Ответить в теме: НДС 1 кв 2015 г в 1С 7.7
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Provence Старый ворчун, А как можно откатиться? Только вернуться к архивной копии с 603 релизом и с потерей данных за этот период? у меня потерь данных не было, только "формирование книг" перепровел после отката. архивирование перед обновлениями делаю обязательно. вчерашние развлечения: архивирование 603 -> обновление на 608 -> мастурбация -> откат 603 -> декларация.
Подскажите, пожалуйста. Мы работаем по договору комиссии - являемся комиссионером. Продаем комиссионный товар покупателю, делаем отчет для комитента и получаем вознаграждение. Выставляем сч/ф с кодом 04 и отражаем их в разделе 10 декларации. Нужно ли нам заполнять 11 раздел декларации? Автоматически у меня он пустой. Увидела, что в журнале для субкомитентов и субкомиссионеров.
Старый ворчун, Сообщение от Старый ворчун потом откатился на 603 и сделал отчетность. А как можно откатиться? Только вернуться к архивной копии с 603 релизом и с потерей данных за этот период?
Сообщение от Provence Это я знаю. А что вы на это скажете: "На самом деле в 608 релизе(1c 77 Бух ) проблема не с самим отчетом, а то что переделали механизм подсчета по какой ставке в какую колонку выводить. Если проверите документы, которые не попадают в книгу, то убедитесь, что НДС в документах указан неверно. Отсюда неверная ставка НДС и строка выпадает из книги.» а что тут скажешь? мат-то запретили...
Сообщение от АнонимХ без конкретных цифр - бред как проверить-то? проверяется элементарно: сравни книгу и кредитовый оборот по сч. 19. у меня в 608 релизе несколько с/ф действительно не попадали в книгу покупок. с/ф со ставкой 10% были, в них ли дело - не знаю, а сейчас проверять лениво. я потыкался несколько раз с перепроведением документов, потом откатился на 603 и сделал отчетность.
не заметила, что что-то не попадает. Мне сейчас главное - вовремя отчет отправить в налоговую. Хорошо, что выгрузился вообще. Если там будут нестыковки, налоговая сама сообщит, потребовав пояснений.
без конкретных цифр - бред как проверить-то?
Сообщение от Незабудка88 608 релиз исправил ошибку 607 и теперь отчет можно выгрузить Это я знаю. А что вы на это скажете: "На самом деле в 608 релизе(1c 77 Бух ) проблема не с самим отчетом, а то что переделали механизм подсчета по какой ставке в какую колонку выводить. Если проверите документы, которые не попадают в книгу, то убедитесь, что НДС в документах указан неверно. Отсюда неверная ставка НДС и строка выпадает из книги.»
608 релиз исправил ошибку 607 и теперь отчет можно выгрузить
Сообщение от АнонимХ титульный (указать вариант), сохранить далее снизу вверх нужные (только нужные) листы, сохранить. Кто нибудь выгрузил отчёт по НДС в 608 релизе без ошибок? Можно сказать что с механизмом выгрузки(а значит и с релизом 608 и самой Регламент отч -ю) всё ОК?
Сообщение от АнонимХ титульный (указать вариант), сохранить далее снизу вверх нужные (только нужные) листы, сохранить. ОК, спасибо.
титульный (указать вариант), сохранить далее снизу вверх нужные (только нужные) листы, сохранить.
Сообщение от АнонимХ проверь релиз 608 отчетность rp15q4004 если так, то не парься ОК, спасибо. А как сформировать отчет по НДС в 1с 7 и 8 ? В 1с 77: Бух отчетность -Титульный лист- далее какая последовательность... чтобы сформировать отчет по НДС в 1с 7 ? В 1с 8.2 КА : тут вообще не понятно как сформировать отчет по НДС в 1с 8 ? Подскажите порядок шагов, пожалуйста.
проверь релиз 608 отчетность rp15q4004 если так, то не парься
Подскажите, на какие кнопки нажимать чтобы проверить в 1с 77 и 1с 8.2КА сдачу отчёта по НДС за 4кв 2015 ? Я сисадмин, всё обновил, но надо проверить что нет косяков. Прошу ликбез по теме. Спасибо.
Подскажите, пож-та. В 4 кв был получен аванс , выделен НДС. Во 2 кв частично аванс закрывается (прошла на часть суммы реализация). В книге покупок стр 170 программа ставит всю сумму сч-ф, выписанную ранее нами на аванс, а НДС правильно - только с той части, на которую прошла реализация. Это правильно? Или в стр 170 должна стоять сумма реализации? То же самое и по полученной сч-ф (был предъявлен НДС по выплаченному авансу). Частично закрывается аванс во 2 кв. В книге покупок ставит всю сумму сч-ф ранее полученную нами от поставщика по выплаченному нами авансу, а НДС правильно - только с суммы полученной сч-ф на отгрузку нам от поставщика во 2 кв. Как должно быть? Ответить с цитированием Ответить с цитированием Вверх ▲
Сообщение от Аноним Народ, помогите плиз! При выгрузке декларации НДС за 2 кв., программа выдает следующее: "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 8: в дополнительной группе строк № 2 в строке 2 не заполнены поля сведений о продавце (код строки 130). Но установлен код операции, при котором сведения о продавце обязательны! Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость". Возможно ругается на неуказанное КПП, но у Индивидуальных предпринимателей нет КПП.?? Они у меня заведены в справочнике контрагентов как физ лица. В справочниках - Контрагенты- поменяйте у контрагента "вид"- на "физическое лицо"- ругаться должно перестать. ЗЫ: возм-но ИНН указан неправильно, попробуйте забить вручную.
Народ, помогите плиз! При выгрузке декларации НДС за 2 кв., программа выдает следующее: "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 8: в дополнительной группе строк № 2 в строке 2 не заполнены поля сведений о продавце (код строки 130). Но установлен код операции, при котором сведения о продавце обязательны! Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость". Возможно ругается на неуказанное КПП, но у Индивидуальных предпринимателей нет КПП.?? Они у меня заведены в справочнике контрагентов как физ лица.
все, разобралась, было временное помутнение рассудка. Там же в декларации надо было зайти в раздел 8 и 9 и заполнить их. Я слишком хорошо подумала об 1С, что к декларации книга покупок и продаж сама подгружается. Забыла уже как в апреле делала.
Сообщение от Незабудка88 Что-то изменили 1С:Бухгалтерия 7.7. Типовая конфигурация, редакция 4.5. Релиз 7.70.601 от 20.07.2015 г. ================================================================ Список изменений в релизе 7.70.601 по сравнению с релизом 7.70.600 ================================================================ Глобальный модуль ---------------------------------------------------------------- Исправлено: Добавлена возможность начисления страх. взносов для иностранных граждан, признанных беженцами. Внесены изменения в процедуру ОбходСотрудниковДляСтраховыхВзносов2015. Внесены изменения в процедуру ОбходСотрудниковДляСтраховыхВзносов2014. Внесены изменения в функцию глСобратьДанныеДляСЗВ2014. Справочник Сотрудники ("Сотрудники") ---------------------------------------------------------------- Исправлено: Добавлена возможность начисления страх. взносов для иностранных граждан, признанных беженцами. Внесены изменения в диалог формы элемента. Внесены изменения в модуль формы элемента. Документ ЗакрытиеМесяца ("Закрытие месяца") ---------------------------------------------------------------- Исправлено: Добавлена возможность начисления страх. взносов для иностранных граждан, признанных беженцами. Внесены изменения в модуль документа. Документ ЗаписьКнигиПродаж ("Запись книги продаж") ---------------------------------------------------------------- Исправлено: Изменена подсказка для заполнения реквизита "Номер и дата счета-фактуры". Внесены изменения в диалог формы документа. Документ ПоступлениеТоваров ("Поступление товаров") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: Не сохранялось измененное значение кода вида операции. Внесены изменения в модуль формы документа. Отчет КнигаПокупок1137 ("Книга покупок по Постановлению № 1173") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: Неправильно определялся код квартала при выгрузке в XML. Внесены изменения в модуль отчета. Отчет КнигаПродаж1137 ("Книга продаж по Постановлению № 1173") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: Неправильно определялись реквизиты корректировок и исправлений счетов-фактур полученных. Внесены изменения в модуль отчета.
Сообщение от Незабудка88 Не могу отправить отчет, СБИС ругается на ошибку минимум три файла должно быть.все через сбис выгрузилось
1С 7.7 версия 601, не понимаю, почему не выгружается книга покупок и продаж теперь вместе с декларацией НДС в разделе "Выгрузка данных версия 4 и 5". В первом квартале все прошло автоматом, а теперь засада какая-то. Что-то изменили, кто в курсе? Не могу отправить отчет, СБИС ругается на ошибку
листай до 8 страницы, стр.4
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9: в дополнительной группе строк № 8 в строке 4 в строке списка 1 неверно заполнен КПП покупателя (код строки 100).
Сообщение от АнонимХ На форме есть кнопки < > для пролистанывания "страниц", - тебе на 3-ю спасибо))) глаза в попе у меня, что называется)))))) все нашла)))
Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ Доброго времени суток, товарищи, помогите, может кто сталкивался с такой непонятной ошибкой. При проверке в 1с7 все нормально, при провервке контрагента на сайте налоговой все нормально, но выгружать 1с7 декларацию не хочет! пишет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9: в дополнительной группе строк № 4 в строке 6 в строке списка 1 неверно заполнен КПП покупателя (код строки 100). Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость"." уже перезаполнила все документы по этому покупателю-не помогает Вот нашла кто-то на подобный вопрос ответил "проверьте чтобы верно было заполнено КПП у контрагента на 3 странице в строке 10 (дополнительной группе строк № 3 в строке 10). я так все ошибки в книге покупок устранила. " но где эта дополнительная группа строк? не понимаю( вопрос снят))
На форме есть кнопки < > для пролистанывания "страниц", - тебе на 3-ю
Доброго времени суток, товарищи, помогите, может кто сталкивался с такой непонятной ошибкой. При проверке в 1с7 все нормально, при провервке контрагента на сайте налоговой все нормально, но выгружать 1с7 декларацию не хочет! пишет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9: в дополнительной группе строк № 4 в строке 6 в строке списка 1 неверно заполнен КПП покупателя (код строки 100). Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость"." уже перезаполнила все документы по этому покупателю-не помогает Вот нашла кто-то на подобный вопрос ответил "проверьте чтобы верно было заполнено КПП у контрагента на 3 странице в строке 10 (дополнительной группе строк № 3 в строке 10). я так все ошибки в книге покупок устранила. " но где эта дополнительная группа строк? не понимаю(
Сообщение от alex1979 Раньше Ну, дык, что? Убедился что нули ДОЛЖНЫ попадать?
Сообщение от alex1979 Раньше не попадали. Ты определись, что должно попадать, а что нет. (В релизе декларации была ошибка, нули ведущие не отражались.) Сообщение от alex1979 С-ф на бумаге у меня без нулей. Ты можешь распечатывать как хошь, хоть через гасящую нули печатную форму. Поинтересуйся на нулёвой пустой базе, как распечатываются и фиксируются счета фактуры в 1С.
Правила форума