Ответить в теме: НДС при комиссионной торговле автомобилем
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним еще правильно рассуждаю - если по договору комиссии комитент - физ.лицо, то никаких журналов учета с/ф я не передаю в ИФНС до 20 числа месяца, след.за окончанием квартала? Конечно, не передаете, вам там нечего отражать
Сообщение от Январь Правильно говорите Без НДС И еще правильно рассуждаю - если по договору комиссии комитент - физ.лицо, то никаких журналов учета с/ф я не передаю в ИФНС до 20 числа месяца, след.за окончанием квартала? Или все же должна? Ведь я начисляю НДС только на сумму комиссионного вознаграждения.
Спасибо.
Сообщение от Аноним Теперь бухгалтерия Покупателя хочет с/ф и торг-12 (все с НДС). Говорю директору, что "поезд" ушел им никогда не возместить этот НДС из бюджета, т.к. мы купили его по договору комиссии у физ.лица... Правильно говорите Сообщение от Аноним А в торг-12 сумму НДС поставить - без НДС? Без НДС
Сообщение от Январь Такая же - это какая? Автор первоначального вопроса так и не прояснил свою ситуацию Если вы на ОСНО, то на возвнаграждение, разумеется, выставляете. Можете. Поясню свою ситуацию - мы по договору комиссии, за вознаграждение обязуемся продать автомобиль физ.лица, мы(Директор) нашли Покупателя (ООО на ОСНО) продали этот авто. Деньги через банк все провели. Теперь бухгалтерия Покупателя хочет с/ф и торг-12 (все с НДС). Говорю директору, что "поезд" ушел им никогда не возместить этот НДС из бюджета, т.к. мы купили его по договору комиссии у физ.лица... А он обещал им...?!!! А в торг-12 сумму НДС поставить - без НДС?
Сообщение от Аноним У меня тоже такая ситуация Такая же - это какая? Автор первоначального вопроса так и не прояснил свою ситуацию Сообщение от Аноним разве на сумму комиссионного вознаграждения мы не выставляем с/ф? Если вы на ОСНО, то на возвнаграждение, разумеется, выставляете. Сообщение от Аноним ТОРГ-12 не могу, Можете.
Сообщение от Январь Так в данном случае (если только мы правильно поняли автора вопроса) не должно быть никакого счета-фактуры по комиссионной торговле. У меня тоже такая ситуация, но я не поняла ответа - разве на сумму комиссионного вознаграждения мы не выставляем с/ф? Ну и что, что он физ.лицо? Это же наша выручка? И потом наш Покупатель требует от нас документы на эту автомашину. А мы эту машины прогнали через 004 счет (забалансовый ) и не могу понять какие документы мы должны давать Покупателю? Какой-то ступор... ТОРГ-12 не могу, обычную расходную накладную с ценой и суммой без НДС?
Спасибо большое. Все понятно.
Сообщение от knp А вот все счф по комиссионной сделке вы должны отразить в журнале и их содержимое отразить в декларации Так в данном случае (если только мы правильно поняли автора вопроса) не должно быть никакого счета-фактуры по комиссионной торговле.
Как сказала Январь, ваш "поставщик" у которого вы "купили" автомобиль является комитентом. Вы продаете не ваш товар, а товар принадлежащий комитенту. Так как он физик, то НДС вы выставить не можете. Вы не можете выставить СЧФ от своего имени, а потом перевыставить его физлицу-комитенту. Вы можете и должны сделать запись в книге продаж на 18% комиссионного вознаграждения (сверху или 18/118 в т.ч. НДС). Это ваша оказанная услуга за реализацию не вашего товара. А вот все счф по комиссионной сделке вы должны отразить в журнале и их содержимое отразить в декларации. Не в книгах, а в журнале.
Организация на ОСНО. и является плательщиком НДС
Сообщение от D.D. Наша организация купила автомобиль без НДС по договору комиссии у физического лица. Физ.лицо - комитент, организация - комиссионер? Не правильно, не должно быть никакого НДС вообще для покупателя Сообщение от D.D. С суммы комиссионного вознаграждения отражена в книге покупок. При чем тут книга покупок?
Добрый день, уважаемые коллеги! Наша организация купила автомобиль без НДС по договору комиссии у физического лица. И продали автомобиль по договору купли продажи. При продаже выставили счет фактуру с НДС. Эта счет фактура не попала в книгу продаж и соответственно не отражена в декларации по НДС. Правильная ли это, что счет фактура не вошла в декларацию? Покупатели хотят принять сумму НДС к вычету. Нами сделан отчет о продажах. С суммы комиссионного вознаграждения отражена в книге покупок.
Правила форума