Ответить в теме: Несоответствие в декларации по НДС, ошибка 4 [19]
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Шерочка Скорее всего вы с налоговиками за одно. А может вы засланный казачок? При всем увважении к Вам, вредный совет в пользу налоговиков в теме дали именно Вы. Отвечать не "можно", а "нужно". Именно так, как пишет наш глубокоуважаемый Аноним.
Уважаемые коллеги!
Шерочка, это местный тролль, не принимайте близко к сердцу
Сообщение от Аноним Вы не предупреждаете об опасности следования этим советам. Действительно,перестаньте хамить. Хамите вы, я нормально отвечаю. Если не перестаните это делать, пожалуюсь модератору форума. Скорее всего вы с налоговиками за одно. А может вы засланный казачок?
Сообщение от Шерочка Ответить можно. Ответить НУЖНО.
Сообщение от Mirija Автоматически или нет сформирован запрос налоговой, лучше ответить. Если с цифрами все нормально, просто написать в ответе очевидное - аванс тогда-то, реализация и зачет аванса тогда то. Ответить можно. Они сейчас шлют требования почти всем, не зависимо от того, правильно заполнена декларация, или нет.
Сообщение от Шерочка Я никого не заставляю следовать таким советам налогового инспектора. Вы не предупреждаете об опасности следования этим советам. Хамить на форуме не надо. Действительно,перестаньте хамить.
Сообщение от Аноним Это одно из правил настоящего форума? Да, мы такие... Нас гораздо больше чем НЕанонимов. Вас это удивляет?Так вас ни кто и не пытался оскорбить. А мне показалось, что транслируете.Это не исключает транслирования. Транслирование само по себе не страшно. Угу. Меня не устраивает то, что вы транслируете вещи, противоречащие действующему законодательству.Я отвечал не вам. Я пытался предупредить остальных участников форума об опасности следования рекомендациям, которые вы здесь выдаете за советы налогового инспектора вашей знакомой. Я никого не заставляю следовать таким советам налогового инспектора. Написала так, как он ответил. Хамить на форуме не надо.
Автоматически или нет сформирован запрос налоговой, лучше ответить. Если с цифрами все нормально, просто написать в ответе очевидное - аванс тогда-то, реализация и зачет аванса тогда то.
Сообщение от Шерочка Сначала нормально авторизуйтесь на сайте, тогда разговор будет другим. Это одно из правил настоящего форума? А то очень много вас Анонимов развелось. Да, мы такие... Нас гораздо больше чем НЕанонимов. Вас это удивляет? Оскорблять меня не надо. Так вас ни кто и не пытался оскорбить. Я не транслирую ничего. А мне показалось, что транслируете. Пишу только то, что не запрещено правилами форума. Это не исключает транслирования. Транслирование само по себе не страшно. Если вас что-то не устраивает в моем ответе, Угу. Меня не устраивает то, что вы транслируете вещи, противоречащие действующему законодательству. не отвечайте мне. Я отвечал не вам. Я пытался предупредить остальных участников форума об опасности следования рекомендациям, которые вы здесь выдаете за советы налогового инспектора вашей знакомой.
Сообщение от Аноним Я бы хотел, чтобы ни вы, ни кто-либо другой, не транслировали налорговскую "хрень", о которой узнали со слов знакомых, на страницах профессионального форума. А вы с ними заодно? Сначала нормально авторизуйтесь на сайте, тогда разговор будет другим. А то очень много вас Анонимов развелось. Оскорблять меня не надо. Я не транслирую ничего. Пишу только то, что не запрещено правилами форума. Если вас что-то не устраивает в моем ответе, не отвечайте мне.
Сообщение от gnews Заказчик может вообще не отразить счф поставщика. К твоему посту я добавлю: ГУ оказывает мед.услуги по программе ОМС. У него нет "платных" услуг, только ОМС и Бюджет. Оно не ведёт книгу покупок и продаж, т.к. услуги ОМС НДС не облагаются. Его декларация по НДС чиста как ... гм... перед употреблением. Естественно она с "поставщиковской" деклой не сойдётся.
Сообщение от gnews Не обязательно. Заказчик может вообще не отразить счф поставщика. Полностью согласна с вами.
Сообщение от Светославна Данные должны сходится с данными заказчика Не обязательно. Заказчик может вообще не отразить счф поставщика.
