×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: как поступить с задолженность по 60 счету

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 14.06.2014, 01:20
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если по 60 счету есть поставщики в Дт сальдо...потому что нет документов после оплаты уже оч.давно. Это также в расход внереал списывать?
    Когда срок исковой давности истечет
  • 13.06.2014, 17:53
    Аноним
    А если по 60 счету есть поставщики в Дт сальдо...потому что нет документов после оплаты уже оч.давно. Это также в расход внереал списывать?
  • 12.06.2014, 22:21
    Январь
    Аноним, субсчета по 60 посмотрите, какие использовали
  • 12.06.2014, 21:55
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Что "это"? Сальдо после списания у вас по этой операции быть не должно, ни в дебете, ни в кредите 60, только обороты. Если у вас сальдо по 60 не будет, то и балансе его не будет. Убыток от списания будет составе нераспределенной прибыли (убытка)

    ну вот не должно а сальдо теперь одинаковое что по Дт что по Кт
  • 12.06.2014, 21:48
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а в балансе как это будет выглядеть? когда и в Дт сальдо и в кт?
    Что "это"? Сальдо после списания у вас по этой операции быть не должно, ни в дебете, ни в кредите 60, только обороты. Если у вас сальдо по 60 не будет, то и балансе его не будет. Убыток от списания будет составе нераспределенной прибыли (убытка)
  • 12.06.2014, 21:29
    Аноним
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    т.е у вас сальдо на конец периода?
    предыдущим вопросом я и хотела спросить, почему получается после это проводки Дт и Кт сальдо...
  • 12.06.2014, 21:24
    Лёнка
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    когда и в Дт сальдо и в кт?
    т.е у вас сальдо на конец периода?
  • 12.06.2014, 21:11
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А как еще должно получаться?
    Заплатили аванс поставщику: 60 - 51
    Списали 91.2 - 60

    а в балансе как это будет выглядеть? когда и в Дт сальдо и в кт?
  • 12.06.2014, 20:51
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а то почему получается эта сумма в осв по 60 счету теперь и в Дт и Кт после этой проводки?
    А как еще должно получаться?
    Заплатили аванс поставщику: 60 - 51
    Списали 91.2 - 60
  • 12.06.2014, 20:08
    Аноним
    Это в Дт списывать?
    а то почему получается эта сумма в осв по 60 счету теперь и в Дт и Кт после этой проводки? так и надо?
  • 09.06.2014, 22:28
    viktoriam
    да только приложите к этой проводке бух справку с копией свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ или копию выписки из ЕГРЮЛ где будет соответствующая запись
    в противном случае все это за счет прибыли
  • 09.06.2014, 21:51
    Аноним
    Т.е.списывается во внереал.расход?
  • 09.06.2014, 18:24
    mvf
    91 - 60
  • 09.06.2014, 17:56
    Аноним
    поставщику был перечислен аванс в счет будущих поставок. контрагент ликвидировался и у нас осталась не закрытая оплата товаром. нам не поставили товар,а деньги мы им отправили...Как быть с 60 счетом?
    интересует только бух.проводка

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •