Ответить в теме: Заполнение счет-фактуры на аванс от поставщика в графе 1
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Бухгалтер поставщика ответила"Общую книгу продаж я не могу Вам выслать из-за большого объема (у меня она не формируется за квартал)Ответность в налоговую "лепили", выгружая помесячно". Может попросить у нее заверенную копию листа с нашей сч/ф? Примут?
Спасибо. а сч/ф на аванс не отправлять?
Сообщение от Elena2135 Требование по декларации НДС за 1 квартал код ошибки 1 по сч/ф на аванс от поставщика))))) Они утверждают, что в декларации отразили сч/ф на аванс. Жду от них заверенную копию декларации....или выписку с данной сч/ф!!!! А в требовании просто -"написано представить пояснения или исправления" Вообще-то код ошибки 1 означает, что у вашего поставщика авансовая счет-фактура не отражена в декларации и книге продаж. Требуйте с него заверенную копию книги продаж и подтверждение спец.оператора о том, что декларация была сдана по ТКС. Наш поставщик предоставлял мне эти документы и подавал уточненку.
Требование по декларации НДС за 1 квартал код ошибки 1 по сч/ф на аванс от поставщика))))) Они утверждают, что в декларации отразили сч/ф на аванс. Жду от них заверенную копию декларации....или выписку с данной сч/ф!!!! А в требовании просто -"написано представить пояснения или исправления"
Сообщение от Elena2135 Можем ли мы при ответе на требование о представлении пояснений не отправлять эту сч/ф? Зависит от того, что написано в требовании
Можем ли мы при ответе на требование о представлении пояснений не отправлять эту сч/ф?
Сообщение от Elena2135 А если указано будет "Предварительная оплата за....по Договору № ...." не примут к зачету? Могут. Наименования нет Сообщение от Elena2135 главбух поставщика говорит, что программа только так может...((( А это ее проблемы, что у них такое ПО или что они им пользоваться не умеют. Требуйте исправлений
А если указано будет "Предварительная оплата за....по Договору № ...." не примут к зачету? Просто главбух поставщика говорит, что программа только так может...(((
пп. 4 п.5,1 ст.169 НК РФ - там все написано как правильно - наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в счет-фактуре на аванс от поставщика в наименовании стоит "предварительная оплата", а по этой сч/ф пришло требование о представлении пояснений. Правильное ли это заполнение сч.ф или необходимо написать "Предварительная оплата за....по Договору...."? Спасибо.
Правила форума