Мне в пятницу пришло такое требование с такой ошибкой.Начала разбираться, оказывается сумма ндс к вычету (с аванса) не совпадает с суммой Ндс к восстановлению, у поставщика. Проверте у себя сумму вычета НДС и свертесь с заказчиком. Данные должны сходится с данными заказчика. И не советую игнорировать требование- в течении 5 дней после получения или штраф или счет расчетный заблокируют
Сообщение от Шерочка Не, а как вы хотели? Я бы хотел, чтобы ни вы, ни кто-либо другой, не транслировали налорговскую "хрень", о которой узнали со слов знакомых, на страницах профессионального форума. У них так было задумано, А вы с ними заодно?
Сообщение от Аноним Но требования о приостановке операций по счетам она рассылает исправно.... Не, а как вы хотели? У них так было задумано, что бы нас раздражать.
Сообщение от mvf Ну ни фига себе "советы". Я сама удивилась, когда услышала такое. Только мне не понятно, зачем рассылать требование без исполнителя. Хотите получить ответ, пишите кто исполнитель, что бы было к кому обратиться с разъяснением.
Сообщение от Шерочка Вы поймите, у них программа еще сырая. Но требования о приостановке операций по счетам она рассылает исправно....
Сообщение от Шерочка можете на такое требование не отвечать Ну ни фига себе "советы".
Сообщение от Аноним Но это не освобождает от обязанности по его исполнению. Моей подруге инспектор объяснил, если не стоит исполнитель, то требование формируется автоматом, программа не так что-то прочла в декларации, можете на такое требование не отвечать. Вы поймите, у них программа еще сырая. Ошибки выдает автоматом. Если вы уверенны во всех суммах, то лучше позвонить в налоговую и выяснить что за требование.
Сообщение от Шерочка если требование пришло без указания исполнителя, то оно автоматом формируется. Но это не освобождает от обязанности по его исполнению.
Сообщение от Шерочка Если у вас все суммы верные в декларации, тогда нечего бояться. Позвоните в налоговую и уточните на счет требования. У меня подруге налоговик посоветовал игнорировать требования без исполнителя. Говорил, если требование пришло без указания исполнителя, то оно автоматом формируется. Спасибо за информацию. Исполнитель в Требовании действительно не указан. Но игнорировать Требование боязно. В налоговую никак не дозвонюсь.
Сообщение от Шерочка Почему зачет аванса "несоответствие"? У gnews это слово в кавычках.
Шерочка, можете. Именно поэтому слово взято в кавычки.
Сообщение от gnews Скорей всего "несоответствие" из-за того, что аванс и поставка приходятся на разные кварталы. Почему зачет аванса "несоответствие"? Я могу получить аванс в начале года, а отгрузить товар в конце.
Скорей всего "несоответствие" из-за того, что аванс и поставка приходятся на разные кварталы.
Сообщение от Нет опыта Добрый день! Получено письмо из ИФНС с требованием о предоставлении пояснений по декларации НДС за 3 квартал 2015г.. Код возможной ошибки 4 [19] - Несоответствие данных об операции между разделов 8 "сведения из книги покупок" и разделом 9 "сведения из книги продаж". По данным ИФНС ошибка в счет-фактуре , которая оформлена во втором квартале - это была авансовая счет-фактура. В третьем квартале произошел зачет аванса. Код возможной ошибки 4 [19] - такое ощущение, что не сходится сумма НДС. Хотя суммы НДС указанные во втором и третьем квартале совпадают. Подскажите в чем может быть ошибка? Если у вас все суммы верные в декларации, тогда нечего бояться. Позвоните в налоговую и уточните на счет требования. У меня подруге налоговик посоветовал игнорировать требования без исполнителя. Говорил, если требование пришло без указания исполнителя, то оно автоматом формируется.
Добрый день! Получено письмо из ИФНС с требованием о предоставлении пояснений по декларации НДС за 3 квартал 2015г.. Код возможной ошибки 4 [19] - Несоответствие данных об операции между разделов 8 "сведения из книги покупок" и разделом 9 "сведения из книги продаж". По данным ИФНС ошибка в счет-фактуре , которая оформлена во втором квартале - это была авансовая счет-фактура. В третьем квартале произошел зачет аванса. Код возможной ошибки 4 [19] - такое ощущение, что не сходится сумма НДС. Хотя суммы НДС указанные во втором и третьем квартале совпадают. Подскажите в чем может быть ошибка?
Правила форума