Ответить в теме: Цессия, отражение в 1С???
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Angelina V наша фирма Цессионарий. Я сделала проводки Дт 58,05 Должник ООО "Ромашка" - Кт 76,09 Цедент 1000 руб. ООО "Василек" (субконто с договорами забила....) Цеденту мы пока не оплатили долг за должника, поэтому другой проводки я не делаю пока... правильно? И еще вопрос: делаю акт сверки взаиморасчетов и получается, что Должник по акту мне ни чего не должен? (а задолженность моя перед Цедентом Васильком высвечивается. я должна цеденту 1000 руб по акту) Что я не так сделала, если не высвечивается в акте сверки отношения с Должником?? договор выбираю правильно, в акте ведь должно высвечиваться , что должник мне должен 1000 руб? Где у меня ошибка?? Вот и я делаю акт сверки взаиморасчетов и получается, что Должник по акту мне ни чего не должен. Как быть? Все перелопалила - не нашла ничего на эту тему... Мы цессионарий купили долг 810р за 800р. Должник не платит ничего. Мы в суд будем обращаться, юрист просит акт сверки, где будет отражена задолженность Должника нам Цессионарию. Я проводки с Цедентом все сделала, а как связать Цессионария и Должника? Всем заранее огромное спасибо!
Корректировка долга, операция Взаимозачет.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по цессии в программе 1с как списать задолженность с счета 62 они были должны , но они оплатили за нас счет 60, как провести все это? спасибо заранее.
Здравствуйте!помогите,пожалуйста!Принесли договор цесси с компанией А на уступку право требовать денег от страховой компании(далее компания Б) по полюсу ОСАГО. Мы Цессионарий. по договору сумма 57824,48 рублей - вся сумма долга. Оплатили нам 41648,31 рубль купили право за 68232,89 рублей (из них 57824,48 руб - сумма долга и 10408,41 руб НДС). В итоге получается, что страховая нам выплатила лишь 41648,31 рубль. То есть договор у нас по сути убыточный. Вообще такое может быть? и как правильно отразить все это? я сделал следующие проводки. 1. Д58.06 к76.09 = 57824,48 - субконто компания Б. Или же нужно было на сумму на всю сумму договора делать? 2. Д76.09 К51 = 68232,89 руб - оплатили компании А 3. Д51 К76.09 = 41648,31 руб - оплатилла нам компания Б 4. Д76.09 К91.1 = 41648,31 руб 5. Д91.2 К58.06 = 26584,58 руб Как 58.06 закрыть? и НДС списать?
Сообщение от buxgalter Или Корректировкой долга (что предпочтительнее) или бухгалтерской справкой спасибо, большое!
Или Корректировкой долга (что предпочтительнее) или бухгалтерской справкой
Добрый день , уважаемые. Наши поставщики закрыли свое ООО , и передали уступки прав ИП. Все остатки платежей мы перевели ИП, согласно договору уступки (прав) требований. Теперь по ООО у меня висит сумма остатка, так же на ИП ) как урегулировать данную ситуацию в программе 1 С . Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.33.18) Спасибо!
Сообщение от ZloiBuhgalter А с какого ? Чем хоть занимаетесь? Вот т я возмущена. Мы МикроФинансовая организация. Даем деньги под залог
Сообщение от buxgalter Внашей компании исторически сложилось ВСЕ на 26. А с какого ? Чем хоть занимаетесь?
Подскажите, пожалуйста, а на каком счете Вы все затраты собираете? Внашей компании исторически сложилось ВСЕ на 26. А мне это не нравится. Получается у нас вообще себестоимостьи нет. Или можно на 26? Прото тогда не использоватть директ-костинг?
наша фирма Цессионарий. Я сделала проводки Дт 58,05 Должник ООО "Ромашка" - Кт 76,09 Цедент 1000 руб. ООО "Василек" (субконто с договорами забила....) Цеденту мы пока не оплатили долг за должника, поэтому другой проводки я не делаю пока... правильно? И еще вопрос: делаю акт сверки взаиморасчетов и получается, что Должник по акту мне ни чего не должен? (а задолженность моя перед Цедентом Васильком высвечивается. я должна цеденту 1000 руб по акту) Что я не так сделала, если не высвечивается в акте сверки отношения с Должником?? договор выбираю правильно, в акте ведь должно высвечиваться , что должник мне должен 1000 руб? Где у меня ошибка??
