Ответить в теме: УСН баланс
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо огромное, а то я уже закипаю , с проводками этими
Нет, насчет 76 счета это я погорячилась) Оплата от клиента зависнет на 62 счет. Посмотрела у себя. У меня по агентским договорам Д51-К62 не попадает в книгу. Запись о доходе образуется только после проведения отчета комитенту. Отчет по предоплате вы очевидно не делаете, значит отчет будет в 2016, тогда же и доход.
"Или они вам по акту тур передали в 2016? А вы с клиента взяли деньги в 2015 за продажу продукта, которого у вас еще на тот момент не было? В этом случае ИМХО предоплата от клиента зависнет на счете 76, т.к. это не ваши деньги и в доход КДиР в 2015 не попадет" Все именно так., СПАСИБО.
По агентским договорам датой отчета доход попадает в книгу. Сообщение от Галюня-36 акт нам ТО выдал 2016 годом. Я в туризме не разбираюсь, поэтому не очень понимаю, какой акт. Вы же их агент, вы и должны им отчеты делать. Или они вам по акту тур передали в 2016? А вы с клиента взяли деньги в 2015 за продажу продукта, которого у вас еще на тот момент не было? В этом случае ИМХО предоплата от клиента зависнет на счете 76, т.к. это не ваши деньги и в доход КДиР в 2015 не попадет. Вы документы в программе заполните, и она сама вам КДиР заполнит
у нас просто тогда тааааакой доход выйдет.....директор будет в шоке. Мы еще платим налог по году.......
Вот дело то в том , что турист нам оплатил в 2015 году, акт нам ТО выдал 2016 годом. Вы пишите, что если Турист оплатил в 2015 году, то это аванс и он идет в КДиР. Но по этому туристу мы работаем с ТО на агентских ....
Сообщение от Галюня-36 И вот это вознаграждение , я ставлю в 2015 году, или уже в 2016 ( по акту?) извините за назойливость .... В 2015, если отчет агента был в 2015. Делаете док Продажи - Товары, услуги, комиссия на закладке Агентские услуги. Предварительно конечно сделать надо настройки нужные, пометить, что договор с поставщиком агентский и указать размер вознаграждения. Образуется проводка Д62турист - К76ТО=100 тыщ Потом делаете док Покупки - Отчеты комитентам. Образуются проводки Д76ТО-К62ТО=20 тыщ, Д62ТО-К90.01=20 тыщ. И в этот момент в КДиР попадает доход в размере 20 тыщ (ваше вознаграждение)
Сообщение от Галюня-36 Ставить полностью сумму, от туриста в приход ( но мы тоже платили в 2015 ) или наш расход пойдет по акту в 2016? Ваш расход в 2016, если доки от них в 2016. Ваш доход в 2015, если турист оплатил в 2015. Так как авансы - это тоже доход при УСН. А вот предоплату поставщику - не расход.
[QUOTE=бух2007;54651635]Если у вас агентские договора, то ваш доход - только ваше вознаграждение И вот это вознаграждение , я ставлю в 2015 году, или уже в 2016 ( по акту?) извините за назойливость ....
да 1С. Т.е , если у меня агентский договор, и оплата была в 2015 году, а тур и акт от ТО в 2016 , то я ставлю в доход 2015 вознаграждение. а как быть с Пегасом, там договор купли -продажи . Ставить полностью сумму, от туриста в приход ( но мы тоже платили в 2015 ) или наш расход пойдет по акту в 2016?
Если у вас агентские договора, то ваш доход - только ваше вознаграждение Вы учет в 1С ведете? Программа сама должна в доход ставить только вознаграждение, если правильно забить услугу как агентскую
у меня два отчета по агентскому договору, два с Пегасом
и Если мы работаем с ТО на АВ, в доход, мы должны поставить сумму от Туриста полностью в доход? я вот , не могу понять
Сообщение от Галюня-36 А могу я заключить с Тур-стом агентский договор , и внести в доход только Агентское А почему с туристом? У вас с ТО разве не агентские договора?
А могу я заключить с Тур-стом агентский договор , и внести в доход только Агентское (просто выходит ОЧЕНЬ большой ДОХОД)
Сообщение от Галюня-36 Нам оплатили , мы оплатили ТО, в 2015 году, но акты сделаны 2016 году. что у меня пойдет в КДиР в 2015 год? Доход будет в 2015, расход в 2016
Сообщение от Над.К Налог считается по книге ДиР. При УСН кассовый метод, если деньги не приходили в 2015 году, то значит и в доход 2015 года они не идут Добрый день! Над.К я вижу , что Вы хорошо разбираетесь в таких вопросах, подскажите. как мне быть с моими актами, нужно уже сдавать УСН, а я не могу понять. У нас доход-расход. Нам оплатили , мы оплатили ТО, в 2015 году, но акты сделаны 2016 году. что у меня пойдет в КДиР в 2015 год?
Сообщение от Над.К Только вот почему ОС вы ставите по первоначальной цене, а не за минусом амортизации, непонятно. Надо же её начислить 1.Эта цена- неизвестно уних какая -первонач или остаточная.Ведь были еще другие деньги давно миллионы,потом деноминация...короче дир говорит,что это сумма ОС-а уж что она означает-не знает.Если только рассчитать заново по документам ...но ведь это уже восстановить учет выходит надо.А мне это надо(как не бухгалтеру ихнему)?.Вот я и хочу им баланс сдать более менее похожий на баланс.А что там за цифры...лишь баланс был похож на баланс по форме,ну, увязан минимально и не абсурден.(Я ж и говорю-для них всё это в будущем чем то чревато,чтото от этого баланса будет зависеть? Директор один хозяин,учредитель теперь,вобщем всё в одном его лице,всё его. Долгов никому нет,ни по налогам ник другим.кстати,сказал. 2.А если поставлю всю разницу в прибыль...это будет означать,что будто бы они за счет этой прибыли купили эти ОС или на другие расходы она ушла...Денег же у них только 15 т.р. А 56т.р. -ну конечно по ООО.Директор сказал,что столько.Фу.... Остается послать подальше,пусть кто хошь бы и делал,я даже не подумала,что такая каша у них.
