Ответить в теме: Списание безнадежной дебиторской задолженности
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо, прочитала, там все-таки надо было списать еще 2016, и вопрос можно ли отразить в 2017. у меня же это один текущий год, просто 1 кв или полугодие. Требования по поводу отражения в декларации списания безнадежной задолженности из МИФНС получаю регулярно ,документы в обоснование предоставляю, обычно дальше вопросов не было. Предвижу запрос документов и под это списание, смогу ли я в ответ описать, что постановление было получено не почтой, а лично и уже после окончания 1 кв?
Здесь похожий вопрос http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=588622 Можно попробовать списать и во 2кв. (отразить как внер.расход, без отражения в строке 302)
Подскажите, пожалуйста, можно ли поступить таким образом: имеем дебиторскую задолженность, по которой выиграно дело в суде, был получен исполнительный лист, приставами возбуждено исп. производство. 17.03.17 датированы акт и постановление судебного пристава об окончании исп. производства и возврате исп листа взыскателю по причине невозможности его исполнения, т.к. у должника отсутствует имущество и все попытки его поиска оказались безрезультатными. Выяснилось, что в отношении должника введена процедура наблюдения и рассматривается вопрос о банкротстве в суде. На основании этого постановления признаю задолженность безнадежной и списываю забаланс. Проблема вот в чем: о том, что приставы окончили исп производство мы узнали только во 2 квартале через базу данных в интернете, поехали к ним за документами, там и узнали, что нам все было отправлено почтой, включая акты, постановления и оригинал исп листа. Распечатали еще раз акт и постановление, мы написали приставам письмо с просьбой выдать нам оригинал исп листа, т.к. почтой мы ничего не получали. К тому времени декларация по прибыли за 1 кв была уже сдана, и в 1 кв у нашей организации и в полугодии получен убыток. по хорошему надо было бы сдать уточненку за 1 кв, включив безнадежную задолженность в расходах за 1 кв. но я отражаю ее в декларации за полугодие. базу то я не занизила в 1 кв и нарастающим итогом ситуация по начислению налога на прибыль не изменится. но доказательств получения письма от приставов во 2 кв, у меня нет, например почтового конверта. есть только наше исх письмо о неполучении. таким образом, вопрос в том - имею ли право отнести на расходы за полугодие суммы безнадежной задолженности в данной ситуации, или мне лучше сдать уточненку за 1 кв и за полугодие?
Правила форума