Подскажите пожалуйста, у меня похожий вопрос, дабы не создавать новую тему. 1с7 УСН. с 2011 г. у нас на 76.5 кр. 52000 р. ООО №1. с 20 августа 2012 г. пришло уведомление от ООО №1, что оно заключило Договор уступки требования с ООО №2. Как правильно изменить ООО №1 на ООО№2?
Правильно ли я понимаю, что во втором квартале 2012г. я начисляю НДС и НнП с пропорциональной прибыли от поступивших 300т.р. (т.к. это 1/4 всего долга доход по которому 5000руб., то прибыль от 300т.р.=5000/4=1250р.) Соответственно НДС во 2 квартале будет 1250*18/118= 190,68р., а прибыль 1250*20%=250р. Прав ли я? Помогите пожалуйста
Коллеги помогите с прибылью и ндс у цессионария и прочим. Купили у цедента долг 1200т.р за 1195т.р по договору в апреле 12г. Цеденту оплачивать 1195т.р. не планируем вообще. В мае должник оплатил нам 300т.р. Сумма долга с НДС за услуги. Вопрос: 1) Как отразить ндс за 2 квартал с 300т.р. полученных? 2) Как их учесть в прибыли за 1 полугодие? 3) Какое назначение платежа лучше сделать в платежках от должника(указывать ли там договор с цедентом или договор цессии или все вместе)? 4) Долг цеденту 3 года потом все на прибыль? и что с НДСом?
Спасибо еще раз!
Нет, было "требование о предоставлении пояснений", поэтому решила предоставить только пояснения. Нужны будут документы, пусть пишут еще раз.
Еще скажите пожалуйста, какие либо документы с пояснением подавали?
Спасибо Вам огромное!
У меня в декларации был указан вариант 3. Выручка (доход) по строке 070 должен быть указан без НДС (пп. 2 п. 1 ст. 248 НК РФ). Письмо из налоговой тоже приходило. В ответе написали примерно следующее: В декларации по налогу на прибыль по строке 070 приложения №3 к л.02 отражена выручка от реализации уступки права требования в размере ___ и расходы на приобретение уступки в размере ___ на основании п. 3 ст. 279. Налоговая база по НДС исчислена на основании пункта 4 ст. 155 НК РФ (при реализации уступки права денежного требования, приобретенного у третьих лиц налоговая база определяется как сумма превышения суммы доходов над суммой расходов на приобретение указанного требования), налоговая ставка 18/118 в соответствии с пунк-том 4 ст. 164 НК РФ. В вашей ситуации не правильно заполнена декларация. Но убытка бюджету нет.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Из налоговой пришло сообщение с требованием представления пояснений по отличию отраженных данных в декларациях по ндс и по налогу на прибыль, или внесения исправлений в декларацию по ндс. В 1 квартале мы приобретали право требования долга. Налоговая база по выручке в декл. по ндс и на прибыль конечно отличаются. Но у меня сомнения по правильности отражения в строках декларации по налогу на прибыль. Мы приобрели право требования за 100000руб, а получили с должника 110000, ндс уплатили 1525руб. ((110000-100000)х18/118). В декларацию по налогу на прибыль какие суммы должны попадать:в 1)стр.070 прил.3 к листу2 - 110000 стр.080 прил.3 к листу2 - 101525 2)стр.070 прил.3 к листу2 - 110000 стр.080 прил.3 к листу2 - 100000 3)стр.070 прил.3 к листу2 - 108475 стр.080 прил.3 к листу2 - 100000??? Из выше прочитанного поста, похоже, что вариант 3, но как тогда обосновать, что сумма ндс уменьшает выручку от реализации фин.услуг? Или все же какой-то другой вариант правильный? У нас в декларации указан вариант 1, хотя этот вариант я тоже не знаю как обосновать. И будет ли в данном случае расхождение в ф.2 и в декларации по налогу на прибыль? (ПБУ 18/02 не применяем)
Сообщение от svetuochek На цифрах примера из поста 14. Если 1С7 Кт.Н06.07 - выручка от уступки права требования без НДС - 1939руб Подскажите, а при начислении НДС Дт 91.2 Кт 68.2 в НУ нужно делать проводку Дт Н07.09? И еще вопрос, не очень понятно "выручка от уступки права требования без НДС". Если мы не продаем далее эту д/з а получаем долг от должника, то Дт 51 Кт 91.1 на сумму с НДС? или за вычетом НДС с разницы (18/118)? И в НУ так же как в Вашем примере при продаже Кт Н06.07? Вопрос возник из-за того, что БУ и НУ не идет как раз на сумму НДС с этой разницы.
