×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Выручка при экспорте в Беларусь, Казахстан.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 11.04.2016, 16:21
    Антонина Р.
    Спасибо, я поняла.
  • 11.04.2016, 16:19
    Тоня
    Цитата Сообщение от Антонина Р. Посмотреть сообщение
    д.б.
    Нет. В данном случае случае формула не работает. И начисляемый за свой счет НДС вы отражаете в составе прочих расходов.
  • 11.04.2016, 15:00
    Антонина Р.
    Простите, отгрузили товар на сумму 42,000-00. НДС (18%)= 7,560-00. В ОСВ на сч.90.1.1 сумма 42,000-00, т.е. без НДС. А при проверке сч.90.3 д.б.= сч.90.1.1 *18/118.
  • 11.04.2016, 14:49
    Тоня
    Нагородила. Если
    Цитата Сообщение от Антонина Р. Посмотреть сообщение
    Отгрузили товар в Беларусь на сумму 9,750-00.
    то откуда такие
    Цитата Сообщение от Антонина Р. Посмотреть сообщение
    Дт 90.3 Кт 68.2Э.1 7,560-00
    цифры?

    Цитата Сообщение от Антонина Р. Посмотреть сообщение
    Мы должны заплатить в бюджет неподтверждённый НДС 4,107-06
    Откуда сумма?

    Цитата Сообщение от Антонина Р. Посмотреть сообщение
    чтобы в сч.90,1,1 при 0% попала сумма НДС 7,560-00?
    Еще и на 90.1 7560..
  • 11.04.2016, 13:29
    Антонина Р.
    Добрый день. Система налогообложения ОСНО. Отгрузили товар в Беларусь на сумму 9,750-00. НДС не планируем возвращать. Некоторые дополнительные проводки по экспорту делала "вручную" бухгалтерской справкой:
    Проводка при поступлении товара:
    1) Дт 19.Э Кт 19 3,452-94 (НДС- "входной" (для экспорта) отложен к вычету).
    Проводки последним числом квартала:
    2) Дт 68.2Э.1 Кт 19.Э 3,452-94
    3) Дт 90.3 Кт 68.2Э.1 7,560-00 НДС-экспорт к начислению 18%.
    Запись в книгу продаж тоже делала "вручную".
    Мы должны заплатить в бюджет неподтверждённый НДС 4,107-06.
    Проблема заключается по счету 90.1 (выручка). Т.е. по сч. 90.1.1 показаны две суммы отгрузки при 18% и при 0%. При 0% показана сумма без НДС. Какую дополнительную проводку по сч.90.1.1 записать, чтобы в сч.90,1,1 при 0% попала сумма НДС 7,560-00? Или я что-то лишнее "нагородила" с дополнительными проводками?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •