Ответить в теме: Беспроцентный займ от учредителя. Как отразить в НО?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от чайник_чайником но ведь оплату за товар я могу включить в расходы? Только после реализации этих товаров
Спасибо огромное за помощь
Сообщение от Аноним 1. У нас возникает материальная выгода? Нет, мат.выгода только для физических лиц. Сообщение от Аноним 2 Если мы в течение 11 месяцев не отдаем этот займ, он превращается в долгосрочный? Задолженность превращается в просроченную. Если не переносите срок более чем на год, то как был заем краткосрочным, там и остается
ответьте, пожалуйста, знающие на пост № 7
Добрый день, уважаемые клерки! Подскажите, пожалуйста. Фирма ООО на ОСНО. Иногда, когда не хватает у фирмы собственных средств на оплату товаров, мы оформляем беспроцентный заем от учредителей на срок менее года. Потом в течение года возвращаем ему. 1. У нас возникает материальная выгода? Надо ли делать какие либо проводки, кроме того что мы проводим это все как беспроцентный займ через кассу. Может что то начислять еще ежемесячно нужно? 2 Если мы в течение 11 месяцев не отдаем этот займ, он превращается в долгосрочный? Надо ли это? Или можно так и оставить висеть на счете "Краткосрочные займы"? Спасибо
Еще раз большое спасибо
Сообщение от чайник_чайником с нее никакие налоги не платим? Никакие не платите. Сумма (тело) займа не является ни доходом ни расходом.
Извините, а когда сумму будем возвращать, с нее никакие налоги не платим?
Большое спасибо
да. да. да.
Добрый день, уважаемые клерки! Помогите, пожалуйста, никогда не сталкивалась с подобной ситуацией. Оформлен беспроцентный займ от учредителя ООО, он же гендиректор и единственный учредитель. На эти средства были оплачены товары по исполняемому контракту. Я правильно понимаю, что: 1. средства, полученные от физика, не облагаются НДС? Если так, то декларацию по НДС за 1 кв. подавать нулевую? (больше поступлений на р/с не было) 2. Я не указываю эту сумму в декларации по налогу на прибыль? Потом также эту сумму не указу в расходах, когда верну физику. 3. но ведь оплату за товар я могу включить в расходы? За ранее спасибо.
Правила форума