Ответить в теме: НДС при смене наименования
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Сергей Голубев если с верными реквизитами, то ни каких Спасибо за Ваши ответы.
если с верными реквизитами, то ни каких
Сообщение от Сергей Голубев у камеральщиков нет, а при выездной будут. а какие могут быть вопросы? там просто смена наименования и формы с ОАО на АО согласно законодательству??? у нас сейчас и уведомление о смене реквизитов лежит. Если с верными реквизитами доки положим, какие могут быть вопросы? что заготовить?
Сообщение от Аноним Так понимаю, что при смене наименования, если не было реорганизации, не должно быть претензий у налоговиков к зачету НДС? у камеральщиков нет, а при выездной будут.
Сообщение от Сергей Голубев если вы видите наименование в разделе 8 и 9 в программе 1С, то это не значит, что оно передается при выгрузке или при печати данных разделов. в файл передачи данных и ППК налогового органа данного реквизита не предусмотрено Я вижу этот реквизит в СБИС, но если он не передается, тогда действительно все проще. Спасибо за подсказку. Так понимаю, что при смене наименования, если не было реорганизации, не должно быть претензий у налоговиков к зачету НДС?
если вы видите наименование в разделе 8 и 9 в программе 1С, то это не значит, что оно передается при выгрузке или при печати данных разделов. в файл передачи данных и ППК налогового органа данного реквизита не предусмотрено
Сообщение от Сергей Голубев уточненку не надо так как в декларации наименование не отражается, только ИНН и КПП а первичку переделать надо, чтобы не было проблем у покупателя при выездной не знаю как у вас, у нас в электронном виде наименование указывается
уточненку не надо так как в декларации наименование не отражается, только ИНН и КПП а первичку переделать надо, чтобы не было проблем у покупателя при выездной
Сообщение от ZZZhanna надо, иначе и у них могут быть проблемы по вычету, и у вас - по вычету с аванса. тогда выходит и уточненку надо в налоговую с новыми реквизитами дать? мы ж книги покупок и продаж даем... Волнуюсь, что за время, пока аванс отрабатывали - у них название дважды сменилось, они вообще не сообщали. Мы засчитывали аванс частями по реализации. Они документы со старыми реками брали и сейчас новых не просят - им вообще перпендикулярен НДС и бухгалтерия там своеобразная. А я боюсь не будет ли придирок по зачету, если исправить?
Сообщение от Аноним надо ли давать контрагенту счет-фактуру с исправлениями надо, иначе и у них могут быть проблемы по вычету, и у вас - по вычету с аванса.
Сообщение от Аноним Большая просьба помочь разобраться. вопрос - 1. стоит ли подавать уточненку. 2. как правильно отразить зачет НДС при смене наименования - не будет ли тут проблем? и надо ли давать контрагенту счет-фактуру с исправлениями... что-то запуталась...
Большая просьба помочь разобраться. Наш контрагент поменял наименование, не поставив нас в известность и принял документы со старыми реквизитами. ИНН у него осталось прежним. В отчетности мы показывали аванс от ОАО Производство им. Иванова и зачет по реализации ему же, в то время как на период реализации они стали АО Производство им. Пупкина (то есть смена не только формы, но и наименования). Сейчас от контрагента поступило уведомление о смене наименования. А также пришло требование налоговой пояснить НДС. Требование не касается конкретно этой ситуации. Потому вопрос - 1. стоит ли подавать уточненку. 2. как правильно отразить зачет НДС при смене наименования - не будет ли тут проблем?
Правила форума