Ответить в теме: Допустимая доля вычета по НДС.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от ZloiBuhgalter В вышестоящую - заявление, с приложенными квитанциями о сдаче документов. О каких квитанциях при сдаче документов вы говорите? Наш экземпляр решения не отдают. А их экземпляр только вчера отдали в отдел урегулирования задолженности.
Сообщение от Шерочка ешение положительное выписано аж 29 июля 2015 года. Узнала об этом решении в конце ноября. Но до сих пор его не получила на руки, или по почте. В вышестоящую - заявление, с приложенными квитанциями о сдаче документов.
Сообщение от NBel мы во втором квартале заявили вычет приличный, где-то порядка 92%, так они нам письмо прислали, поэтому решила часть НДС перенести на след. квартал, тем более что разрешено в течении 3-х лет предъявлять. Понятно, что разрешено вычет по входному НДС переносить. Налоговики обнаглели. Уже в открытую заявляют, если покажите к возмещению НДС, приедем к вам и замучаем требованиями. Даже если проверку декларация прошла, ничего не нашли. Все равно НДС возвращать не хотят. Тянут резину, как в моем случае. Решение положительное выписано аж 29 июля 2015 года. Узнала об этом решении в конце ноября. Но до сих пор его не получила на руки, или по почте. К инспектору отдела урегулирования оно попало только вчера. Вот так работают налоговики. Что сказать - молодцы!
мы во втором квартале заявили вычет приличный, где-то порядка 92%, так они нам письмо прислали, поэтому решила часть НДС перенести на след. квартал, тем более что разрешено в течении 3-х лет предъявлять.
Сообщение от NBel а как же налоговая долю вычетов тогда рассчитывает??? не знаю.. я всегда НДС считаю по данным из учета.. Сколько получается столько и показываю, единственное иногда часть сч-фактур переношу,чтобы к возмещению не получалось..Мне проверки и по экспортному НДС хватает..
Сообщение от Анжелика Ник именно это я и хочу сказать,что на итог по декларации это не влияет.. а вы хотите сказать что налоговая долю вычетов с учетом авансов рассчитывает? а как же налоговая долю вычетов тогда рассчитывает???
Сообщение от Аноним ноль - это если нет больше вычетов. именно это я и хочу сказать,что на итог по декларации это не влияет.. а вы хотите сказать что налоговая долю вычетов с учетом авансов рассчитывает?
Сообщение от Анжелика Ник ну так 0 в 4 кв получается.. с авансов в 3 квартале заплатили НДС, в 4кв отгрузили заплатили с отгрузки и взяли вычеты с авансов.. ноль - это если нет больше вычетов. тут в одном квартале к уплате много слишком, а в другим получается к вычету. у меня тоже так всегда. может это специфика деятельности.
ну так 0 в 4 кв получается.. с авансов в 3 квартале заплатили НДС, в 4кв отгрузили заплатили с отгрузки и взяли вычеты с авансов..
Сообщение от Аноним не авансы, видимо, а восстановление НДС с авансов при реализации да, не правильно выразилась, восстановленный НДС
Сообщение от gnews Можно не заявлять какие-то выч Но тогда получится, что вы НДС заплатите 2 раза: первый- при получении аванса, второй- при отгрузке в счёт этого аванса.
Сообщение от Анжелика Ник не понятно как авансы 3 квартала могли повлиять на вычеты 4 квартала? не авансы, видимо, а восстановление НДС с авансов при реализации
Сообщение от NBel у нас за 4 квартал получается большая доля вычетов из-за авансов, которые уплатили в 3 квартале. не понятно как авансы 3 квартала могли повлиять на вычеты 4 квартала?
Сообщение от NBel нас за 4 квартал получается большая доля вычетов из-за авансов, которые уплатили в 3 квартале Можно не заявлять какие-то вычеты , переносить вычеты по авансам нельзя.
Добрый день, у нас за 4 квартал получается большая доля вычетов из-за авансов, которые уплатили в 3 квартале. Могу ли я некоторые счет-фактуры принять к вычету в следующих периодах, не хочется с налоговой связываться
Дело в том, что и авансы и реализация прошли в 3 кв.Получается, что сумма НДС практически удвоилась и если считать от нее предельно допустимый вычет, а соответственно и уплату налога, то получается почти в два раза больше, чем с чистой реализации.
Сообщение от gnews Если есть основания для вычета по НДС -заявляйте , а не подгоняйте под "критерий". Перешли на ОСНО только в этом году, сразу вызвали в налоговую и предупредили о последствиях.
Сообщение от sv777 Но вот как правильно его высчитать? НДС к вычету стр.110 р.3 Декл./ НДС исчисленный стр.190 р.3. Авансы в расчёт включаются, т.к. сумма аванса- налоговая база по НДС. В НК нет понятия Сообщение от sv777 процент предельно допустимых вычетов по НДС. Если есть основания для вычета по НДС -заявляйте , а не подгоняйте под "критерий".
Уважаемые клерки, помогите пожалуйста.ООО на ОСНО.Знаю, что есть процент предельно допустимых вычетов по НДС.Но вот как правильно его высчитать?Дело в том, что сначала мы выписывали счета-фактуры на аванс за выполнение работ, затем по окончании объекта, была выписана счет-фактура на реализацию работ.Эти авансы вошли и в книгу покупок и в книгу продаж, так от какой же суммы высчитывать предельно допустимый вычет по НДС?Если посчитать с общей суммы книги продаж, получается большой НДС к уплате, или не учитывать авансовые платежи?
Правила форума