svetuochek, спасибо, можно еще вопрос: нужно ли выставлять сч/ф если сделка прошла с фин. результатом 0 Купили задолженность: Дт. 58.5Должник Кт. 76.5Кредитор1 - 406руб. Дт Н02.06 - 406 руб. Продажа задолженности Дт. 76.5 Кредитор3 Кт. 91.1 - 406руб. выручка от уступки права требования без НДС? Кт.Н06.07 - 406 руб. Дт. 91.2, Кт. 58.5Должник - 406 руб. списана стоимость приобретенного актива Дт.Н07.09 Кт Н02.06 - 406 руб.
Сообщение от ООВ на каких счетах в налоговом учете это отразилось? На цифрах примера из поста 14. Если 1С7 Приобретение права требования: Дт Н02.06 (односторонняя) - 1600 руб. При продаже права требования: Кт.Н06.07 - выручка от уступки права требования без НДС - 1939руб Дт.Н07.09 Кт Н02.06 - списана стоимость приобретенного актива 1600р А в 1С8 в налоговом учете отражается на тех же счетах что и в БУ
Сообщение от svetuochek В декларацию по прибыли тянет в "нужные" листы. Добрый день, подскажите на каких счетах в налоговом учете это отразилось? У меня в налоговом учете по аналогичной операции вообще не сформировались проводки дохода от переуступки и соответствующего расхода?
Добрый день, коллеги! Купили долги по договору цессии (у МУП ЖКХ, т.е. задолженность за жилищно-коммунальные услуги населения). Фирма на ОСНО. Теперь некоторые жители платят нам через р/с свою задолженность. Какой это разрез деятельности (если смотреть Справочник в 1С "Движение денежных средств" - текущая или финансовая? Может я неправильно определила, но поставила "Финансовая". все таки при принятии этого договора к учету, используется сч. 58 "Финансовые вложения"... Еще наша фирма в этом году оказывала услуги автотранспортной организации по аренде погрузчика, и вот собираем долги с жителей, которые купили у МУП ЖКХ. Буду благодарна за любые мнения по данному вопросу. У меня 1С 7.7 релиз 527.
svetuochek, спасибо, попробую сделать, как Вы советуете.
Но взаимоотношения у вас возникают с должником, вы приобрели права требования задолженности с него. Вы же к должнику будете обращаться за возвратом задолженности (в общем случае). А отношения с цедентом у вас закончились после оплаты за полученное право требования. Например, если ситуация с векселям: с вами за продукцию рассчитались векселем сбербанка, тогда проводки: Дт58.02 Сбербанк Кт62.01 покупатель - оплата векселем Дт.51 Кт.58.02 Сбербанк - погашен вексель Я бы такие проводки сделала, аналогично делаю проводки по счету 58.05 по приобретенным правам
Сообщение от svetuochek Я считаю, что 58.05 субконто1 должно быть "должник", потому что мне перешло право требования задолженности с "должника", субконто2-договор цессии. Да, но договор цессии у нас с цедентом, и этот договор привязан к договорам контрагента-цедента. Должник же не подписывал его, фактически не является участником договора и мы не можем этот договор ему вписать. С должником фактически никаких бумажных отношений, подписанных им и нами, нет.
Сообщение от ZloiBuhgalter Вы обязаны получить сведения о том что оплаты не будет причём в письменном виде. А что это даст? Разве что договор прощения долга оформить. Если не оформлять то в любом случае списывать по сроку исковой, хоть есть сведения, хоть нет.
Сообщение от Dmok72 И у 76.09 и у 58.05 в субконто поставите договор цессии. На счете 58.05 субконто1 - контрагенты, субконто2-договора. Я считаю, что 58.05 субконто1 должно быть "должник", потому что мне перешло право требования задолженности с "должника", субконто2-договор цессии.
Правила форума