Ответить в теме: Требование по НДС за 2010 г.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Отправьте письмо, чтобы не заблокировали счет. "По запросу информации в рамках проведения камеральной налоговой проверки за 2010 год, сообщаем следующее. На основании пункта 2 ст. 88 Налогового кодекса РФ камеральная налоговая проверка должна быть проведена в трехмесячный срок со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации, направление налоговым органом требования о представлении документов или пояснений для проведения проверки за пределами этого срока неправомерно. Соответственно, налогоплательщик вправе не выполнять такое требование налогового органа. Кроме того, согласно п. 4 ст. 101 НК РФ представленные по такому требованию в налоговый орган документы не могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении материалов камеральной налоговой проверки, поскольку являются полученными с нарушением установленного законодательством порядка. Наша организация отказывается предоставлять документы по камеральной проверке за пределами 2 квартала 2016 года."
что подскажите? как быть? уже надо отвечать, помогите пожалуйста...
Сообщение от Шерочка Разве могут проверять за 4 кв.2010 года. А как же срок давности в три года? вот поэтому и советуюсь, как поступить...
Сообщение от Аноним в 4 кв 2010 г. мы получили аванс, но НДС с них не начислили. затем в 1 и 2 кв. 2011 г., когда с покупателем закрылись актами, начислили НДС с реализации и поставили на вычет НДС с авансов, который на самом деле не был начислен. была сделана корр.декларация по НДС (есть в базе 1с) за 4 кв 2010 с учетом начисленных НДС с авансов, но не была подана по непонятным причинам. в итоге имеем, поставили на вычет больше, чем должны были. сейчас пришло требование о предоставлении пояснений. Разве могут проверять за 4 кв.2010 года. А как же срок давности в три года?
Сообщение от понаехавший Тут Т.е. как я понимаю при наличии счетов-фактур и записи в договоре можно было принять к вычету НДС по полученным авансам. т.е. как я понимаю по полученным авансам НДС к вычету не принимали, а сразу принимали по счетам-фактурам и актам вып. работ. Или что то я не так понимаю и к вычету 2 раза НДС приняли? в 4 кв 2010 г. мы получили аванс, но НДС с них не начислили. затем в 1 и 2 кв. 2011 г., когда с покупателем закрылись актами, начислили НДС с реализации и поставили на вычет НДС с авансов, который на самом деле не был начислен. была сделана корр.декларация по НДС (есть в базе 1с) за 4 кв 2010 с учетом начисленных НДС с авансов, но не была подана по непонятным причинам. в итоге имеем, поставили на вычет больше, чем должны были. сейчас пришло требование о предоставлении пояснений.
Сообщение от Аноним дело было так. в 4 кв 2010 г. были получены авансы, Т.е. как я понимаю при наличии счетов-фактур и записи в договоре можно было принять к вычету НДС по полученным авансам. Сообщение от Аноним но в следующих периодах, были поставлены на вычет по мере закрытия актами. т.е. как я понимаю по полученным авансам НДС к вычету не принимали, а сразу принимали по счетам-фактурам и актам вып. работ. Или что то я не так понимаю и к вычету 2 раза НДС приняли?
Сообщение от понаехавший Тут Если авансы не были приняты к ВЫЧЕТУ то зачем уточненку подавать? В Требовании то что требуют? были приняты к вычету НДС с авансов, которые ранее не были начислены . Налоговая требует пояснить почему общая сумма вычета НДС с авансов больше, чем начисленный НДС с авансов.
Если авансы не были приняты к ВЫЧЕТУ то зачем уточненку подавать? В Требовании то что требуют?
Сообщение от mvf Если не было корректирующих, срок давности прошел. что им ответить, типа срок давности прошел, претензии не принимаются))). если серьезно, то как можно ответить?
Если не было корректирующих, срок давности прошел.
Сообщение от mvf А Вы как это определили? декларация уточненная есть в базе 1с, в налоговой же запросил перечень сданных фирмой деклараций. ее там нет, есть только первичные декларации, т.е. те в которых НДС с авансов не указан.
Сообщение от Аноним она была подготовлена, но не сдана по непонятным причинам А Вы как это определили?
Здравствуйте. пришло требование по НДС. дело было так. в 4 кв 2010 г. были получены авансы, в декларации по НДС они не были указаны, но в следующих периодах, были поставлены на вычет по мере закрытия актами. в базе 1с нашел декларацию уточненную за 4 кв 2010 г. с начисленными НДС с авансов, она была подготовлена, но не сдана по непонятным причинам. и это все за 2010 г., вроде сроки давности прошли. что посоветуете делать? сдать уточненку и заплатить? я сам работаю с 2013 г., за это время подобных требований не было, сейчас вылезло.
Правила форума