×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Оказание услуг в Р.Беларусь

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.04.2015, 16:16
    Nolina
    Да, сумму всю указывать.
  • 30.04.2015, 16:09
    Nolina
    Цитата Сообщение от Tereza Посмотреть сообщение
    А нам нужно это как-то доказывать,что НДС нет? .
    Раздел 7 в декларации по НДС заполните.
  • 30.04.2015, 15:36
    Tereza
    А нам нужно это как-то доказывать,что НДС нет? В книге продаж мы показываем всю сумму 37 т.р.? Я знаю,что не НДС удержали,это налог на прибыль белорусский.
  • 30.04.2015, 15:11
    Nolina
    Про НДС я написала, ст. 148, место реализации - не РФ, не облагается НДС, счет-фактура не нужен.
  • 30.04.2015, 15:08
    Аноним
    У Вас не НДС удержали, а налог типа на прибыль. НДС вообще здесь нет ст. 148. С/ф не выставляете.
  • 30.04.2015, 14:52
    Tereza
    Спасибо,я посмотрела,но там не совсем ясно про НДС. НДС мне как начислять,счет-фактуру я им не выписывала?Если выписать,то по какой ставке НДС,ведь услуги оказаны на территории Беларуси? Или это не имеет значения,где оказаны услуги? Меня не столько прибыль интересует,сколько НДС.
  • 30.04.2015, 13:48
    Nolina
    Нашла тему, может поможет вам
    http://forum.klerk.ru/showthread.php...F3%F1%F1%E8%FF
  • 30.04.2015, 11:46
    Tereza
    Вот то же в акте написано "Сумма подлежащая перечислению Исполнителю с учетом удержания налога на доходы иностранных юридических лиц,составляет 32257,50 рос.рублей" Я так поняла,что это белорусский налог на прибыль или НДС и они его удерживают сразу при перечислении денег исполнителю и нам деньги поступили в этой сумме.Мы ничего не заполняли.Если я не ошибаюсь, раньше было как-то так,что белорусская сторона должна вам прислать бумагу об уплате этого налога(оригинал),а вы его к вычету принимаете.Но это было так давно,что я уже не помню.А мне то как к учету,в какой сумме принимать этот акт,кто знает?
  • 30.04.2015, 11:33
    Nolina
    Здесь НДС не будет, ст. 148 НК РФ.
    А вот что за налог с вас вычли? Мы собираемся работать с Белоруссией, тоже услуги. Они нас попросили заполнить форму ЗАЯВЛЕНИЯ о неудержании налога или удержании налога на доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельности в Республике Беларусь через постоянное представительство, по пониженным ставкам. Мне не очень понятно, для чего это, и на основании чего заполнять. Может, кто сталкивался?
  • 30.04.2015, 10:18
    Аноним
    в России этот НДС Вы не зачтете. Деньги фактически потеряли.
    А что в договоре указано?
  • 29.04.2015, 21:08
    Tereza
    Наша организация оказала услуги на территории Беларуси белорусскому предприятию по вводу в эксплуатацию оборудования.Акт подписан и заключен на сумму 37950 руб.,оплатили нам 32257,50 руб,за вычетом налога на доходы иностранных юрид.лиц.(написано в акте).А как быть нам с НДС? Как в этом случае и с какой суммы начисляется НДС? Нужно-ли нам выставлять счет-фактуру?
    Подтверждения того,что этот налог на доходы уплачен в Беларуси,от белорусской организации нам нужен какой-то документ,подтверждающий оплату этого налога ,возможно,что его можно возместить у нас,а то нам еще может и налог на прибыль заплатить ? И тогда нам останется копеечка и много возни вокруг этого.Спасибо.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •