×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Продажа ОС, не введенного в эксплуатацию

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.05.2017, 14:40
    ksink
    Спасибо!
  • 22.05.2017, 14:06
    Январь
    Цитата Сообщение от ksink Посмотреть сообщение
    Т.е. НДС в зачет принимаю только после продажи ОС или в момент продажи?
    В момент принятия ценности к учету, продажа роли не играет (даты к проводкам не писала)
  • 22.05.2017, 11:41
    ksink
    Т.е. НДС в зачет принимаю только после продажи ОС или в момент продажи? Судя по проводкам выше.
  • 19.05.2017, 13:51
    Январь
    Цитата Сообщение от ksink Посмотреть сообщение
    Можем продать с 08 счета, проводкой 91/08? НДС можно принять в зачет, ведь ОС не было и не будет введено в эксплуатацию?
    Да, можете.
    62 - 91; 91 - 68/НДС
    91 - 08; 68 - 19
  • 19.05.2017, 13:12
    ksink
    Апрель уже закрыт, оборудование на сч 08. Можем продать с 08 счета, проводкой 91/08? НДС можно принять в зачет, ведь ОС не было и не будет введено в эксплуатацию?
  • 19.05.2017, 12:44
    Univers
    Цитата Сообщение от ksink Посмотреть сообщение
    купили в апреле
    В пределах текущего квартала есть смысл поменять проводку. Или какие-то неуказанные тонкости?
  • 19.05.2017, 08:57
    Январь
    Если с 08, то продажа прочего имущества (не ОС), только почему не хотите счет изменить? Все станет намного проще
  • 19.05.2017, 07:58
    ksink
    А в декларации по прибыли где потом отражать данную реализацию (со сч 08). В приложении №3 к листу 02 указывается только реализация ОС? Или отразить по строке 014 приложения №1 к листу 02?
  • 18.05.2017, 23:53
    Январь
    Можно с 08 продать, НДС к вычету при приеме на учет (на 08 - это тоже прием на учет)
    А еще можно исправить проводку и оприходовать на 41
  • 18.05.2017, 23:39
    gnews
    ИМХО, учесть оборудование на 41 счёте.Тогда не будет проблем с вычетом по НДС.
  • 18.05.2017, 16:44
    ksink
    Добрый день!
    Подскажите, пжл, купили в апреле ОС-оборудование, которое нам не подошло, пока ОС числится на сч 08. В мае решили продать данное ОС. Какими проводками отразить реализацию? Вводить ли апрелем в эксплуатацию ОС на сч 01 или продавать со сч 08? Как быть с НДС (если продаем со сч 08), ведь НДС в зачет берем по дате ввода в эксплуатацию?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •