Ответить в теме: как быть с коррект. сч-ф?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от room111 1. выбираете нужный документ на 259 тыс, на нем клик правой кнопкой мышки, выбираете меню "на основании" 2. Выбираете документ корректировка поступления-исправление в первичных документах 3. Корректируете все как по новой сч.фактуре, вносите все данные. 4. Проверяете проводки и получившуюся сумму Уточненку сдавать не надо - корректировка отразится в текущем периоде. Спасибо! это уже все сделала, а в акте сверки все-равно задолженность не изменяется
[QUOTE=data;54067382]Теперь у нас на руках сч-ф от 14.06.2013 на 89000 и акт от 14.06.2013 на -170000. Почему разные суммы в документах за июнь?[/Q разные, потому что изначально сч-ф и акт были на 259000, теперь сч-ф на правильную сумму зачета 89000, акт на сумму с минусом - 170000 и как его провести я не понимаю, чтобы задолженность Заказчика увеличилась и отразилась в акте сверки???
1. выбираете нужный документ на 259 тыс, на нем клик правой кнопкой мышки, выбираете меню "на основании" 2. Выбираете документ корректировка поступления-исправление в первичных документах 3. Корректируете все как по новой сч.фактуре, вносите все данные. 4. Проверяете проводки и получившуюся сумму Уточненку сдавать не надо - корректировка отразится в текущем периоде.
Сообщение от marишка мы получили от Заказчика коорект. сч-ф от Заказчика? Сообщение от marишка сч-ф от 14.06.2013 на 89000 Это сумма корректировки?
Теперь у нас на руках сч-ф от 14.06.2013 на 89000 и акт от 14.06.2013 на -170000. Почему разные суммы в документах за июнь?
Сообщение от marишка Надо ли мне будет сдавать уточненку за 4 кв. 2012г С чего это вдруг? У вас корректировочные документы выставлены в этом налоговом периоде, сейчас и должны быть учтены.
Подскажите, пожалуйста, мы получили от Заказчика коорект. сч-ф на электроэнергию. Первичную сч-ф и акт на 259000 я провела в ноябре 2012г. Теперь у нас на руках сч-ф от 14.06.2013 на 89000 и акт от 14.06.2013 на -170000. Как провести эту операцию в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) Бухгалтерия. Надо ли мне будет сдавать уточненку за 4 кв. 2012г? Спасибо
Правила форума