×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: УСН и возврат суммы с НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.05.2015, 19:15
    tarasova0708
    но! сколько я читала на этом форуме вроде как придерживаются того, что выписывать с ндс
    я своим вернула без выд ндс так что смотрите сами
  • 12.05.2015, 19:12
    А-н-на
    Спасибо.
  • 12.05.2015, 19:05
    tarasova0708
    Консультант
    Кроме того, следует отметить, что в первичных учетных документах отдельной строкой сумма НДС выделяется только плательщиком данного налога. УСН таковыми не являются.
    Однако если плательщик усн, осуществляющий предпринимательскую деятельность все-таки выписал расходную накладную на возврат товара с выделенной в ней суммой налога на добавленную стоимость, то вся сумма налога, указанная в такой накладной, подлежит уплате в бюджет.
  • 12.05.2015, 18:58
    А-н-н-а
    Так ранее организации на УСН были освобождены от обязанности выписывать счет-фактуру?
  • 12.05.2015, 18:42
    tarasova0708
    а как на счет того, если выписываешь накладную с выд ндс, то должен выписывать и счет фактуру?
    и еще
    Что касается возврата товаров покупателем, не являющимся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, то в этом случае продавцу следует выставлять корректировочные счета-фактуры в порядке, установленном указанным Постановлением Правительства Российской Федерации.
  • 12.05.2015, 18:18
    А-н-на
    Если организация на УСН, выделила в накладной на возврат бракованного товара поставщику НДС(счет-фактуру не предоставляли), должны ли мы теперь уплатить НДС и сдать декларацию? Или нет?
  • 23.04.2014, 12:40
    ZZZhanna
    Если делаете "обратную реализацию" - то
    Цитата Сообщение от Татьяна07 Посмотреть сообщение
    ТОРГ-12 с ценой, включающей НДС в стоимость возвращаемого товара
    .
  • 23.04.2014, 12:25
    Татьяна07
    Может кто-нибудь знает, в ТОРГ-12 при возврате товара организацией на УСН, выделяем НДС (т.е. идентичная накладная, как на поставку), либо мне делать ТОРГ-12 с ценой, включающей НДС в стоимость возвращаемого товара?
  • 21.04.2014, 21:15
    Татьяна07
    Еще раз хотела уточнить. В ТОРГ-12 на возврат показываем НДС, как он был в накладной на поставку?
  • 17.04.2014, 23:45
    Январь
    Цитата Сообщение от Татьяна07 Посмотреть сообщение
    вот счет-фактуру упрощенцы не должны на возврат делать?
    Не должны
    Цитата Сообщение от Татьяна07 Посмотреть сообщение
    Если ИП на УСН сделал к ТОРГ-12 на возврат счета-фактуры, то теперь у него возникла обязанность уплатить этот НДС и сдать декларацию?
    Если выписал счет-фактуру с НДС, то возникла
  • 17.04.2014, 21:51
    Татьяна07
    Правильно ли я понимаю, что когда покупатель (УСН) возвращает товар, приобретенный для перепродажи, то он должен составить только ТОРГ-12 на этот товар, с выделенным НДС?
    Т.е. делаем обратную реализацию.
    А вот счет-фактуру упрощенцы не должны на возврат делать?

    И еще такой вопрос. Если ИП на УСН сделал к ТОРГ-12 на возврат счета-фактуры, то теперь у него возникла обязанность уплатить этот НДС и сдать декларацию?
  • 09.04.2014, 11:57
    Январь
    Винокурова Юлия, вы вообще о чем? Программа глючит или что?
  • 09.04.2014, 11:44
    Винокурова Юлия
    подскажите про НДС, приходуем товар, выделяю НДС, заполняю счф, а 19 пустой?
    может НДС отдельной строкой принимать входящий?
  • 09.04.2014, 07:41
    Январь
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    т.е. он будет только СФ корректировать?
    а как быть с корректировкой продаж?
    Если разумный, то не только. Вы ж ему акт о браке и накладную дадите. Уберет лишнюю реализацию
  • 09.04.2014, 06:23
    zak1c
    Январь, т.е. он будет только СФ корректировать?
    а как быть с корректировкой продаж?
  • 08.04.2014, 19:28
    Январь
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    А как поставщик будет корректировать НДС ?
    У поставщика будут проводки по НДС. Сторнировать будет ранее начисленное. Выпишет корректировочный счет-фактуру и запись в книге покупок сделает
  • 08.04.2014, 19:23
    zak1c
    А как поставщик будет корректировать НДС ?
  • 08.04.2014, 18:55
    Январь
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    при передаче никакого ндс же в проводках не нужно?
    В проводках не нужно
  • 08.04.2014, 18:40
    zak1c
    Январь, при передаче никакого ндс же в проводках не нужно?
  • 08.04.2014, 07:47
    Январь
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    УСНщик приходовал товар без выделения НДС на 19 счет
    => в ТОРГ-12 не будет же НДС?
    Будет. УСН-щик ничего не продает, он возвращает то, что получил в состоянии, не соответствующем договору.
  • 08.04.2014, 06:14
    zak1c
    тогда ещё такой вопрос :
    УСНщик приходовал товар без выделения НДС на 19 счет
    => в ТОРГ-12 не будет же НДС?
  • 06.04.2014, 14:28
    ZZZhanna
    ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
    (форма N ТОРГ-12)

    Применяется для оформления продажи (отпуска) товарно - материальных ценностей сторонней организации.
    Составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, сдающей товарно - материальные ценности, и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием для оприходования этих ценностей.
    Где тут хоть слово про обязательную реализацию и тем более про 90 счет?
  • 06.04.2014, 13:45
    zak1c
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    а ТОРГ-12 служит подтверждением передачи ТМЦ.
    так торг-12 это же реализация ?
    т.е. проводки по 90 счету будут *?
  • 30.03.2014, 23:09
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    странно
    ничего странного, ТОРГ-2 фиксирует брак/недовоз, а ТОРГ-12 служит подтверждением передачи ТМЦ.
  • 30.03.2014, 22:34
    zak1c
    ZZZhanna, т.е. по мимо ТОРГ-2 нужно будет всё равно им выдать ТОРГ-12 ?
    как-то странно
  • 30.03.2014, 22:09
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    торг-3?
    ТОРГ-3 - это не накладная, это акт о расхождении по количеству и качеству по импортным товарам, по нашим - ТОРГ-2. Очень хорошо его бы тоже составить.
    А накладную любую, можно ТОРГ-12.
  • 30.03.2014, 21:55
    Лёнка
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    УСНщик продал бракованный товар
    мало ли он чего захочет...или накладная на возврат...либо реализация без НДС...
  • 30.03.2014, 21:55
    zak1c
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Выпишите им накладную на возврат брака
    торг-3?
  • 30.03.2014, 21:47
    ZZZhanna
    В смысле считала бы.
    Выпишите им накладную на возврат брака, с выделенным НДС, счет-фактуру не выписываайте, если им надо - они должны делать свой корректировочный.
  • 30.03.2014, 21:27
    zak1c
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Я бы тогда плясала
    в смысле плясала? продавала бы брак назад?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •