×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 11.05.2016, 14:28
    Elena2135
    Бухгалтер поставщика ответила"Общую книгу продаж я не могу Вам выслать из-за большого объема (у меня она
    не формируется за квартал)Ответность в налоговую "лепили", выгружая помесячно". Может попросить у нее заверенную копию листа с нашей сч/ф? Примут?
  • 11.05.2016, 14:06
    Elena2135
    Спасибо. а сч/ф на аванс не отправлять?
  • 11.05.2016, 14:02
    Шерочка
    Цитата Сообщение от Elena2135 Посмотреть сообщение
    Требование по декларации НДС за 1 квартал код ошибки 1 по сч/ф на аванс от поставщика))))) Они утверждают, что в декларации отразили сч/ф на аванс. Жду от них заверенную копию декларации....или выписку с данной сч/ф!!!! А в требовании просто -"написано представить пояснения или исправления"
    Вообще-то код ошибки 1 означает, что у вашего поставщика авансовая счет-фактура не отражена в декларации и книге продаж. Требуйте с него заверенную копию книги продаж и подтверждение спец.оператора о том, что декларация была сдана по ТКС. Наш поставщик предоставлял мне эти документы и подавал уточненку.
  • 11.05.2016, 13:50
    Elena2135
    Требование по декларации НДС за 1 квартал код ошибки 1 по сч/ф на аванс от поставщика))))) Они утверждают, что в декларации отразили сч/ф на аванс. Жду от них заверенную копию декларации....или выписку с данной сч/ф!!!! А в требовании просто -"написано представить пояснения или исправления"
  • 11.05.2016, 13:42
    Январь
    Цитата Сообщение от Elena2135 Посмотреть сообщение
    Можем ли мы при ответе на требование о представлении пояснений не отправлять эту сч/ф?
    Зависит от того, что написано в требовании
  • 11.05.2016, 13:24
    Elena2135
    Можем ли мы при ответе на требование о представлении пояснений не отправлять эту сч/ф?
  • 10.05.2016, 23:28
    Январь
    Цитата Сообщение от Elena2135 Посмотреть сообщение
    А если указано будет "Предварительная оплата за....по Договору № ...." не примут к зачету?
    Могут. Наименования нет
    Цитата Сообщение от Elena2135 Посмотреть сообщение
    главбух поставщика говорит, что программа только так может...(((
    А это ее проблемы, что у них такое ПО или что они им пользоваться не умеют. Требуйте исправлений
  • 10.05.2016, 16:11
    Elena2135
    А если указано будет "Предварительная оплата за....по Договору № ...." не примут к зачету? Просто главбух поставщика говорит, что программа только так может...(((
  • 10.05.2016, 16:07
    OLGALG
    пп. 4 п.5,1 ст.169 НК РФ - там все написано как правильно - наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;
  • 10.05.2016, 15:29
    Elena2135
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в счет-фактуре на аванс от поставщика в наименовании стоит "предварительная оплата", а по этой сч/ф пришло требование о представлении пояснений. Правильное ли это заполнение сч.ф или необходимо написать "Предварительная оплата за....по Договору...."? Спасибо.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •