×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Уточняющая декларация ИП УСН 6%

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 18.07.2016, 13:21
    Старый ворчун
    насчет уточненки: в кодексе есть формулировки "обязан" и "вправе".

    в данном случае просматривается "вправе".
  • 18.07.2016, 12:39
    Павел Орловский
    Вам нужно только сдать уточненку. Тк вы в 2015 году заплатили все взносы и у вас нет сотрудников, то при доходе в 30 т.р. в год у вас взносы полностью перекрывают налог. Так что никаких недоимок и пеней не будет.
  • 27.06.2016, 00:59
    Над.К
    Цитата Сообщение от Artofin Посмотреть сообщение
    Меня тревожит тот факт, что декларация за 2015 год была сдана с указанием 29 200 рублей, а не 33 478 рублей
    СДайте уточненку. Доплачивать вам нечего, пеней считать тоже не на что.
    Просто надо сдать уточненную декларацию и все.
  • 27.06.2016, 00:11
    Artofin
    Простите меня за мое шаткое повествование))
    Да, Вы правы, я ИП без работников, все фиксированные взносы за 2015 год уплачены без просрочек.

    Меня тревожит тот факт, что декларация за 2015 год была сдана с указанием 29 200 рублей, а не 33 478 рублей (так как я один платеж не указал в ней и он затерялся). А сейчас я этот платеж нашел (4278 рублей) и не знаю как поступать дальше. Вот и подумал, что необходимо подать в налоговую уточняющую декларацию уже с указанием того самого платежа.

    Подскажите пожалуйста, как правильно поступить?

    Еще раз огромное Вам спасибо за помощь!
  • 26.06.2016, 23:51
    Над.К
    Я не поняла, что именно Вы не доплатили? И что именно Вы собрались уточнять? Вы ИП без работников? У Вас налог за год должен быть ноль, если вы уплатили фиксированные взносы в 2015 году.
  • 26.06.2016, 23:09
    Artofin
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Нужна Ваша консультация.
    Разбирался в бумагах и выяснил, что у меня в Эльбе за 4-й квартал 2015 года оказался незакрытый платеж на сумму 4278 рублей (хотя по факту платеж был, все документы на руках и оплата прошла по расчетному счету), но естественно ни в КУДИР, ни в декларацию этот платеж не попал. Ошибка моя, это понятно - не доглядел.

    Собственно вопрос в чем. Сейчас мне необходимо подать уточняющую декларацию, в которой будет отображена данная сумма и оплатить пени.
    Если с декларацией все более менее понятно - просто указать номер корректировки 001 и внести недостающую сумму, то как быть с остальным?
    Неучтенного налога получается 4278*0,06 = 256,68 руб. А пени как высчитывать? Платеж совершен 18.11.2015г. С какой даты считать просрочку?
    Буду благодарен, если расскажите, как сейчас не попасть в немилость налоговой.

    Если за весь 2015 год было получено средств 33 478 рублей, то вообще есть понятие просрочка по налогам? Потому что Эльба во что пишет:
    Вложение 58456

    P.S. Перед подачей уточняющей декларации я обязан оплатить неучтенный налог+пени и вместе с квитанциями об оплате принести в налоговую, верно? А как оформить эти счета?

    Всем откликнувшимся огромное спасибо и всех благ!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •