Ответить в теме: счет-фактура Исправление
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от BuhAl Получила корректировочную.На ней написано ИСПРАВЛЕНИЕ №1 В корректировочном счф строка "Исправление", заполняется только если Вам уже выставлялся корректировочный счф и в нём были ошибки. При уменьшении стоимости приобретенных товаров (работ,услуг, имущ. прав) покупатель должен зарегистрировать корректировочный счф ( первичный документ) в книге продаж на наиболее раннюю из дат: либо - на дату получения первичного документа с "уменьшенной" стоимостью товара либо -на дату получения корректировочного счф. Корректировочный счф регистрируется в книге продаж на сумму "всего к уменьшению" . Т.е. покупатель восстанавливает часть НДС, ранее принятого к вычету. Представлять уточненную декларацию за период, когда товары были приняты на учет не нужно. При составлении корректировочного счф должен быть документ, подтверждающий согласие покупателя на изменение цены ( доп. соглашение, договор, первичный документ). Сообщение от BuhAl А само сторно операции я делаю в 4 квартале Как первичку получили, так и делайте.
Ну с книгой понятно,запись с минусом делаю в прошлом квартале .А само сторно операции я делаю в 4 квартале ?
Сообщение от gnews Да. По мнению ФНС и Минфина -да, т.к. сумма вычетов за 3-ий квартал завышена, а право на вычет появляется только в 4-ом. PS В первоначальный счф вносились исправления или же Вы получили корректировочный счф? Получила корректировочную.На ней написано ИСПРАВЛЕНИЕ №1
Сообщение от BuhAl Получили счет -фактуру (исправление) в этом квартале . Продавец уменьшил стоимость. Исходная фактура была в прошлом квартале. Сообщение от BuhAl делаю в доплисте книги покупок запись с минусом сумму исходной фактуры.И запись в книгу продаж в 4 квартале с суммой исправленной фактуры. Да. Сообщение от BuhAl Я делаю уточненку по НДС в 3 кв.? Новый НДС должен войдет в декларацию за 4 кв? По мнению ФНС и Минфина -да, т.к. сумма вычетов за 3-ий квартал завышена, а право на вычет появляется только в 4-ом. PS В первоначальный счф вносились исправления или же Вы получили корректировочный счф?
Добрый день.У нас появилась такая ситуация: Получили счет -фактуру (исправление) в этом квартале . Продавец уменьшил стоимость. Исходная фактура была в прошлом квартале. Никогда не сталкивалась с такой ситуацией-поэтому некоторые нюансы мне не понятны. Из того ,что я поняла -это я делаю в доплисте книги покупок запись с минусом сумму исходной фактуры.И запись в книгу продаж в 4 квартале с суммой исправленной фактуры. Я делаю уточненку по НДС в 3 кв.? Новый НДС должен войдет в декларацию за 4 кв? Или это как-то делается только на разницу?
Правила форума