×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС и основное средство

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 15.06.2016, 14:34
    ZloiBuhgalter
    Цитата Сообщение от Mariya_2016 Посмотреть сообщение
    в главбухе
    Не читайте такое. Читайте НК.
  • 15.06.2016, 14:02
    Mariya_2016
    Спасибо огромное! Значит будем отвечать на вопросы (хотя, конечно, очень не хочется). Но вроде делать стараемся все правильно. И сумма для нас значительная.
  • 15.06.2016, 14:01
    Mariya_2016
    Спасибо! Если частями надолго растянется. Мы хотим все-таки что-то вернуть на расчетный счет, года 2 заложили только на выход в плюс (это инжиниринговая компания, такой срок вполне реален, за год точно будем в сплошном убытке)
  • 15.06.2016, 13:59
    Mariya_2016
    Насколько я успела почитать в главбухе с аванса вычет по основному средству нельзя принять.... только после принятие ОС на учет.
  • 15.06.2016, 11:26
    Лёнка
    Цитата Сообщение от Mariya_2016 Посмотреть сообщение
    Что в таких случаях ожидать от ИФНС
    кучу вопросов,требований,вызовов...достанут,короче...
  • 15.06.2016, 08:43
    Январь
    Цитата Сообщение от Mariya_2016 Посмотреть сообщение
    Требовать ли от поставщиков авансовую счёт фактуру?
    Счет-фактура нужен, если вы хотите заявить вычет с аванса.
  • 15.06.2016, 08:02
    ССГ
    Цитата Сообщение от Mariya_2016 Посмотреть сообщение
    Сможем ли мы всю сумму НДС после введения ОС в эксплуатацию принять разово к вычету
    сможете.
    Цитата Сообщение от Mariya_2016 Посмотреть сообщение
    для нас это будет огромный минус и будем просить его у государства на расчетный счёт)? Что в таких случаях ожидать от ИФНС и как подстраховаться?
    можете заявлять частями.
  • 14.06.2016, 22:18
    Mariya_2016
    Добрый день! Планируется покупка дорогостоящего основного средства (станка) (примерная цена 3,5 млн рублей с НДС). Станок делается для нас. Покупается по новой компании на средства беспроцентной возмездной помощи от учредителя. Компания только открылась, но работать планируем долго и успешно...))))) Соответственно с нашей стороны будет авансовый платёж за станок и полгода ожиданий, потом Установка и принятие к учёту ОС. Требовать ли от поставщиков авансовую счёт фактуру? Сможем ли мы всю сумму НДС после введения ОС в эксплуатацию принять разово к вычету (для нас это будет огромный минус и будем просить его у государства на расчетный счёт)? Что в таких случаях ожидать от ИФНС и как подстраховаться? (Компания только открылась, пока не получим станок деятельность вестись будет минимальная - будет лишь закупка материала, оплата аренды и зп гендиректору из все той же беспроцентной помощи учредителя, соответственно ещё и убытки ежеквартально будут показываться). Буду благодарна любым советам и сообщениям о личном опыте в подобных нашему случаях.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •