×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 13.10.2014, 09:22
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от natashasmile Посмотреть сообщение
    мы ка раз поставщики
    вы производитель это краски? или где-то её закупили?
  • 13.10.2014, 08:59
    natashasmile
    вообще брак можно списывать в расходы, но для начала бы надо предъявить претензию вашему поставщику, если это производственный брак.

    Жанна, мы ка раз поставщики и т.к нам не возвращают продукцию, я считаю что над списывать Д 91.2 К 41 непринимаемые, т.к мы ничего не получаем,
    если бы возвратили продукцию, то как обратная реализация или через сторно выручки и списанием красок на Д91.2 К 41 как прочие.
  • 10.10.2014, 14:49
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    на каком основании реализацию сторнить?
    на том, что договором не предусмотрена продажа бракованного товара.
  • 10.10.2014, 13:47
    Аноним
    чё то бред какой то...
    как это товар не использовался в ндс-деятельности?
    на каком основании реализацию сторнить?
    вы чё, граждане?!
  • 10.10.2014, 13:44
    ZZZhanna
    вообще брак можно списывать в расходы, но для начала бы надо предъявить претензию вашему поставщику, если это производственный брак.
  • 10.10.2014, 13:39
    natashasmile
    Да, точно, нужно восстанавливать НДС с покупной стоимости.
    Да, все верно, и стоимость убрать на 91.2 не принимаемые в расходы, т.к мне товар не возвратили или все-таки можно принять как прочие БУ и в НУ как внереализационные расходы??
  • 10.10.2014, 13:01
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от natashasmile Посмотреть сообщение
    Д 62 К 90, Д 90.2 К 41 в текущем периоде
    да.

    Цитата Сообщение от natashasmile Посмотреть сообщение
    по НДС сторно Д 90.3 К 68.2 подаю уточненку, т.к по НДС - отчетный период квартал
    тут не уверена, в 1 кв. НДС был начислен обоснованно, повод для уменьшения начисления возник только в 3кв.

    Еще надо убрать остатки с 41 счета, Д 91 К 41.
    А так же, видимо, нужно восстановить НДС с закупки, т.к. товар не использован в операциях, облагаемых НДС.
  • 10.10.2014, 09:27
    natashasmile
    доброе утро Жанна!!
    Мы продаем лаки/эмали, покупатель купил 5т (в феврале), в процессе окрашивания (в сентябре)были выявлены недостатки, претензия поступила только сейчас (в октябре), составили Акт о выявлении не соответствия качества и теперь надо проводить в БУ и НУ,

    т.к нет возврата лаков/эмали, я делаю сторнирующие проводки:
    по прибыли Д 62 К 90, Д 90.2 К 41 в текущем периоде, т.к не прошел год и по ст.54 переплатили налог.
    по НДС сторно Д 90.3 К 68.2 подаю уточненку, т.к по НДС - отчетный период квартал

    Покупатель мне ничего не выставляет (т.к обычно некачественный товар возвращается и проводится через обратную реализацию -накладная на возврат и сч/ф), но здесь возврата нет.
    Тогда на основании Акта, Доп соглашения делаются такие проводки и все.

    Так или нет??
    в текущем периоде и
  • 10.10.2014, 06:41
    Аноним
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    нет.


    какими "теми же"? Как возврат проводите, так и будете проводить.
    Спасибо!
  • 10.10.2014, 06:21
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это не будет считаться обратной реализацией?
    нет.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    проводить в бух.учете теми же проводками?
    какими "теми же"? Как возврат проводите, так и будете проводить.
  • 09.10.2014, 22:51
    Аноним
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    всё, что не ухудшает положение потребителей по сравнению с положениями, предусмотренными законодательством, делать не запрещено.
    Спасибо!
    т.е. принимать будем по тем же правилам и проводить в бух.учете теми же проводками? Это не будет считаться обратной реализацией?
    (наши покупатели-физ.лица).
  • 09.10.2014, 22:37
    ZZZhanna
    всё, что не ухудшает положение потребителей по сравнению с положениями, предусмотренными законодательством, делать не запрещено.
  • 09.10.2014, 22:12
    Аноним
    Добрый вечер! У нас торгующая организация в розницу.
    Подскажите пожалуйста, можем ли увеличить срок возврата товара более чем на 14 дней по нашему желанию?
  • 09.10.2014, 21:28
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от natashasmile Посмотреть сообщение
    использовали во время потребления
    что потребляли?

    вы покупатель или продавец?
    сформулируйте вопрос как-нибудь более понятно, пожалуйста.
  • 09.10.2014, 17:08
    natashasmile
    Если бы был возврат некачет товара , после принятия учета у покупателя, то была бы сч-ф от покупателя и накладная на возврат или обратная реализация.

    А при условии, что нечего возвращать, то как лучше отразить проводки в БУ и НУ??

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •