×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Не закрывается счет 68.04.2 из-за резервов отпуска

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 07.05.2013, 11:21
    Аноним
    Пож-ста
  • 07.05.2013, 11:01
    Katerinca
    Добавила проводки БУ Дт 44 Кт 70,69 БУ 0 руб НУ Дт 5000 руб Дт ВР -5000 руб. И Ура ! Закрытием месяца все схлопнулось! Счет 68.04.2 закрыт! Спасибо огромное за помощь!!!!
  • 07.05.2013, 10:44
    Аноним
    Я думаю, что дело в вашем счете ВР , по Дт общий оборот 15000, по Кт10000 Попробуйте поправить вот так проводки при списании резерва, с минусом. В общем по играйте с этим счетом,если логику не понимаете, перепроводя закрытие конечно
    Сумма НУ Дт 5000
    Сумма ПР Дт
    Сумма ВР Дт -5000
  • 07.05.2013, 10:09
    Katerinca
    31.12.12
    БУ Дт 44 Кт 96 10 000 руб.
    НУ Дт 44 Кт 96 0 руб.
    Дт ВР 10 000 руб.
    Кт ВР 10 000 руб.
    Дт 09 Кт 68.04.2 2 000 руб.
    январь 2013
    БУ Дт96Кт 70,69 5000 руб
    НУ Дт96 Кт 70,69 0 руб.
    Дт ВР 5000 руб.
    БУ Дт 44 Кт 70,69 2000 руб.
    НУ Дт 44 Кт 70,69 2000 руб.
    Дт 68.04.2 Кт 09 1000 руб.
  • 07.05.2013, 09:26
    Аноним
    Напишите все проводки ваши правильно, иначе получается в БУ учете 2 раза начислили один раз 44- 70 и до этого в декабре резервом 96-70 и списанием 44- 96 в январе
  • 07.05.2013, 09:13
    Katerinca
    Да , эти проводки есть . БУ Дт 44 Кт 70, 69 и в НУ Дт 44 Кт 70,69 суммы равны...
  • 07.05.2013, 08:39
    Аноним
    Правильно, но в январе когда часть отпускных с резерва в БУ списалось,а в НУ что сделали, проводка Д44 Кт70 сделана???
  • 07.05.2013, 08:09
    Katerinca
    БУ Дт 96 КТ 70,69 5000 руб
    НУ Дт 96 Кт 70,69 О руб. соответственно разница Дт ВР 5000 руб. Согласно учетной политике в налоговом учете резерв по отпускам не создавался.
  • 06.05.2013, 22:15
    Аноним
    Цитата Сообщение от Katerinca Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В январе начислены отпускные. Сумма с отчислениями составила 5 000 руб.

    в БУ Дт 96 Кт 70,69 5 000 руб.
    в НУ Дт ВР 5000 руб.
    Где проводка начисления отпускных в НУ??? ВР разница есть, а счет затрат где???
  • 06.05.2013, 21:26
    Katerinca
    Добрый день.

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.8)

    На 31.12.2012 года был создан резерв по отпускам
    в БУ Дт 44 Кт 96 10 000 руб.
    в НУ Дт 44 Кт 96 0 руб. ВР 10000 руб.
    При закрытии месяца сформировался ОНА
    Дт 09 Кт 68,04,2 2 000
    Тут все ок.
    В январе начислены отпускные. Сумма с отчислениями составила 5 000 руб.

    в БУ Дт 96 Кт 70,69 5 000 руб.
    в НУ Дт ВР 5000 руб.

    При закрытие месяца регламентные операции Дт 68.04.2 Кт 09 1000 руб. (5000*20%)
    Но программа 1С при закрытии не отражает условный расход Дт 99.02 Кт 68.04.2 1000 руб, соответственно , прибыль считается не верно.

    Подскажите что не так ? Почему автоматически программа не закрывает 68.04.2 и на счете весит остаток 1000 руб.?

    Заранее всем спасибо!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •