Ответить в теме: Не закрывается счет 68.04.2 из-за резервов отпуска
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Пож-ста
Добавила проводки БУ Дт 44 Кт 70,69 БУ 0 руб НУ Дт 5000 руб Дт ВР -5000 руб. И Ура ! Закрытием месяца все схлопнулось! Счет 68.04.2 закрыт! Спасибо огромное за помощь!!!!
Я думаю, что дело в вашем счете ВР , по Дт общий оборот 15000, по Кт10000 Попробуйте поправить вот так проводки при списании резерва, с минусом. В общем по играйте с этим счетом,если логику не понимаете, перепроводя закрытие конечно Сумма НУ Дт 5000 Сумма ПР Дт Сумма ВР Дт -5000
31.12.12 БУ Дт 44 Кт 96 10 000 руб. НУ Дт 44 Кт 96 0 руб. Дт ВР 10 000 руб. Кт ВР 10 000 руб. Дт 09 Кт 68.04.2 2 000 руб. январь 2013 БУ Дт96Кт 70,69 5000 руб НУ Дт96 Кт 70,69 0 руб. Дт ВР 5000 руб. БУ Дт 44 Кт 70,69 2000 руб. НУ Дт 44 Кт 70,69 2000 руб. Дт 68.04.2 Кт 09 1000 руб.
Напишите все проводки ваши правильно, иначе получается в БУ учете 2 раза начислили один раз 44- 70 и до этого в декабре резервом 96-70 и списанием 44- 96 в январе
Да , эти проводки есть . БУ Дт 44 Кт 70, 69 и в НУ Дт 44 Кт 70,69 суммы равны...
Правильно, но в январе когда часть отпускных с резерва в БУ списалось,а в НУ что сделали, проводка Д44 Кт70 сделана???
БУ Дт 96 КТ 70,69 5000 руб НУ Дт 96 Кт 70,69 О руб. соответственно разница Дт ВР 5000 руб. Согласно учетной политике в налоговом учете резерв по отпускам не создавался.
Сообщение от Katerinca Добрый день. В январе начислены отпускные. Сумма с отчислениями составила 5 000 руб. в БУ Дт 96 Кт 70,69 5 000 руб. в НУ Дт ВР 5000 руб. Где проводка начисления отпускных в НУ??? ВР разница есть, а счет затрат где???
Добрый день. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.8) На 31.12.2012 года был создан резерв по отпускам в БУ Дт 44 Кт 96 10 000 руб. в НУ Дт 44 Кт 96 0 руб. ВР 10000 руб. При закрытии месяца сформировался ОНА Дт 09 Кт 68,04,2 2 000 Тут все ок. В январе начислены отпускные. Сумма с отчислениями составила 5 000 руб. в БУ Дт 96 Кт 70,69 5 000 руб. в НУ Дт ВР 5000 руб. При закрытие месяца регламентные операции Дт 68.04.2 Кт 09 1000 руб. (5000*20%) Но программа 1С при закрытии не отражает условный расход Дт 99.02 Кт 68.04.2 1000 руб, соответственно , прибыль считается не верно. Подскажите что не так ? Почему автоматически программа не закрывает 68.04.2 и на счете весит остаток 1000 руб.? Заранее всем спасибо!
Правила форума