Сообщение от Таня GH2 Уставный капитал с.1310- 56 Это по ЕГРЮЛ он у них 56 тыс? Если по зданию сохранились документы о передаче с указанной там стоимостью, то можно на коленке посчитать амортизацию и отразить в оборотке на 01.01.16 сразу и 01, и 02. И в балансе сразу разницу отразить.
Разницу в убытки или прибыль Только вот почему ОС вы ставите по первоначальной цене, а не за минусом амортизации, непонятно. Надо же её начислить
Над.К,здравствуйте!Спасибо за участие. Уставный капитал-за 15 лет все изменялось,учредители,взносы,за счет здания...вобщем много порассказал директор,что я запуталась и по хорошему конечно бы восстановить по документам что то надо бы.Но,баланс последний видел он 8 лет назад,конечно ничего не сохранено.Но помнит -там 1100 тыс.- здание (это помещение стоит,кто то им передавал в счет Ук..),заемные средства сам давал(оформлял договор помнит) 85 тыс .; Какой там амортизация...ничего нет... Вот я и сделала простейший (типа) баланс, зная что 15 т.р. в кассе есть денег и доход по аренде есть за 2015 год 42 т.р.ВСё.Но он в то же время говорит,что надо бы как то пореальней составить...ведь ОС есть в наличии-помещение на фирме. Я просто не знаю что делать в этой ситуации.Восстанавливать всё по документам ..давности,это уж слишком для меня(я не бухгалтер у него,я просто уполномоч бух.-пришли,попросили,сдала).Но тут просят помочь... 1. Я к тому: что можно как-то составить ,чтобы без последствий для них было. 2.Кому надо будет это всё в будущем? По словам директора ставить данные,вот что получается: Актив. Пассив Основные средства с.1150 - 1100 Уставный капитал с.1310- 56 Денежные ср-ва с.1250 - 15 Займы долгоср. с.1410- 85 Нераспр.прибыль с.1370- 15 баланс 1115 баланс 156 И куда я засуну разницу 959 т.р.в пассиве...?Не представляю.Что тут можно скумекать,чтоб,говорю без последствий.Ведь налоговой ,я думаю,не до балансов.А может ошибаюсь.
Если помещение находится в собственности ООО, то оно должно быть на 01 счете. А на 02 начисляться амортизация. И это все должно быть показано в балансе И непонятно, куда у Вас делся уставный капитал общества
Здравствуйте!Вопрос ,кажется,тяжелющий....может с помощью клерков разберусь и поставлю точки..Пожалуйста. (извините,оговорюсь немного:ко мне идут почему-то те,кто совсем не знает или так запутались,что аж самой страшно браться за что-то).Ситуация: УСН,учредитель1,работников нет,вид:"Доходы ". "Сдача в аренду" нежилого помещения(в собственности ООО очень много лет) находится в жилом доме. Никогда сдаваемое помещение не отражалось в учете. Попросили сделать бух.отчетность 2015г. Предыдущий баланс сдан-"0". Денег на р.сч 9 т.р. В отчете о фин.рез. показано: Выручка за 2015 г.от аренды 150 т.р. расходы на коммуналку(вода,эл.энергия)-121 т.р Налог УСН -9 т.р(150*6%) Прибыль чистая- 9 т.р. Я составила баланс следующим образом: Актив: денежные средства- 9 ;Пассив:Капитал и резервы- 9. Но! Думаю о правильности всего происходящего: 1.а как же неж.помещение не на учете....никакой амортизации... 2.в реале(со слов)-есть заемные средства(от самого единственного учредителя),но тоже нигде не отражаемые никогда,очень давнишние... 3.Какой же тут должен быть баланс?Попробовала приурочить как то и стоимость сдаваемого помещения и заемных средств,типа свести все в балансе-ничего не получилось. ООО -у них что,если не вести бухгалтерский учет вообще-это ничего??? 4.А какие последствия такого учета могут быть вообще из-за этого,или если участвует во всем сам один учредитель то никаких? Придет время ,закроет ООО и всё? Для налоговой-главное декларация по аренде,налог уплаченный-и всё?Им баланс,в принципе ,что ль не нужен особо? 5.Я сделала всё правильно в балансе ?Или что то можно было восстановить пусть даже 10летней давности операции ,или не стоит в этой ситуации и заморачиваться на упрощенке.? Хотелось бы получить ответы,пока время сдачи еще не кончилось.Спасибо заранее всем,кто проявит участие .
Спасибо! Я так и сделала.
Налог считается по книге ДиР. При УСН кассовый метод, если деньги не приходили в 2015 году, то значит и в доход 2015 года они не идут
Подскажите пожалуйста! УСН доходы минус расходы. Услуги оказаны в декабре (Акт) оплата в январе 2016. В балансе встает выручка по акту. В декларации по УСН с книги без этой выручки. Налог считать по декларации? По балансу большая прибыль которой нет в 2015г
Правила форума