Ответить в теме: Списание материалов
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от step7707 В какой момент можно списать ТМЦ с забаланса не регламентировано и ни на что не влияет. Но, имхо, пока разборки с органами не закончены - пусть лучше будут не списаны, они нюансов не поймут, а доказательство принадлежности могут потребовать.
Добрый день! В ООО совершена кража ТМЦ, часть из них числится на забалансе. Проведена инвентаризация. Заявлено в полицию. Виновные пока не установлены. В какой момент можно списать ТМЦ с забаланса - сразу или до появления оснований на списание?
Сообщение от ZZZhanna все пришли на работу 01.11.15, а там пустые полки, то надо делать инвентаризацию на 01.11.15. +1 Снежана2015, долю экс-учредителю выплатили?
Директор может делать все, что хочет))), единственно, что он забывает сообщить сотрудникам об этом ((((. Поэтому, что случилось, то случилась, стараемся исправить ситуацию: 1. Решаем, будем проводим инвентаризацию по факту или ....., оставляем опись по состоянию на 31.10.2015, на дату вступления в должность нового ГД 12.11.2015 ( в зависимости от того, кто будет ставить подписи в документах) или на фактическую дату инвентаризации (допустим 10.12.2015) +рекомендую , составить опись всех переданных документов; 2. Решаем, что будет с недостачами (договор дарения, реализация, бой и т.д.). В зависимости, от принятого решения ГД, составляем документы. 3. Образцы всех документов можно найти в интернете, см. пост выше;
Тут два варианта - либо это кража (хищение), либо реализация (дарение). Сообщение от Снежана2015 какие налоги и кто должен уплатить с забранных материалов если организация согласна признать это дарением, то организация платит налоги с реализации, а директор - с подарка (вся сумма за минусом 4000). Сообщение от Снежана2015 я так понимаю ,что брался баланс за 9 месяцев но там другие данные тк потом прошел октябрь и часть ноября ? непонятно, чего это Вы сказали. Вообще инвентаризацию надо проводить на момент обнаружения недостачи. Т.е. если он Сообщение от Снежана2015 уволился 31.10.2015 , а все пришли на работу 01.11.15, а там пустые полки, то надо делать инвентаризацию на 01.11.15. Но это время уже давно упущено, и результаты в принципе не могут быть признаны достоверными. Сообщение от Снежана2015 ссылки с образцами на составление подобных документов МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 13 июня 1995 г. N 49 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
компания на УСН 15%,какие налоги и кто должен уплатить с забранных материалов, подскажите, пожалуйста?
Сообщение от Татьяна- Васильевна Издательство "Главная книга", 04.12.2015КАК ОФОРМИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ? Если коротко (приказ, опись, сличительная ведомость) Все, что не относится в затраты, списывается только в БУ! Дарим учредителю (не работнику) МПЗ - Д91 К75, Д75 К68, Д75 К 41 (10,43) Дарим работнику МПЗ - проводки, вместо сч.75, сч.70, приказ руководителя с приложением ведомости выданных подарков, как оказалось что старый учредитель он же и ген директор (официально уволился 31.10.2015) забрал весь остаток продуктов и алкоголя со склада и оставил его пустым, имеет ли он право так делать ,я так понимаю ,что брался баланс за 9 месяцев но там другие данные тк потом прошел октябрь и часть ноября ?новый учредитель он же и ген директор(вступил в должность 12.11.2015г) сначала должен издать приказ о проведении инвентаризации ,а потом передать весь забранный им(старым собственником) остаток? на основании какого документа?и в какие даты должна быть проведена инвентаризация и издан приказ о её проведении ,если есть возможность кинуть ссылки с образцами на составление подобных документов,пожалуйста?
Издательство "Главная книга", 04.12.2015КАК ОФОРМИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ? Если коротко (приказ, опись, сличительная ведомость) Все, что не относится в затраты, списывается только в БУ! Дарим учредителю (не работнику) МПЗ - Д91 К75, Д75 К68, Д75 К 41 (10,43) Дарим работнику МПЗ - проводки, вместо сч.75, сч.70, приказ руководителя с приложением ведомости выданных подарков,
Снежана2015, по алкоголю нынче строгий учет и отчетность. Просто так его списать никуда нельзя
Если материалы реально есть в наличии, то никуда их не надо списывать, пока не будет принято решение, что с ними делать. Что касается присвоенного учредителем, так надо бы выяснить, что это было (дарение, продажа).
Да не основание поэтому не знаю что с этим делать как грамотно их списать в производстве они использоваться не будут?Забрал по договорённости со старым учредителем как оформить без последствий подскажите пожалуйста
"Не нужны" - это не основание для списания. Уничтожать будете или что? Сообщение от Снежана2015 Также учредитель забрал алкоголь каким документам его передать ? "Забрал" в смысле себе лично?
Добрый день!Коллеги подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру .Взяла вести компанию общепит(кафе) там сменился учредитель и остатки материалов на складе нужно списать они не нужны как это правильно сделать ?какими документами (приказ инв опись)в таком случаи как правильно составить приказ и инв опись сам текст приказа какой должен быть на основании чего их нужно списать,и какие будут проводки?Также учредитель забрал алкоголь каким документам его передать ?
Правила форума