×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 07.05.2013, 07:07
    Аноним
    Скорее всего ищите расход на сумму 990 руб - это разница по БУ и НУ учету , исправляйте в них проводки, перепроводите и будет вам счастье.
  • 07.05.2013, 06:08
    Сахалинский_Бух
    Добрый день! У меня такая же ситуация: после закрытия месяца остается сальдо по 68.04.2, сумма небольшая 198 руб., но его не должно быть, уже голову сломала... Помогите, пожалуйста, советом, в чём может быть ошибка?
  • 06.09.2012, 13:53
    Knopka-78
    Анжелика Ник, УРАААА получилось!!! Спасибо!!!
  • 06.09.2012, 13:38
    Knopka-78
    Анжелика Ник, спасибо Вам большое, занялась исправлением того,что натворила!!!
  • 06.09.2012, 13:25
    Анжелика Ник
    Knopka-78, и план счетов не трогайте НИКОГДА. иначе потом будете спрашивать почему суммы не попадают в регламентированную отчетность в 1с
  • 06.09.2012, 13:23
    Анжелика Ник
    удалите все что наделали..

    в документе передача материалов выбирайте способ отражения расходов- его заводите новый- в нем счет затрат "типовой" 91.2- а в нем уже заводите какие хотите виды субконто.. вот здесь уже не ошибитесь с галками принятие к учету в налоговом учете.. если сделаете все правильно- будет вам счастье
  • 06.09.2012, 13:20
    Knopka-78
    Да, добавили субсчет. Подскажите пожалуйста как нам все исправить!
  • 06.09.2012, 13:18
    Анжелика Ник
    что значит создали субсчет? изменили план счетов???
  • 06.09.2012, 13:06
    Knopka-78
    Поступление стоит на 10 счет, затем передача материалов в эксплуатацию. мы сами создали субсчет у 91 (91.02.1 расходы непринимаемые для...) и документом создалась проводка ДТ 91.02.1 аммортизация (галочка НУ не стоит) и Кт 10. программиста у нас нет, мучаемся сами. Видимо не хватило знаний.
  • 06.09.2012, 12:58
    Анжелика Ник
    статью затрат вы какую выбрали для холодильника. что в ней стоит по поводу налогового учета?
  • 06.09.2012, 12:41
    Knopka-78
    Подскажите пожалуйста, у нас возникает дебетовое сальдо по сч.68.04 на конец квартала. ПБУ 18 применяем. Я нашла, что эта сумма составляет 20% от стоимости холоильника, который мы не принимаем при учете затрат для налога на прибыль. У нас новая компания и непринимаемый расход первый раз. Помогите разобраться, пожалуйста!!!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •