×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС возврат товара проданного по ЕНВД

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.08.2014, 10:37
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от latina1 Посмотреть сообщение
    А как быть с датой?
    дата вычета = дата реализации по ОСНО.
  • 22.08.2014, 10:29
    latina1
    А как быть с датой? Я так понимаю что Вы предлагаете сделать бух справку и на основании нее взять НДС на возмещение( по сч-ф конечно)?
  • 22.08.2014, 08:03
    ZZZhanna
    Для вычета по НДС должны выполняться 3 условия:
    1. Оприходование
    2. Использование в НДС-облагаемой деятельности
    3. Наличие счета-фактуры.
    Все эти условия выполняются в момент продажи по ОСНО.
  • 22.08.2014, 05:53
    latina1
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    имхо, можно.
    а основание?
  • 21.08.2014, 23:06
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Телкиза Посмотреть сообщение
    можно ли как-то выделить из стоимости товара НДС ранее в нее включенный и принять его к вычету
    имхо, можно.
  • 21.08.2014, 21:59
    Телкиза
    Так НДС был принят к вычету, но потом, как только товар пошел на реализацию по деятельности облагаемой ЕНВД, НДС был восстановлен и включен в стоимость товара. Фактически возмещения НДС не было. Вот и вопрос при возврате товара от покупателя можно его вычленить из стоимости или нет
  • 21.08.2014, 13:18
    latina1
    Я бы сказала нет.. Потому что НДС мы можем возмещать только на основании счетов-фактур. А этот НДС был уже ранее принят к возмещению. Счет-фактура прошла в книге покупок...
    Блин, сложный и неоднозначный вопрос конечно.. Но я бы не рисковала.Особенно если сумма не огромная.
  • 20.08.2014, 23:47
    Телкиза
    Здравствуйте. Нужна помощь с НДС. Мы на совмещенном режиме ОСН и ЕНВД. Покупаем товар с НДС, приходуем на оптовый склад. НДС принимаем к вычету. Потом товар перемещаем в розницу на счет 41.11. НДС по товарам проданным по ЕНВД восстанавливаем и включаем в стоимость.
    У нас возникла ситуация, когда товар проданный по ЕНВД был нам возвращен покупателем. Далее его продадим уже по ОСН с НДС.
    Вопрос можно ли как-то выделить из стоимости товара НДС ранее в нее включенный и принять его к вычету. Если можно, то как отразить в 1С.Очень не хочется терять налог.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •