Ответить в теме: списание кредиторки
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
После ликвидации Вам придется всю кредиторку отнести на доход и начислить налог на прибыль.
Сообщение от ZZZhanna т.е. кроме выделенного имущества еще отдельно что-то покупали? Да, выкупили все остатки, чтобы спокойно ликвидировать
Сообщение от alenahoma выкупили остатки на новое ООО т.е. кроме выделенного имущества еще отдельно что-то покупали?
Здравствуйте, уважаемые! Ситуация: Создали ООО через реорганизацию (выделение). У ООО, из которой выделились выкупили остатки на новое ООО. А старое - ликвидировалось. НДС к вычету не брали. Подскажите, пожалуйста, что теперь делать с суммой задолженности перед старым ООО? Как правильно списать и какие налоги придется уплатить? Сумма 1000000 руб
Сообщение от Аноним Приказ и акт на списание оформлять в 2015 году или 2016? 16
Сообщение от Server56 Исправляем, как ошибку в 2016 г., за 2015 уточненка по налогу на прибыль. Приказ и акт на списание оформлять в 2015 году или 2016?
Или второй вариант. Сделайте вид, что ошибку (неотражение реализации) допустили в 2013 году. Уточненки по прибыли и по НДС.
Должны были списать в 2015, но, по ошибке, этого не сделали. Исправляете ошибки периодом обнаружения. А по НДС (если в теории), то уточненку за 2012 не примут. Но попробуйте, если хочется.
Сообщение от Server56 Исправляем, как ошибку в 2016 г., за 2015 уточненка по налогу на прибыль. то есть как списание КЗ? а какое обоснование? мы же в прибыли ее не отразили, не должны ли мы отразить ее и в НДС?
Сообщение от Аноним Списать по акту как КЗ с истекшим сроком, но тогда это должны были сделать в 2015Г? Сообщение от Аноним Обнаружили в 2016г ошибку Исправляем, как ошибку в 2016 г., за 2015 уточненка по налогу на прибыль.
Сообщение от Аноним но тогда это должны были сделать в 2015Г? кто опоздал, тот не успел? Ну не сделали в 2015, так сделайте в 2016.
Обнаружили в 2016г ошибку : в одной из реализаций товара за 2012г были не отражены проводки Д 62 , к 90.01, то есть в налог на прибыль с реализации не уплачен, Ндс тоже не оплачен. Но как ни странно, в расходы себестоимость принята, проводки Д90.02 к 41 отражены в 1с. Накладная подписана с обоих сторон. По акту сверки с покупателем соответственно обороты не идут на эту сумму, у нас кредиторская задолженность, у покупателя =0. Вопрос , что делать сейчас ней? Как ее списать? За 2012г отчеты сдавать не будем. Списать по акту как КЗ с истекшим сроком, но тогда это должны были сделать в 2015Г?
Правила форума