×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Формирование доп. листа к книге покупок в 1С 8.3.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 08.09.2016, 15:25
    Плюша
    Ситуация 2.

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1964)
    БИТ.Строительство, редакция 3.0 (3.0.1.75)

    Задача: сдать уточненку.
    Ошибка:
    1) В книге покупок указан неверный документ корректировки реализации.
    Я так понимаю, сторнируем в записях Книги покупок неверный и указываем верный и ставим галочку Формировать доп. лист"?


    Но на закладке Корректировка реализации нет столбца, где можно было поставить галочку "Формировать доп лист".

    Еще , как вариант, прочитала инструкцию , что можно на основании неправильного документа сформировать документ "Отражение НДС к вычету" и там есть возможность формировать доп. лист. Но, на основании "Корректировки реализации" не создается документ "Отражение НДС к вычету"...

    Подскажите, пожалуйста, как быть!
  • 19.08.2016, 10:57
    Плюша
    Каким-то чудом сформировала сторнировочную запись на 1 документ, вижу это в декларации уже, в разделе 8.1. Как мне увидеть доп. лист в программе и Правильный счет-фактуру внести?
  • 19.08.2016, 10:18
    Плюша
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1964)
    БИТ.Строительство, редакция 3.0 (3.0.1.75)

    Задача: сдать уточненку.
    Ошибки:
    1) НДС по счету-фактуре лизинговый компании был веден ошибочно дважды. 2 раза сформирован документ "Отражение НДС к вычету ". Следовательно , 1 нужно поставить на минус.
    2)Счет фактура на аванс, выданный поставщику был учтен на бОльшую сумму, чем необходимо. То есть нужно сторнировать первый счет-фактуру и в внести другой, на меньшую сумму.

    Пробовала корректировать и через Корректировку поступления, и через Отражение НДС к вычету, так как в инете есть разные методики. Но у меня все упирается в то, что эти документы, на основании которых попадает запись в доп лист требуют корректировку поступления Т.Р, У. А во втором случае мне нужно скорректировать суммы по проводкам Д 68. К.76 ВА, и Д 60.02 К 62.01 соответственно.
    Подскажите, пожалуйста, как быть!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •