×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Уменьшение суммы налога по УСН за 1 кв 2013

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 01.07.2013, 07:28
    Andyko
    Аноним, да
  • 01.07.2013, 06:35
    Аноним
    Подскажите, пожалуйста! Если сегодня взносы оплатить, то вычесть их можно будет, уже только, из налога за 3-й кв.? за 2-й никак(?
  • 30.06.2013, 19:04
    phoenix7
    Спасибо, учту это!
  • 29.06.2013, 00:00
    Над.К
    Цитата Сообщение от phoenix7 Посмотреть сообщение
    Я имею ввиду подавать что-то надо дополнительно,
    не надо

    Декларацию надо правильно составлять и учитывать в строках 030-050 уменьшение на взносы
  • 28.06.2013, 23:53
    phoenix7
    Спасибо

    Ну она есть, да, но книгу эту же не обязательно будут проверять... А засчитываться они должны в данном отчетном периоде.

    Я имею ввиду подавать что-то надо дополнительно, чтобы их учесть?
    Или при оплате взносов в срок налоги автоматически списываются?

    В декларацию за этот год надо будет что-то дополнительно вносить?
  • 28.06.2013, 19:23
    Над.К
    Цитата Сообщение от phoenix7 Посмотреть сообщение
    Надо ли как-то документировать,
    В книге ДиР с 2013 года есть специальный раздел для взносов
  • 28.06.2013, 19:18
    phoenix7
    Здравствуйте! Я ИП на УСН 6%, без работников.
    Вопрос может кому-то покажется новичковый, но всё же )

    Вот я, скажем, уплатил в 1 полугодии страховые взносы за 1 полугодие..
    Налогов сколько-то набежало, но я их не платил, т.к. они укладываются
    в 17 с чем-то там тысяч взносов (=сокращаются на 100%)

    Надо ли как-то документировать, что я хочу сократить налог на сумму взносов? Или отправлять какой-то запрос?
    И если да, то как и когда? Или как-то по особому заполнять декларацию в след. году?

    Заранее спасибо!
  • 14.04.2013, 22:26
    Зета
    1 если переплата, то можно зачесть на след.год
    2 не можете. С 2013 можно уменьшать только на уплаченное в периоде
    3 не можете. См. п.2
    4 не можете в след.году
  • 14.04.2013, 22:19
    Откровенная
    Доброй ночи! Новый год и новые вопросы вылезли! Вся надежда на Вашу помощь!

    1 В прошлом году у меня после оплаты за 3 кв осталась переплата в 872 р., по итогам года будет либо 0 к оплате, либо некоторая сумма, но переплата останется. Могу ли я её перенести (зачесть) на следующий 2013 год?

    2 Пенсионный взнос за второе полугодие 2012 года я оплатила в январе 2013, могу ли я как и в прошлом году зачесть эту сумму (вычесть из налога) так как оплатила взносы до подачи декларации? В том году выяснила тут что так можно, воспользовалась и налоговая со скрипом, но согласилась со мной и посчитала, что у меня есть переплата (так как платила я не учитывая вычеты изначально, но вычла в последних платежах).

    3 В 2013 году я не оплатила взносы в ПФР за 1 квартал в первом квартале, оплачу в апреле. Могу ли я вычесть их из суммы налога за 1 квартал, раз я оплатила взносы ДО оплаты налога? Или так нельзя делать?

    4 Правильно ли я понимаю, что если я буду вычитать сумму взносов из налога в каждом квартале, но мой налог за 2013 год окажется меньше чем сумма взносов за год 2013, то я просто потеряю эту сумму ,так как налог не может быть минусовым. Или я смогу уменьшить на оставшуюся сумму уплаченных взносов свой налог в последующем году?

    В таком случае выходит я зря не оплатила взносы в ПФР за 1 квартал, ведь я смогла бы уменьшить налог на них, а если не уменьшила, и суммы налога в остальных кварталах не хватит для уменьшения (то-есть если налог за 2,3 и 4 кварталы будет менее 30 тыс), то я просто теряю эту сумму за 1 квартал (уплаченные взносы)??? Получается теперь выгоднее платить за каждый квартал взносы? (раньше мне было нормально платить 2 раза в год и я ничего не теряла).
  • 13.04.2013, 12:42
    Над.К
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    эти 1500руб. так и будут у меня "болтаться"?
    Их можно попросить вернуть. Причем тянуть не стоит, потому что срок давности по возврату 3 года
  • 13.04.2013, 12:37
    Аноним
    [QUOTE=Над.К;54019823]Вы распечатку лицевого счета налогоплательщика в налоговой брали?

