные, я окончательно запуталась, сейчас УСНО сдавать и баланс, просто так массово не сталкивалась с возвратами валюты.
Так, как же государство оставит ДОХОД без налогообложения (а убыток не считается). Турист не мог платить Вам в валюте.
Добрый вечер. Проводка сторно 24 марта Д 76/06 турист К 60/21 ТО 3000 евро *85 руб=255000, а ранее 2 марта Д 76/06 турист К 60/21 ТО 3000 евро *80 руб=240000 руб., и Д 60/21 К 52 3000 евро по 80 руб. тоже 02 марта 24 марта поступил на транзитный счет возврат валюты 3000 евро Д 52/01 К 60/21 3000 евро *85 руб, по счету 60/21 все по нулям ,15000 руб оседает именно на 76/06 турист. А курсовые разницы для УСНО учитываются разве?
А какое отношение к туристу имеет 15000 руб, если расчеты с туристом в рублях (иное невозможно, если он не иностранец)? А сумму в УСН надо отразить.
А проводки верные , как вы думаете?
Да, курсовую разницу закройте на счёт 91.1. Для налогообложения при УСН курсовые не учитываются.
Добрый день, уважаемые форумчане. Столько вопросов по туротрасли, все собирается по крупицам , не до нее сейчас на форумах, сейчас другие отрасли важнее. УСНО, турагентство, работаем с иностранными ТО, тур не состоялся, границы закрыли из-за пандемии, 02 марта турист платил в рублях по курсу ЦБ+конвертация и евро отправили иностранному ТО по контракту в евро, например, курс 80 руб. Сделан приход 3000 евро по 80 руб в кассу Д 50 К 76/06 турист =240000 руб, далее зачтены 02 марта расчеты Д 76/06 турист К 60/21 ТО 3000 евро, (проводки по закупу валюты опускаем), 02 марта оплатили Д 60/21 ТО К 52 3000 евро по 80 руб, расходы по валютному переводу за счет туриста тоже опускаем, 24 марта отказали в туре , границу закрыли, решили 24 марта,что иностранный ТО выплатит 3000 евро обратно, следовательно, делаем проводку сторно зачет 24 марта курс евро уже 85 руб пусть будет, тогда Д 76/06 К 60/21 сторно 3000 евро*85 255000 руб., вернули нам 3000 евро на транзитный Д 52 К 60/21 3000 евро по 85 руб ЦБ курс, пусть такой будет, продали валюту, отдали туристу 240000 руб. Д 76/06 К 50 240000, а на туристе осталось на остатках 15000 руб-курсовая разница , что делать, на что ее закрыть, на 91/01, хотя это фактически воздух, Д76/06 К 91/01 15000 руб, это для целей НУ учитываем или нет для УСНО?
Правила форума