×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Командировочные расходы

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 29.10.2014, 21:55
    degna
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    то почему применяется расчётная ставка НДС?
    так

    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Сколько лет задаче-то!
  • 29.10.2014, 21:51
    gnews
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    вопрос по арифметике
    Тогда НДС из проводок по расходам надо убирать
  • 29.10.2014, 21:49
    gnews
    А если есть документы , то почему применяется расчётная ставка НДС?
  • 29.10.2014, 21:44
    degna
    я думаю у автора вопрос по арифметике
  • 29.10.2014, 21:27
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    вероятно билет
    а по квартире? должен быть счет-фактура.
  • 29.10.2014, 21:23
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от смурфик Посмотреть сообщение
    Расходный кассовый орден
    он ордеР
    Ордена за поездку в Сыктывкар не дают
  • 29.10.2014, 21:19
    degna
    Цитата Сообщение от смурфик Посмотреть сообщение
    НДС-16.67% по проезду, постельному и квартирным).
    суммы по проводкам должны быть уменьшены на сумму ндс
  • 29.10.2014, 21:14
    degna
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    А основании каких документов?
    вероятно билет
  • 29.10.2014, 19:14
    gnews
    Цитата Сообщение от смурфик Посмотреть сообщение
    НДС-16.67%
    Ух, ты.. Сколько лет задаче-то!


    Цитата Сообщение от смурфик Посмотреть сообщение
    (НДС-16.67% по проезду, постельному и квартирным).
    Т.е. суммы включают НДС

    Цитата Сообщение от смурфик Посмотреть сообщение
    НДС направлен к вычету
    А основании каких документов?
  • 29.10.2014, 18:43
    смурфик
    1. Командировка в Сыктывкар на 6 дней: выдано 2 000р. По при-езду предоставлен авансовый отчет: проезд - 500р, постельные принад-лежности - 40р., суточные - 700р., квартирные - 800р (НДС-16.67% по проезду, постельному и квартирным).
    Вот как я решила:
    Счета Сумма, руб. Содержание операции Первичные документы
    Дт Кт
    71 50 2000 Выдано из кассы денежные средства на командировку работнику Расходный кассовый орден, приказ
    26 71 500 Учтены расходы на проезд Авансовый отчет
    26 71 4200 Учтены расходы суточных Авансовый отчет
    26 71 40 Учтены расходы на постельное Авансовый отчет
    26 71 4800 Учтены расходы на квартиру Авансовый отчет
    19 71 890,18 Учтен НДС
    68 19 890,18 НДС направлен к вычету Бухгалтерская проводка
    71 50 7 540 Выдана работнику сумма, потраченная им свыше Расходный кассовый орден, авансовый отчет
    выданного аванса
    Пожалуйста, посмотрите где я ошиблась.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •