×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС как налоговый агент(иностранец)

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 15.12.2015, 23:09
    sg48
    Сорри за вопрос, все перепутала.
  • 15.12.2015, 22:49
    sg48
    [QUOTE=Тоня;54595553]если предмет договора "изготовление дизайна картинок", то не нужно.

    Здравствуйте. А это не маркетинговая услуга, место реализации которой территория РФ?
  • 10.12.2015, 16:30
    Тоня
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    А потом что- просить бюджет вернуть налог.
    у вас за квартал одна-единственная операция и 3 раздел без вычета агентского будет девственно чист?
  • 10.12.2015, 11:34
    Сафа
    Я вот чего не понимаю- в Консультанате нашла такой ответ на свой вопрос " По нашему мнению, при соблюдении требований п.3 ст.171, п.1 ст.172 НК, росс.орг-я (н/агент), уплатившая в бюджет НДС при приобретении услуг на терр. РФ у иностр.орг-ции, не состоящей на учете в н/о, имеет право на вычет в том н/периоде, в котором произведено фактическое перечислении суммы налога в бюджет".
    Теперь на практике. Я сегодня перечисляю 10 000 долл+ 18% на эту сумму- в бюджет. По итогам 4 квартала я сдаю декларацию по НДС в котором отражаю НДС к уплате и сразу к вычету эту же сумму. А потом что- просить бюджет вернуть налог. Ведь я в декларацию напишу- 100 к уплате ( условно) и сразу 100 к вычету? Что то я не так понимаю, наверное....
  • 10.12.2015, 11:18
    Тоня
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    на ту сумму НДС, которую мы накрутили на сумму оплату, т.е 10 000 долл
    Да.


    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Получается- я ничего не должна бюджету?
    Вы же налоговый агент, а не налогоплательщик. Вас же не смущает, что вы ничего не должны бюджету по НДФЛ, если удержали у сотрудника налог и сразу отдали его в бюджет.
  • 10.12.2015, 11:03
    Сафа
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Плохо представляю что есть "обслуживание ПО", что входит в это понятие, какие обязательства у исполнителя по договору. Четкие формулировки нужны для идентификации услуг по 148-НК.
    Спасибо, что не оставили мой вопрос без ответа. То, что мы являемся н/агентами по НДС по этому договору на обслуживание- это я уже прояснила. Да, мы н/агенты. Мне теперь не понятно, как декларацию сдавать- на ту сумму НДС, которую мы накрутили на сумму оплату, т.е 10 000 долл? А потом, уже в 2016г, мы заплатим 2 часть и тогда уже за 1 квартал 2016 отражать эту сумму в соответствующ разделе декларации? И мне непонятно- почему я должна в декларации сумму НДС ставить к уплате, а затем - к вычету? Получается- я ничего не должна бюджету?А я ведь должна заплатить НДС при перечислении средств нерезиденту, иначе банк не переведет средства????
  • 09.12.2015, 17:55
    Тоня
    Плохо представляю что есть "обслуживание ПО", что входит в это понятие, какие обязательства у исполнителя по договору. Четкие формулировки нужны для идентификации услуг по 148-НК.
  • 09.12.2015, 17:32
    Сафа
    Простите, не хочется создавать еще одну тему.. Может Вы сможете помочь и мне?
    Есть договор с нерезидентом на поставку ПО, дополнительно к нему договор на обслуживание по данному ПО- обновление и т.п. Договор на поставку ПО не облагается НДС и здесь я чиста в плане отчетности перед налоговой. Меня интересует договор обслуживания.
    1. Договор обслуживания- облагается НДС и я здесь налоговый агент?
    2. В этом договоре нет ни слова о НДС, значит НДС за счет собственных средств?
    3. Мы заплатим нерезиденту 10.12.2015г 50% от суммы в инвойсе (условно- в инвойсе сумма 20 000 долл, мы заплатим-10000) значит на эти 10 000 я накручиваю 18% и плачу в бюджет?
    4. Надеемся, что получим акт об оказании от нерезидента в конце декабря на сумму 20 000 долл.
    5. В декларации по НДС за 4 квартал я заполняю соответствующий раздел, ставлю уплаченную сумму как НДС к уплате и сразу же эту сумму к вычету?
    6. В январе 2016г. доплачиваем остальные 10 000 долл. и сразу в бюджет НДС на эту сумму и такая же отчетность по НДС за 1 квартал 2016г?
  • 08.12.2015, 14:20
    tekki инфо
    Спасибо, вы очень помогли.
  • 08.12.2015, 13:23
    Тоня
    Нигде не надо, нет никаких требований к переводчикам.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    По идеи мы же можем перевести все что хочешь
    Ну если больше нечем заняться...
  • 08.12.2015, 13:20
    Аноним
    Спасибо. А вообще перевод всех документов (договор, актов) как-то нормируется? Мы своими силами делаем перевод этих документов. По идеи мы же можем перевести все что хочешь и это не будет соответствовать настоящему документу. Нигде не надо заверять переводы актов и договоров без печати?
  • 07.12.2015, 16:05
    Тоня
    Будет. Страсть к печатям есть только в нашем королевстве.
  • 07.12.2015, 13:35
    Tekki инфо
    Спасибо за ответ. Они по почте присылают договора, инвойсы, могут прислать акт, но это все на английском и без печати . Мы эти документы переведём, поставим свою печать и все? Это будет приниматься налоговой?
  • 07.12.2015, 12:09
    Тоня
    Цитата Сообщение от tekki инфо Посмотреть сообщение
    нужно ли нам платить НДС за них как налоговые агенты
    если предмет договора "изготовление дизайна картинок", то не нужно.

    Печати у иностранцев не в ходу. А что есть электронный документооборот? По электропочте скидывают документ в текстовой формате?
  • 04.12.2015, 15:34
    tekki инфо
    Подскажите ,кто сталкивался, для нас фирма из ЮАР делала дизайн картинок(которые будут использоваться для оформления сайта) нужно ли нам платить НДС за них как налоговые агенты. И еще у них только электронный документооборот и нет печати. Как быть с актом и договором?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •