Онлайн-курсы с сертификатами
Официальное повышение квалификации прямо на «Клерке»
Обучение, консультации,
сервисы в одной подписке
Ответить в теме: Отложенный до "лучших" времен НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Пардон...
Сообщение от Karina_21.01 .скучно стало, на оскорбления перешли.... Карина, я же про себя сказала, не про вас...
Сообщение от Красный Мак Какая же я курица, не догнала. не поняла?....скучно стало, на оскорбления перешли....
Сообщение от Константин_50 пользуются устойчивым спросом. Какая же я курица, не догнала.
Сообщение от Зета реализация была уже по этому авансу? нет
а реализация была уже по этому авансу?
Когда сделала закрытие месяца(сентября) в 1с, чтобы посчитать НДС за квартал, почему то автоматом сумма аванса уплаченного отразилась и в книге покупок И В КНИГЕ ПРОДАЖ?
Сообщение от Karina_21.01 А если в договоре сумма аванса указана меньше чем мы перечислили? В 172НК (п.9) сказано, что вычеты производятся при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм. Сделайте допник к договору. Сообщение от Karina_21.01 Правильно я понимаю, с авансами уплаченными я могу сама решать ставить их в книгу покупок или ждать поступления. А с авансами полученными- с них всегда надо НДС уплачивать в том квартале, когда они поступили к нам, так? так
Karina_21.01, так
Правильно я понимаю, с авансами уплаченными я могу сама решать ставить их в книгу покупок или ждать поступления. А с авансами полученными- с них всегда надо НДС уплачивать в том квартале, когда они поступили к нам, так?
Спасибо.А если в договоре сумма аванса указана меньше чем мы перечислили?
Сообщение от Karina_21.01 уменьшить сумму НДС к уплате можно при наличии счетов-фактур и договоров, предусматривающих перечисление авансов субподрядчикам (поставщикам)
Здравствуйте.помогите разобраться.хочу уменьшить сумму НДС к уплате а 3 квартал. В этом квартале были одни авансы от покупателей. Они же, я так понимаю, идут в книгу продаж - на уплату НДС. Но мы также в этом квартале перечисляли авансы нашим субпотрядчикам(поставщикам),могу ли я выставить эти авансы проплаченные к вычету, чтобы уменьшить сумму НДС к уплате?
Говорят даже, что счета-фактуры 2013 года ликвидированных юрлиц (не похожих на помойки, сдававших декларации по НДС с оборотами) пользуются устойчивым спросом.
Сообщение от Красный Мак Забавно, а такие счета-фактуры у кого-то есть еще? Даже в голову бы не пришло такую счет-фактуру поставить на вычет. легко. а что такого? многие ставят
Сообщение от Константин_50 не должно быть счетов-фактур с датой ранее 06.10.2013. А как еще про это можно было написать? Забавно, а такие счета-фактуры у кого-то есть еще? Даже в голову бы не пришло такую счет-фактуру поставить на вычет.
Сообщение от Panny В трехлетний срок нужно не только зарегистрировать счет-фактуру в книге покупок, но и сдать декларацию с отложенными вычетами. Имеется в виду, что в 8 разделе Вашей декларации за 3 квартал 2016 года, которую Вы сдаете сегодня не должно быть счетов-фактур с датой ранее 06.10.2013. А как еще про это можно было написать?
Надо же такое написать было.
Сообщение от Panny Что значит сдать декларацию с отложенными вычетами В вашем примере это декларация по НДС за 3 кв, куда вы включили счф за 2 квартал.
Добрый день, коллеги. Столкнулась с ситуацией, когда возникла необходимость перенести счета-фактуры от продавцов на другой квартал, чтобы избежать НДС к возмещению. Вроде бы все просто: убираем из книги покупок за второй квартал n-ное количесвто сч/ф и регистрируем их в третьем квартале. Но мне на глаза попалась статья, посвященная переносу НДС, которая дублируется на многих налоговых порталах, а так же содержится в базе Консультанта. В этой статье фигурирует строка: "Организация может заявить вычеты в декларации (Постановление Президиума ВАС РФ от 26.04.2011 N 23/11). В трехлетний срок нужно не только зарегистрировать счет-фактуру в книге покупок, но и сдать декларацию с отложенными вычетами. Для исключения возможных претензий к вычетам можно следовать этому варианту, пока специалисты не выпустят более четких разъяснений." Что значит сдать декларацию с отложенными вычетами? В декларации я не вижу ни одного подходящего раздела. Кто сталкивался, кто как делал? К слову, статья от июня 2016 года.
Правила форума