Ответить в теме: продажа ранее списанных ТМЦ
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
В этом случае думаю, да, будет ПНО.
списываем в связи с недостачей. решили восстановить с остаточной стоимости. не смотря на имеющиеся две точки зрения
почему списываете ОС? И почему хотите восстанавливать НДС по этим ОС?
Нет, это восстановленный НДС со списанных ОС
Сообщение от Татьяна_Г речь идет о восстановлении НДС это все про ту же реализацию списанных ТМЦ? Вы не собираетесь НДС платить с реализации? Или зачем хотите его восстанавливать?
Январь, а вот у меня еще один вопрос - в случае, когда речь идет о восстановлении НДС и формируются проводки: Д19 К68 Д91 19 - вот в этом случае тоже не формируется ПНО? Мы рассматриваем ситуацию, когда налог на прибыль не будет уменьшен за счет восстановленного НДС.
вот теперь до меня дошло. Спасибо!
Вы когда с реализации через 90 счет НДС начисляете, тоже ПНО формируете? Доход от продажи 62 - 91.1 - 118 руб. Расход по НДС 91.2 - 68 - 18 руб. Итого в доход по БУ - 100 руб. В доход по НУ - 100 руб. Где разница?
Про ПНО с НДС: в бухгалтерском учете начисление НДС оформляется проводкой Д91.2 К68.02 Разве это не означает что должно формироваться с этой проводки ПНО?
Сообщение от Татьяна_Г Д91.02. К МЦ04 Вот это удалите и никому не показывайте. Просто К МЦ04 Сообщение от Татьяна_Г Вопрос по формирование ПНО с суммы Д91.02 К 68, должно ли оно формироваться с суммы начисленного НДС? Откуда ПНО при начислении НДС?
Мы продали ранее списанные тмц, то есть сделали проводки, например Д62 К91 118 руб Д91.02 К 68 18 Д91.02. К МЦ04 Вопрос по формирование ПНО с суммы Д91.02 К 68, должно ли оно формироваться с суммы начисленного НДС? Автоматически программа его не делает и отражает только проводки в БУ, в НУ не ставит на ВР или на ПР... Буду очень признательна за помощь.
Правила форума