×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Отложить вычеты по НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 20.01.2016, 09:04
    бух2007
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите как поступить в 4 кв.2015г чтобы НДС попал в книгу покупок,,,,,
    Зайти в ту сч-ф, поменять дату и поставить галку.
  • 19.01.2016, 21:51
    Аноним
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Во входящей сч-ф сразу ставите нужную вам дату получения и галку "отражать в книге покупок датой получения". Сч-ф автоматом попадет в книгу покупок нужного квартала.
    А если в 3 кв.2015года не поставили "Нужную" дату, а оставили дату поступления, но галку отражать в книге покупок сняли. Помогите как поступить в 4 кв.2015г чтобы НДС попал в книгу покупок,,,,,
  • 17.12.2015, 11:36
    Климов Сергей
  • 17.12.2015, 11:31
    AidanPryde
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Во входящей сч-ф сразу ставите нужную вам дату получения и галку "отражать в книге покупок датой получения". Сч-ф автоматом попадет в книгу покупок нужного квартала.
    Спасибо, с этим ясно.
    А как быть, если из-за человеческого фактора, поступление с НДС было проведено на сумму, меньшую чем нужно. Например, услуга покраски забора на 100 с НДС, но ее провели на 90 с НДС. Дополнительный НДС к вычету можно поставить в любой момент в теч 3 лет. Добавку к расходам вроде бы можно учесть в текущем периоде, если период, в котором произошла ошибка прибыльный (он у нас прибыльный, но налоги не платились из-за накопленного убытка прошлых лет).
    Вопросы:
    1) как технически в 1С поставить к вычету добавку по вычету НДС?
    2) как технически в 1С провести текущим периодом добавку к расходам?
    3) можно ли воспользоваться документом "кор-ка поступления" в данной ситуации?
    3.1) тип операции в моем случае нужно выбрать кор-ка по соглашению сторон? исправление ведь будет править прошлый период, насколько я понимаю, а мне нужно все учесть в текущем.
    3.2) во всех видах учета или только в НДС? (для чего этот пункт?)

    Если есть статья на эту тему исправления человеческого фактора в НДС и прибыли, дайте пожалуйста, ссылку!

    Спасибо.
  • 15.12.2015, 21:17
    бух2007
    Цитата Сообщение от AidanPryde Посмотреть сообщение
    далее в ручном режиме при записи операции "формирование книги покупок" руками ставятся галки напротив тех вычетов, которые необходимо учесть?
    Во входящей сч-ф сразу ставите нужную вам дату получения и галку "отражать в книге покупок датой получения". Сч-ф автоматом попадет в книгу покупок нужного квартала.
  • 15.12.2015, 20:30
    AidanPryde
    Добрый день!
    В учете организации не были вовремя проведены услуги от контрагентов с НДС за 2015г.
    Есть идея провести эти услуги фактической датой на документах, но НДС поставить к вычету на 31.12.2015, дабы не подавать уточненки по НДС.
    Правильно ли я понимаю, что чисто технически это делается убиранием галки "немедленно отражать в книге покупок" на счет-фактуре поставщика и далее в ручном режиме при записи операции "формирование книги покупок" руками ставятся галки напротив тех вычетов, которые необходимо учесть?
    Есть ли инструкция на its по этому поводу?
    Спасибо.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •