Ответить в теме: Как разрулить - недостоверная декларация по УСН при не уплате авансов?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Горячев Столкнулся с такой ситуацией: - компания не платила авансовые платежи по УСН доходы минус расходы - декларация за год отправлена, причем в ней расходы по итогам 3-6-9 месяцев взяты с потолка чтобы минимальный налог не платить - в настоящий момент при формировании КДиР выясняется что суммы платежей должны были быть за 1кв ~15т.р. за 2кв ~70т.р. за 3кв ~55т.р. за год ~17т.р. минимальный ~16т.р. - налог за год уплачен в полном объеме ~17т.р. объяснил что если бы декларацию отправили с правильными расходами, то получили бы начисление пеней за весь год за неуплату авансовых платежей, но учитывая вышеописанную ситуацию не знаю что сказать... не сталкивался... подскажите? чем чревато, как действовать? что людям подсказать чтобы выйти с ситуации с минимальными потерями? тов.Горячев! сообщите, сдавали ли уточненку, чем дело закончилось?
Сообщение от Горячев с другой стороны есть санкции за не уплату авансовых платежей Нет санкций. Есть пени. Но пени не являются санкциями. Сдайте уже уточненку ближе к 31 марта и заплатите потом копеечные пени. Руководство копеек жалеет на честную жизнь? )) Сообщение от Горячев ну не может же быть что вот так просто можно не платить весь год авансы, затем отчитаться по "левой" декларации с правильными результатами по итогам налогового периода и при этом остаться "белым и пушистым"... Кроме пени ничего припаять на могут.
Сообщение от Горячев а в случае проверки без уточненки какие штрафы грозят? Сообщение от Над.К Штрафов за неправильную декларацию нет ответ в контексте к декларации понятен... а в контексте самого факта нарушения? рассуждаю (прошу поправить если заблуждаюсь в чем-то): - есть наказание за грубое нарушение правил учета доходов и расходов или объектов налогообложения, при этом размер штрафа зависит от того, привели ошибки к занижению налоговой базы или нет, но в данном случае с налоговой базой за налоговый период все в порядке. Опять же под "грубым нарушением" понимается не правильное отражение на счетах бухгалтерского учета, а тут налоговый - опять не попадаем... - с другой стороны есть санкции за не уплату авансовых платежей, а в данной ситуации если будет проверка выяснится что должны были быть авансы! если бы декларация была предоставлена правильная - налорги обязательно насчитали бы пени после сдачи декларации, а тут это можно выяснить только с случае проверки. руководство компании настаивает на том, чтобы не сдавать уточненку, чтобы уйти от выплат за не своевременную уплату авансовых платежей чем чревато такое решение? какие действия могут предпринять проверяющие в этом случае? ну не может же быть что вот так просто можно не платить весь год авансы, затем отчитаться по "левой" декларации с правильными результатами по итогам налогового периода и при этом остаться "белым и пушистым"...
Сообщение от Горячев т.е. в случае получении правильной декларации налорги имеют право зачесть уплаченный за год налог как аванс за 9 месяцев и будет считаться что налог не уплачен... Я ничего подобного не писала. Просто обязательства организации по уплате авансового платежа за 9 месяцев в программе налоговой закрываются 31 марта. В этот день начисляется годовой налог. Поэтому до 31 марта в программе будет значится неуплата авансового платежа за 9 месяцев и налоговая автоматом сформирует требование на эту сумму Сообщение от Горячев а в случае проверки без уточненки какие штрафы грозят? Штрафов за неправильную декларацию нет
забавно... т.е. в случае получении правильной декларации налорги имеют право зачесть уплаченный за год налог как аванс за 9 месяцев и будет считаться что налог не уплачен... мда... благодарю за предупреждение... а в случае проверки без уточненки какие штрафы грозят? я так понимаю за нарушения ведения учета могут добавить? и насчитать пени на дату проверки? или после закрытия периода и уплаты самого налога за этот период авансовые уже никто не трогает?
Сдать уточненку, причем в самом конце марта. Чтобы не успели снять авансовый платеж за 9 месяцев (он явно больше налога за год)
Столкнулся с такой ситуацией: - компания не платила авансовые платежи по УСН доходы минус расходы - декларация за год отправлена, причем в ней расходы по итогам 3-6-9 месяцев взяты с потолка чтобы минимальный налог не платить - в настоящий момент при формировании КДиР выясняется что суммы платежей должны были быть за 1кв ~15т.р. за 2кв ~70т.р. за 3кв ~55т.р. за год ~17т.р. минимальный ~16т.р. - налог за год уплачен в полном объеме ~17т.р. объяснил что если бы декларацию отправили с правильными расходами, то получили бы начисление пеней за весь год за неуплату авансовых платежей, но учитывая вышеописанную ситуацию не знаю что сказать... не сталкивался... подскажите? чем чревато, как действовать? что людям подсказать чтобы выйти с ситуации с минимальными потерями?
Правила форума