Ответить в теме: НДС декларация код ошибки 0300300028
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
не про эти коды точно - формат не загрузился у них - нашла в форуме Контура В прошлом квартале звонили - говорили, не видят в разделе 3 вычеты))) вот так вот - начисление вижу, вычеты не вижу))) выгодно однако)))) но через неделю - сказали - все загрузилось звонила в январе в Контур - они просили разрешение скопировать данные для проверки форматов и на случай "бодания" с ИФНС, поскольку по их утверждениям прошло все хорошо в этом периоде похоже тоже какие-то проблемы с загрузкой Но в уведомлении требуют в течении 5 дней сдать уточненную, все же видимо приняли((( как всегда ИФНС - не может по человечески объяснить, что им нужно сдала уточненную, в книгах с кодами 0 т.е уточнение - 1С по другому не формирует, а в контуре входить в каждую строку и менять 0 на 1 .... уф... около 400 раз ткнуть.... 1с обновляла - последняя платформа и версия
Сообщение от tv06 не индентифицирован шаблон с кодом документа вы уверены, что это про эти коды? Сообщение от tv06 как сдать уточненную? а первичная была все таки принята или нет? судя по коду похоже, что совсем нет...в таком случае подается первичная еще раз.
не индентифицирован шаблон с кодом документа как сдать уточненную? какие коды ставить? В строке 001 первой страницы разд. 8 укажите признак актуальности ранее представленных сведений (Письмо ФНС от 17.06.2016 N СД-3-3/2770@): - цифру "1" - если сведения этого раздела в первоначальной декларации актуальны и в уточненной декларации не исправляются (п. 45.2 Порядка заполнения декларации). Признак актуальности "1" ставится в т.ч. и тогда, когда уточненная декларация подается только по причине составления дополнительного листа книги покупок; - цифру "0" - если вы исправляете сведения в разделе 8. В строке 001 первой страницы разд. 9 укажите признак актуальности ранее представленных сведений (Письмо ФНС от 17.06.2016 N СД-3-3/2770@): - цифру "1" - если сведения этого раздела в первоначальной декларации актуальны и в уточненной декларации не исправляются (п. 47.2 Порядка заполнения декларации). Признак актуальности "1" ставится в т.ч. и тогда, когда уточненная декларация подается только по причине составления дополнительного листа книги продаж; - цифру "0" - если вы исправляете сведения в разд. 9.
Правила форума