×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 18.10.2013, 15:21
    Январь
    Из-за переплаты, разумеется, может быть задолженность бюджета перед вами.
  • 18.10.2013, 15:16
    СветаСветлана
    Оо, кажется поняла теперь... подавали уточненку за 2квартал, сумму налога значительно уменьшили, а в оплатах стоит сумма нд без корректировки, в итоге ИФНС нам должна как бы, отсюда и остаток такой, правильно?)
  • 18.10.2013, 14:05
    Январь
    СветаСветлана, постойте анализ 68, чтобы было видно, какие счета формируют сальдо и сравните с начислениями в книгах. Находите, где разница, постепенно уменьшаете интервал времени (период) и вычисляете конкретные суммы, из-за которых расхождения.
    Потом уже думать, почему.
  • 18.10.2013, 14:00
    СветаСветлана
    если считать "вручную" по анализу счета 68,2, то ндс к уплате, но программа упорно выдает конечное сальдо к возмещению((
  • 18.10.2013, 13:57
    Январь
    Ну так сравните начисления по книгам и по анализу 68, в чем именно разница
  • 18.10.2013, 13:53
    СветаСветлана
    Подскажите пожалуйста, заполняю нд по ндс по книге покупок и продаж, получается ндс к уплате, делаю в 1С анализ счета 68,2 - показывает ндс к возмещению, подскажите, где могла возникнуть ошибка, почему расчеты не идут???
  • 17.10.2013, 23:01
    Январь
    В описанной ситуации я бы просто исправила первоначальный документ, той датой, когда он был.
    А правильно: текущей датой сторнировать и ввести заново
  • 17.10.2013, 21:52
    Аноним
    В 3-м квартале обнаружили ошибку от июня : по одной покупке из-за неправильного заполнения закладки в 1с "Цена и валюта" НДС и вся стоимость материала по этой покупке попали в расходы, уменьшающие прибыль , а не на 19 счет. Какими проводками это исправить и какой датой, учитывая следующее:
    1. НДС к возмещению брать не будем, коррект.декларацию за 2 кв.не будем подавать, готовы взять НДС на расходы, не уменьшающие прибыль.
    2. Сумма по НДС очень маленькая.
    3. За 2 кв. по прибыли - убыток, за 3 кв.- тоже убыток. Т.е. исключение суммы НДС из расходов картину вообще не изменит. Нужна ли корректировка декл по прибыли за полугодие? За 9 мес будем подавать нарастающим итогом верные цифры.
    Больше интересует, как правильно отразить это проводками в бух.учете. Спасибо

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •