Ответить в теме: Ошибка в декларации по НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо!!!
Сообщение от Samouchka_1 что нужно сдать уточненку-понятно. т.к. занижение НДС к оплате, беспокоит формулировка пояснения: при отправке НД произошла техническая ошибка. Я любые корректировки и исправления вообще отправляю с единственной формулировкой "в связи с технической ошибкой...". Даже если ошибка результат моей личной глупости. Не замечала, чтобы это кого-то интересовало.
что нужно сдать уточненку-понятно. т.к. занижение НДС к оплате, беспокоит формулировка пояснения: при отправке НД произошла техническая ошибка.
Сообщение от Samouchka_1 сегодня получено требование о предоставлении пояснений: занижение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет (расхождение НД стр 110 и книги продаж на 300,0р.) мне сдать уточненку и в пояснении написать, что при отправке НД произошла техническая ошибка? а есть другие варианты?
сегодня получено требование о предоставлении пояснений: занижение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет (расхождение НД стр 110 и книги продаж на 300,0р.) мне сдать уточненку и в пояснении написать, что при отправке НД произошла техническая ошибка?
У нас из-за возвратов база не совпадала НДС 1+2+3 кв и прибыль за мес2015г.
Старый ворчун, простите мое сбивчивое изложение. Физ. лиц НДС с возврата не приняли к вычету это право ведь?
Конечно дождитесь что вас так тревожит 300руб. Уточнится потом не поздно Проблема в том. что возвраты от покупателей физ лиц уменьшают (-90.03 НДС 19.03проводки) Автоматическипри заполнении книги покупок выпадают. Однако если от юр. лиц нет с/ф на возврат мы не должны принимать к вычету?у физ. лиц если нет то принимаем....А мы в 3 кв не включили НДС к уменьшению
Сообщение от Старый ворчун подать уточненку после получения протокола. сегодня получен протокол о принятии. может не подавать уточненку, а дождаться запроса о пояснении?
Сообщение от Olya09 оказывается по базу не совпадает(видимо перезаполнила) а так по Сбис совпадает. я верю, что сама ты понимаешь эту фразу. а вообще-то СБиС проверяет достаточно серьёзно, и показывает ошибку при расхождении стр. 110 и книги продаж более 50коп. так что, вполне возможно, декларация ушла правильная. см. файлы xml или жди протокола.
Сообщение от Olya09 Старый ворчун, стр 110 и книга продаж должны базы совпадать? Нет такого соотношения, так как в декларации по НДС есть и другие разделы где происходит начисление НДС попадающее в книгу продаж. Другое дело если у вас кроме третьего раздела ничего больше нет, тогда стр 110 должна быть равна сумме ндс из книги продаж.
у нас странно проверка по СБИС не выявила ошибку
значит сдали правильную декларацию
оказывается по базу не совпадает(видимо перезаполнила) а так по Сбис совпадает.
Старый ворчун, стр 110 и книга продаж должны базы совпадать? у нас вот по 2 кв 2015 до сих пор не запросили Хотя на 1909 не совпадает уточняться надо
Сообщение от Samouchka_1 Коллеги, добрый день! Вчера отправили декларацию по НДС за 4 кв, в которой общая сумма исчисленного налога (стр 110) больше чем общей суммы налога по книге продаж на 300,00 руб. Похоже какая-то техническая ошибка. Проверку проводили перед отправкой декларации. Протокол о сдаче еще не получили. ФНС запросит пояснения? 99% что ответить на запрос без сдачи уточненной декларации? подать уточненку после получения протокола. что страшного? тем более, что ты знаешь об ошибке в первой декларации.
Коллеги, добрый день! Вчера отправили декларацию по НДС за 4 кв, в которой общая сумма исчисленного налога (стр 110) больше чем общей суммы налога по книге продаж на 300,00 руб. Похоже какая-то техническая ошибка. Проверку проводили перед отправкой декларации. Протокол о сдаче еще не получили. ФНС запросит пояснения? что ответить на запрос без сдачи уточненной декларации?
Правила форума