    Я взяла Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам.

    По состоянию на 31.12.2011г. по налогу ИП/доходы в графе "переплата(+)/недоимка(-) стоит сумма 2 184руб. Это действительно та сумма налога, которую я оплатила в 2011г.

    По состоянию на 31.12.2012г. по налогу ИП/доходы в графе "переплата(+)/недоимка(-) стоит сумма 1 500руб.????? Ой, я вспомнила, за 2012г. я ведь тоже оплатила налог 408руб. (незнала, что можно не платить). Ну да правильно получается: переплата с 2011г. в сумме 1 092руб. + 408руб. = 1 500руб.

    Эту сумму 1 500руб. я могу зачесть в уплату 1кв. 2013г., а пени потом уплачу.

    Вопрос: Если опять взносы в ПФР перекроют сумму налога в 2013г. и последующие годы, эти 1500руб. так и будут у меня "болтаться"? Можно их зачесть в счет пени потом? Надо ли писать заявление в ИФНС или они сами зачтут? И вообще есть ли сроки по зачету, может быть здесь общий срок 3 года применяется и потом эти 1 500руб. у меня "пропадут"? Тогда наверно лучше их использовать куда-нибудь.

    Спасибо за предыдущий ответ!!!
  • 13.04.2013, 11:45
    Над.К
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    следовательно осталась переплата по налогу 1 092руб.
    Вы распечатку лицевого счета налогоплательщика в налоговой брали? А то ведь по их данным переплаты может и не быть (что-нибудь не так внесли в базу и пр.).
    1. Вообще остается, да. Авансовый платеж платить надо
    2. Можете. пени придется заплатить
    3. По букве закона надо, а по факту обычно само зачитывается
  • 13.04.2013, 10:29
    Аноним
    [QUOTE=Над.К;54018134]Не бывает штрафов за неуплаты авансовых платедей. Бывают пени.[/QU

    я ИП на УСНО без работников. В 2011г. платила взносы в ПФР поквартально, в срок (т.е. до 31 марта, до 30 июня, до 23 июля, до 31 декабря/30 апреля), налог оплатила полностью 2 184руб., подала декаларацию с учетом взносов ПФР, следовательно осталась переплата по налогу 1 092руб. (2 084руб. : 2 = 1 092руб.).

    В 2012г. платила взносы ПФР как попало. За 1кв. получается не оплатила, доход был 15 000руб., значит авансовый платеж 900руб. (15 000руб. х 6% = 900руб.). Я его не оплатила, посчитала, что раз была переплата в 2011г., то платить не нужно. Впоследующих отчетных периодах взносы в ПФР перекрывали суммы налога. За год доход 56 000руб., всего сумма налога 3 360руб. (56000 х 6% =3360), взносы оплатечены в 2012г. в сумме 16 635,85руб. (были переплаты в 2011г.).

    1) вопрос: Правильно ли я понимаю, что по налогу остается переплата за 2011г. в сумме 192руб. (1092руб. - 900руб. = 192руб.) и переплата за 2012г. в сумме 900руб. (т.к. я посчитала эту сумму переплаты в 2011г. зачтенной в 2012г.).

    В 2013г. не успела оплатить до 31 марта взносы в ПФР, доход за 1кв.95 900руб., значит авансовый платеж 5 754руб.

    2) вопрос: Могу ли я самостоятельно учесть переплаченные суммы налога 1 092руб. или по отдельности 192руб. и 900руб. (как правльно незнаю) за 1кв. 2013г.? Сумма не вся, останется недоплата 4662руб., но я знаю, что в последующем взносы в ПФР опять перекроют сумму налога, прийдется заплатить только пени на недоплаченную сумму за период с 26 апреля по 26 июля (?????).

