Ответить в теме: Уточняющая декларация ИП УСН 6%
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
насчет уточненки: в кодексе есть формулировки "обязан" и "вправе". в данном случае просматривается "вправе".
Вам нужно только сдать уточненку. Тк вы в 2015 году заплатили все взносы и у вас нет сотрудников, то при доходе в 30 т.р. в год у вас взносы полностью перекрывают налог. Так что никаких недоимок и пеней не будет.
Сообщение от Artofin Меня тревожит тот факт, что декларация за 2015 год была сдана с указанием 29 200 рублей, а не 33 478 рублей СДайте уточненку. Доплачивать вам нечего, пеней считать тоже не на что. Просто надо сдать уточненную декларацию и все.
Простите меня за мое шаткое повествование)) Да, Вы правы, я ИП без работников, все фиксированные взносы за 2015 год уплачены без просрочек. Меня тревожит тот факт, что декларация за 2015 год была сдана с указанием 29 200 рублей, а не 33 478 рублей (так как я один платеж не указал в ней и он затерялся). А сейчас я этот платеж нашел (4278 рублей) и не знаю как поступать дальше. Вот и подумал, что необходимо подать в налоговую уточняющую декларацию уже с указанием того самого платежа. Подскажите пожалуйста, как правильно поступить? Еще раз огромное Вам спасибо за помощь!
Я не поняла, что именно Вы не доплатили? И что именно Вы собрались уточнять? Вы ИП без работников? У Вас налог за год должен быть ноль, если вы уплатили фиксированные взносы в 2015 году.
Добрый день, уважаемые форумчане! Нужна Ваша консультация. Разбирался в бумагах и выяснил, что у меня в Эльбе за 4-й квартал 2015 года оказался незакрытый платеж на сумму 4278 рублей (хотя по факту платеж был, все документы на руках и оплата прошла по расчетному счету), но естественно ни в КУДИР, ни в декларацию этот платеж не попал. Ошибка моя, это понятно - не доглядел. Собственно вопрос в чем. Сейчас мне необходимо подать уточняющую декларацию, в которой будет отображена данная сумма и оплатить пени. Если с декларацией все более менее понятно - просто указать номер корректировки 001 и внести недостающую сумму, то как быть с остальным? Неучтенного налога получается 4278*0,06 = 256,68 руб. А пени как высчитывать? Платеж совершен 18.11.2015г. С какой даты считать просрочку? Буду благодарен, если расскажите, как сейчас не попасть в немилость налоговой. Если за весь 2015 год было получено средств 33 478 рублей, то вообще есть понятие просрочка по налогам? Потому что Эльба во что пишет: Вложение 58456 P.S. Перед подачей уточняющей декларации я обязан оплатить неучтенный налог+пени и вместе с квитанциями об оплате принести в налоговую, верно? А как оформить эти счета? Всем откликнувшимся огромное спасибо и всех благ!
Правила форума