×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 07.07.2016, 16:45
    gnews
    Цитата Сообщение от Машуша7 Посмотреть сообщение
    я в доп листе 1 кв. аннулирую старый с.ф и в том же доп листе 1 кв. регистрирую исправленный сф. и у меня ничего не меняется. так?
    Так, прошу прощения .
  • 07.07.2016, 16:13
    Машуша7
    gnews, а почему я не могу отразить исправленный сф в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2 квартал ведь у меня ни какие данные которые отражаются в книге продаж за 1 кв. у меня не меняются.
  • 07.07.2016, 16:09
    Машуша7
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Если по правилам, то аннулировать в доп.листе запись 1 квартала и зарегистрировать исправленный счф.У покупателя право на вычет по исправленному счф будет во 2, а не в 1 квартале.
    В результате у вас получится переплата по НДС за 1 кв, а у покупателя -недоимка + уточнёнка.
    Не поняла как это у меня переплата.
    я в доп листе 1 кв. аннулирую старый с.ф и в том же доп листе 1 кв. регистрирую исправленный сф. и у меня ничего не меняется. так?
  • 07.07.2016, 15:42
    gnews
    Цитата Сообщение от Машуша7 Посмотреть сообщение
    исправленный сф.
    Если по правилам, то аннулировать в доп.листе запись 1 квартала и зарегистрировать исправленный счф.У покупателя право на вычет по исправленному счф будет во 2, а не в 1 квартале.
    В результате у вас получится переплата по НДС за 1 кв, а у покупателя -недоимка + уточнёнка.
  • 07.07.2016, 15:30
    Машуша7
    Цитата Сообщение от Anton23 Посмотреть сообщение
    Зачем делать исправление 2 кв???
    Исправьте для клиента печатную форму сч/ф за 1 кв. раз он у вас "всегда прав".
    да не хотят они исправлять печатную форму, хотят исправленный сф.
    Весь вопрос в том как правильно мне у себя отразить этот исправленный сф.
  • 07.07.2016, 14:18
    Anton23
    Зачем делать исправление 2 кв???
    Исправьте для клиента печатную форму сч/ф за 1 кв. раз он у вас "всегда прав".
  • 07.07.2016, 12:36
    Майра
    так в прг и исправьте
    на встречку ответите, если что
    не вижу проблемы
  • 07.07.2016, 11:46
    Машуша7
    Цитата Сообщение от Майра Посмотреть сообщение
    Просто исправьте, да и всё. Ни на что это не влияет.
    просто исправить не получится, клиент по исправленным сф будет возмещать ндс, соответственно мне их тоже нужно где то отразить
  • 07.07.2016, 11:44
    Машуша7
    [QUOTE=YUM;54709590]ИМХО а не послать ли этого "клиента" темным лесом быстрым шагом?
    QUOTE]

    пробивала не получилось, "клиент всегда прав" чтоб ему не ладно было
  • 07.07.2016, 11:32
    Майра
    Просто исправьте, да и всё. Ни на что это не влияет.
  • 07.07.2016, 11:30
    YUM
    ИМХО а не послать ли этого "клиента" темным лесом быстрым шагом?
    Если выполнять все идиотские хотелки, то придется описывать всю технологическую карту изготовления , допустим, коленчатого вала: сколько раз его вставляли в токарный станок, сколько проходов сделали резцом, сколько раз шлифовали шкуркой и т.д.
    Т.е. вспоминая незабвенного академика Абалкина : так мы и до руды дойдем!
  • 07.07.2016, 11:13
    Машуша7
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста разобраться.
    Мы оказываем клиентам услугу по размещению их рекламы в Интернете. Всегда выставляли документы (акт и счет фактуру) "Оказание услуг по размещению их рекламы в Интернете . услуга- 1 шт. и общая стоимость услуги).
    А тут один клиент просит сделать не услуга 1 шт. а написать количество кликов, цену за 1 клик и уже потом общую стоимость. Переделать нужно документы за 1 квартал. При этом он просит исправленный сф.
    И у меня возникает сразу несколько вопросов.
    1. Исправленный сф я буду делать 2 кварталом. но по факту ни какие данные которые отражаются в книге продаж за 1 кв. у меня не меняются. Нужно ли мне где то в декларации показать этот исправленный сф. Достаточно отразить исправленный экземпляр в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2 квартал, Или все таки нужно делать дополнительный лист к тому кварталу, в котором был зарегистрирован ошибочный счет-фактура.

    2. и как быть с Актом, его тоже нужно исправлять 2 кварталом.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •