×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Отложенный до "лучших" времен НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 13.10.2016, 16:54
    Karina_21.01
    Пардон...
  • 07.10.2016, 11:17
    Цитата Сообщение от Karina_21.01 Посмотреть сообщение
    .скучно стало, на оскорбления перешли....
    Карина, я же про себя сказала, не про вас...
  • 06.10.2016, 21:53
    Karina_21.01
    Цитата Сообщение от Красный Мак Посмотреть сообщение
    Какая же я курица, не догнала.
    не поняла?....скучно стало, на оскорбления перешли....
  • 06.10.2016, 20:15
    Цитата Сообщение от Константин_50 Посмотреть сообщение
    пользуются устойчивым спросом.
    Какая же я курица, не догнала.
  • 06.10.2016, 18:00
    Karina_21.01
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    реализация была уже по этому авансу?
    нет
  • 06.10.2016, 17:46
    Зета
    а реализация была уже по этому авансу?
  • 06.10.2016, 17:45
    Karina_21.01
    Когда сделала закрытие месяца(сентября) в 1с, чтобы посчитать НДС за квартал, почему то автоматом сумма аванса уплаченного отразилась и в книге покупок И В КНИГЕ ПРОДАЖ?
  • 06.10.2016, 17:31
    Константин_50
    Цитата Сообщение от Karina_21.01 Посмотреть сообщение
    А если в договоре сумма аванса указана меньше чем мы перечислили?
    В 172НК (п.9) сказано, что вычеты производятся при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм. Сделайте допник к договору.

    Цитата Сообщение от Karina_21.01 Посмотреть сообщение
    Правильно я понимаю, с авансами уплаченными я могу сама решать ставить их в книгу покупок или ждать поступления. А с авансами полученными- с них всегда надо НДС уплачивать в том квартале, когда они поступили к нам, так?
    так
  • 06.10.2016, 17:30
    Зета
    Karina_21.01, так
  • 06.10.2016, 17:29
    Karina_21.01
    Правильно я понимаю, с авансами уплаченными я могу сама решать ставить их в книгу покупок или ждать поступления. А с авансами полученными- с них всегда надо НДС уплачивать в том квартале, когда они поступили к нам, так?
  • 06.10.2016, 17:22
    Karina_21.01
    Спасибо.А если в договоре сумма аванса указана меньше чем мы перечислили?
  • 06.10.2016, 17:07
    Константин_50
    Цитата Сообщение от Karina_21.01 Посмотреть сообщение
    уменьшить сумму НДС к уплате
    можно при наличии счетов-фактур и договоров, предусматривающих перечисление авансов субподрядчикам (поставщикам)
  • 06.10.2016, 16:38
    Karina_21.01
    Здравствуйте.помогите разобраться.хочу уменьшить сумму НДС к уплате а 3 квартал. В этом квартале были одни авансы от покупателей. Они же, я так понимаю, идут в книгу продаж - на уплату НДС. Но мы также в этом квартале перечисляли авансы нашим субпотрядчикам(поставщикам),могу ли я выставить эти авансы проплаченные к вычету, чтобы уменьшить сумму НДС к уплате?
  • 06.10.2016, 12:54
    Константин_50
    Говорят даже, что счета-фактуры 2013 года ликвидированных юрлиц (не похожих на помойки, сдававших декларации по НДС с оборотами) пользуются устойчивым спросом.
  • 06.10.2016, 12:51
    Аноним
    Цитата Сообщение от Красный Мак Посмотреть сообщение
    Забавно, а такие счета-фактуры у кого-то есть еще? Даже в голову бы не пришло такую счет-фактуру поставить на вычет.
    легко. а что такого? многие ставят
  • 06.10.2016, 12:25
    Цитата Сообщение от Константин_50 Посмотреть сообщение
    не должно быть счетов-фактур с датой ранее 06.10.2013. А как еще про это можно было написать?
    Забавно, а такие счета-фактуры у кого-то есть еще? Даже в голову бы не пришло такую счет-фактуру поставить на вычет.
  • 06.10.2016, 12:23
    Константин_50
    Цитата Сообщение от Panny Посмотреть сообщение
    В трехлетний срок нужно не только зарегистрировать счет-фактуру в книге покупок, но и сдать декларацию с отложенными вычетами.
    Имеется в виду, что в 8 разделе Вашей декларации за 3 квартал 2016 года, которую Вы сдаете сегодня не должно быть счетов-фактур с датой ранее 06.10.2013. А как еще про это можно было написать?
  • 06.10.2016, 12:21
    Надо же такое написать было.
  • 06.10.2016, 12:12
    gnews
    Цитата Сообщение от Panny Посмотреть сообщение
    Что значит сдать декларацию с отложенными вычетами
    В вашем примере это декларация по НДС за 3 кв, куда вы включили счф за 2 квартал.
  • 06.10.2016, 12:08
    Panny
    Добрый день, коллеги.
    Столкнулась с ситуацией, когда возникла необходимость перенести счета-фактуры от продавцов на другой квартал, чтобы избежать НДС к возмещению. Вроде бы все просто: убираем из книги покупок за второй квартал n-ное количесвто сч/ф и регистрируем их в третьем квартале. Но мне на глаза попалась статья, посвященная переносу НДС, которая дублируется на многих налоговых порталах, а так же содержится в базе Консультанта. В этой статье фигурирует строка: "Организация может заявить вычеты в декларации (Постановление Президиума ВАС РФ от 26.04.2011 N 23/11). В трехлетний срок нужно не только зарегистрировать счет-фактуру в книге покупок, но и сдать декларацию с отложенными вычетами. Для исключения возможных претензий к вычетам можно следовать этому варианту, пока специалисты не выпустят более четких разъяснений."
    Что значит сдать декларацию с отложенными вычетами? В декларации я не вижу ни одного подходящего раздела. Кто сталкивался, кто как делал? К слову, статья от июня 2016 года.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •