Ответить в теме: УСН и возврат суммы с НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
но! сколько я читала на этом форуме вроде как придерживаются того, что выписывать с ндс я своим вернула без выд ндс так что смотрите сами
Спасибо.
Консультант Кроме того, следует отметить, что в первичных учетных документах отдельной строкой сумма НДС выделяется только плательщиком данного налога. УСН таковыми не являются. Однако если плательщик усн, осуществляющий предпринимательскую деятельность все-таки выписал расходную накладную на возврат товара с выделенной в ней суммой налога на добавленную стоимость, то вся сумма налога, указанная в такой накладной, подлежит уплате в бюджет.
Так ранее организации на УСН были освобождены от обязанности выписывать счет-фактуру?
а как на счет того, если выписываешь накладную с выд ндс, то должен выписывать и счет фактуру? и еще Что касается возврата товаров покупателем, не являющимся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, то в этом случае продавцу следует выставлять корректировочные счета-фактуры в порядке, установленном указанным Постановлением Правительства Российской Федерации.
Если организация на УСН, выделила в накладной на возврат бракованного товара поставщику НДС(счет-фактуру не предоставляли), должны ли мы теперь уплатить НДС и сдать декларацию? Или нет?
Если делаете "обратную реализацию" - то Сообщение от Татьяна07 ТОРГ-12 с ценой, включающей НДС в стоимость возвращаемого товара .
Может кто-нибудь знает, в ТОРГ-12 при возврате товара организацией на УСН, выделяем НДС (т.е. идентичная накладная, как на поставку), либо мне делать ТОРГ-12 с ценой, включающей НДС в стоимость возвращаемого товара?
Еще раз хотела уточнить. В ТОРГ-12 на возврат показываем НДС, как он был в накладной на поставку?
Сообщение от Татьяна07 вот счет-фактуру упрощенцы не должны на возврат делать? Не должны Сообщение от Татьяна07 Если ИП на УСН сделал к ТОРГ-12 на возврат счета-фактуры, то теперь у него возникла обязанность уплатить этот НДС и сдать декларацию? Если выписал счет-фактуру с НДС, то возникла
Правильно ли я понимаю, что когда покупатель (УСН) возвращает товар, приобретенный для перепродажи, то он должен составить только ТОРГ-12 на этот товар, с выделенным НДС? Т.е. делаем обратную реализацию. А вот счет-фактуру упрощенцы не должны на возврат делать? И еще такой вопрос. Если ИП на УСН сделал к ТОРГ-12 на возврат счета-фактуры, то теперь у него возникла обязанность уплатить этот НДС и сдать декларацию?
Винокурова Юлия, вы вообще о чем? Программа глючит или что?
подскажите про НДС, приходуем товар, выделяю НДС, заполняю счф, а 19 пустой? может НДС отдельной строкой принимать входящий?
Сообщение от zak1c т.е. он будет только СФ корректировать? а как быть с корректировкой продаж? Если разумный, то не только. Вы ж ему акт о браке и накладную дадите. Уберет лишнюю реализацию
Январь, т.е. он будет только СФ корректировать? а как быть с корректировкой продаж?
Сообщение от zak1c А как поставщик будет корректировать НДС ? У поставщика будут проводки по НДС. Сторнировать будет ранее начисленное. Выпишет корректировочный счет-фактуру и запись в книге покупок сделает
А как поставщик будет корректировать НДС ?
Сообщение от zak1c при передаче никакого ндс же в проводках не нужно? В проводках не нужно
Январь, при передаче никакого ндс же в проводках не нужно?
Сообщение от zak1c УСНщик приходовал товар без выделения НДС на 19 счет => в ТОРГ-12 не будет же НДС? Будет. УСН-щик ничего не продает, он возвращает то, что получил в состоянии, не соответствующем договору.
тогда ещё такой вопрос : УСНщик приходовал товар без выделения НДС на 19 счет => в ТОРГ-12 не будет же НДС?
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ (форма N ТОРГ-12) Применяется для оформления продажи (отпуска) товарно - материальных ценностей сторонней организации. Составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, сдающей товарно - материальные ценности, и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием для оприходования этих ценностей. Где тут хоть слово про обязательную реализацию и тем более про 90 счет?
Сообщение от ZZZhanna а ТОРГ-12 служит подтверждением передачи ТМЦ. так торг-12 это же реализация ? т.е. проводки по 90 счету будут *?
Сообщение от zak1c странно ничего странного, ТОРГ-2 фиксирует брак/недовоз, а ТОРГ-12 служит подтверждением передачи ТМЦ.
ZZZhanna, т.е. по мимо ТОРГ-2 нужно будет всё равно им выдать ТОРГ-12 ? как-то странно
Сообщение от zak1c торг-3? ТОРГ-3 - это не накладная, это акт о расхождении по количеству и качеству по импортным товарам, по нашим - ТОРГ-2. Очень хорошо его бы тоже составить. А накладную любую, можно ТОРГ-12.
Сообщение от zak1c УСНщик продал бракованный товар мало ли он чего захочет...или накладная на возврат...либо реализация без НДС...
Сообщение от ZZZhanna Выпишите им накладную на возврат брака торг-3?
В смысле считала бы. Выпишите им накладную на возврат брака, с выделенным НДС, счет-фактуру не выписываайте, если им надо - они должны делать свой корректировочный.
Сообщение от ZZZhanna Я бы тогда плясала в смысле плясала? продавала бы брак назад?
Правила форума