Ответить в теме: Путаница с ОКТМО. Прошу совета.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
С платёжками и отчетами "все верно и честно" Записалась на прием, попробую выверку провести как следует. Всем большое спасибо!
Вообще бред какой-то... как понять "ну так встало?" Проверьте ещё раз: - дату регистрации фирмы на новом адресе; - дату отправки отчетности за 1 кв. и ОКТМО в ней; - дату отправки п/п и ОКТМО в них. Если всё точно верно и честно, то бредятина. Платежи должны чётко были упасть на нужный ОКТМО. Я бы письмо написала с просьбой разобраться. Приложила бы свидетельство КПП, лист статистики, отчетность и п/п. Обычно путаница жёсткая возникает, когда отчётность сдавалась в одну ИФНС, потом адрес сменили и платить надо в новую ИФНС. Вот тут понеслася по кочкам... Но у вас-то отчётность сдалась куда надо...
На 31.12.15 все как есть так и остается, переплат практически нет. Пыталась разрулить ситуацию в инспекции. Мне ответили по телефону "Ну, не знаю, так встало... попробуйте сдать уточненки..." Платежка по НДС была одна, сразу за три срока. Во всех платежках НДС и НП код новый, проверила. Наверное надо ехать делать сверку расчетов лично. С письмами долго получится.
Сообщение от Balena Путаница началась с отчетов за 1 квартал 2016 года. До этого все платежи и отчеты просто были на неправильном ОКТМО. Кто виноват в этой "путанице", только вы? Все отчеты за 1 квартал отправлены правильно, все платежки отправлены правильно, никаких косяков именно с вашей стороны нет, только произвол инспекции? По какой причине НДС и три платежа по нему на старом ОКТМО оказались? если тезисно: Если по состоянию на 31.12.2015 г. не долгов, и вам не особо нужна переплата, я бы бросила все как есть. С 01.01.2016 г. - все ошибки со стороны инспекции надо исправлять письмом, без корректировок, они ошиблись, пусть они и исправляют. Они, кстати, исправляют. Ошибки с нашей стороны для начала я бы попробовала исправить письмом, не получится - будем думать. Корректировку всегда подать успеем. В любом случае все с 01.01.2016 г. должно быть только на новом ОКТМО, вот тут споров нет никаких.
Путаница началась с отчетов за 1 квартал 2016 года. До этого все платежи и отчеты просто были на неправильном ОКТМО.
Сообщение от Balena Уважаемые Клерки, всем доброго времени суток! Не могу сообразить, как лучше поступить. Заказала справку по расчетам и вижу такую картину: По НДС и отчет и платеж встали по старому ОКТМО. По НП - федеральный - платеж и отчет на новом, региональный - платеж и отчет на старом. Имущество и НДФЛ - все на новом. В этой глупейшей ситуации рассматриваю три варианта 1. Сдать НДС и НП за второй квартал на старый, забить на платеж в федеральный бюджет (там меньше 2-х тысяч рублей), не показывать его по строке 220 листа 2 2. Написать письмо руководству инспекции с просьбой о разъяснении что делать 3. Сдать НДС и НП еще раз (уточненки), поставив новый код и написать письмо о зачете платежей на новый ОКТМО Буду благодарна за любые мысли на эту тему. - Т.е. получается, что платежи 2016 г. вы отправляли на новый ОКТМО, а они легли на старый. Расхождение между платежкой и карточкой и так несколько раз? Опять же, декларация, в ней указан один ОТКМО, а инспекция вопреки написанному отправляет на другой? Для начала я бы еще раз проверила "подавали-зачислили" по всем документам и разделили бы ошибки на свои и инспекции. Исходя из результата надо принимать решение
Уважаемые Клерки, всем доброго времени суток! Не могу сообразить, как лучше поступить. Есть маленькое ООО, которое в 2012 году изменило адрес в рамках одной налоговой, но коды ОКТМО разные. По 4 квартал 2015 года включительно отчеты по НДС и НП сдавались на старый ОКТМО, и платили соответственно на старый. За 1 квартал 2016 сданы отчеты по НДС, НП, НИ(имущество) и НДФЛ по новому ОКТМО и уплачены налоги на новый. (Решила начать новую жизнь... ) Заказала справку по расчетам и вижу такую картину: По НДС и отчет и платеж встали по старому ОКТМО. По НП - федеральный - платеж и отчет на новом, региональный - платеж и отчет на старом. Имущество и НДФЛ - все на новом. В этой глупейшей ситуации рассматриваю три варианта 1. Сдать НДС и НП за второй квартал на старый, забить на платеж в федеральный бюджет (там меньше 2-х тысяч рублей), не показывать его по строке 220 листа 2 2. Написать письмо руководству инспекции с просьбой о разъяснении что делать 3. Сдать НДС и НП еще раз (уточненки), поставив новый код и написать письмо о зачете платежей на новый ОКТМО Буду благодарна за любые мысли на эту тему. -
Правила форума