    3) вопрос:Надо ли писать в ИНФН заявления по зачету налога в 2012г. и в 2013г.?
  • 11.04.2013, 16:36
    Над.К
    Не бывает штрафов за неуплаты авансовых платедей. Бывают пени.
  • 11.04.2013, 16:14
    Аноним
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Пени начислят за период 25.04-25.07 на сумму недоплаты
    А если вообще не заплатить авансовый платеж за 1 кв., оштрафуют? Ведь все равно во 2кв. зачтется (после уплаты в ПФР)
  • 01.04.2013, 16:49
    Walkiriya
    Спасибо, это я поняла. А переплаченную сумму куда можно направитЬ?
  • 01.04.2013, 15:55
    Над.К
    Walkiriya, ну не может быть строка 280 больше строки 260 Надо было писать в строке 280 16848. Потому что нет у Вас налога больше, понимаете?

    Цитата Сообщение от Walkiriya Посмотреть сообщение
    В строках 030-060 написала ноль, а в строке 070 -360р
    И тут неправильно. ВО-первых, нули в деклаарциях не ставятся, ставятся прочерки. Во-вторых, в строке 070 тоже прочерк. Никаких минусов быть в декларации не может и никакой суммы в строке 070 в Вашем случае тоже
  • 01.04.2013, 15:04
    Walkiriya
    В строках 030-060 написала ноль, а в строке 070 -360р
  • 01.04.2013, 15:03
    Walkiriya
    Помогите понять что я сделала не правильно. Годовой доход 280800 (строка 210)
    Сумма исчисленного налога 16848 (строка 260)
    Сумма уплаченных стр.взносов 17208 (строка 280) Что не так?
  • 01.04.2013, 14:59
    Над.К
    У Вас переплата 6000 рублей. Только она в декларации не показывается. У Вас налог за год ноль. А уплатили Вы авансов 6000 рублей
    Что Вы написали в строках 030-070 ?
  • 01.04.2013, 14:57
    Walkiriya
    Уточню. Минус не прописан, я думала что 360 -это сумма к возврату.
  • 01.04.2013, 14:56
    Над.К
    Walkiriya, нельзя уменьшить налог на сумму больше, чем сам налог. Поэтому сумма в строке 280 никак не может быть больше, чем в строке 260
    У Вас неправильно заполнена декларация. И в разделе 1 у Вас должны быть прочерки в строках 030-070
  • 01.04.2013, 14:48
    Walkiriya
    Да. У меня вид деятельности -сдача в аренду. Доход небольшой. В графе 280-сумма уплаченных страховых взносов, в графе 260-сумма исчисленного налога (в графе 210-280000руб). А что это неправильно?
  • 01.04.2013, 14:39
    Над.К
    Цитата Сообщение от Walkiriya Посмотреть сообщение
    В графе "сумма налога к уменьшению" получилось минус 360.
    Это как это? В декларации не может быть никаких минусов. Вы что, поставили в строку 280 сумму больше, чем в строку 260? Это неправильно.
  • 01.04.2013, 14:31
    Walkiriya
    Когда заполняла декларацию уже знала, что платила авансовые платежи зря, поэтому расчет в декларации сделала с учетом поправки. В графе "сумма налога к уменьшению" получилось минус 360. Это если бы я не заплатила. Но фактически-то я платила. Что теперь с этими деньгами?
  • 01.04.2013, 10:22
    Зета
    ErWolf, УСН считается нарастающим итогом
    Доход за полугодие *6% - 8916*2 - авансовый платеж за 1кв=авансовый платеж за полугодие
  • 01.04.2013, 08:48
    ErWolf
    а во 2. случае я смогу уменьшить налог УСН не более 50% за второй квартал, или за полугодие?

    т.е. взносов я заплачу 8916+8916=17832

    а налогов за второй квартал набижит 20000

    Мне налогов надо будет заплатить 10000 или 2168 ?
  • 01.04.2013, 08:45
    булатова
    1. Да
    2. Да
  • 01.04.2013, 08:42
    ErWolf
    Здравствуйте. я ИП на УСН 6%

    Я планировал в апреле заплатить фиксированный взнос за первый квартал, и уменьшить налог УСН за первый квартал на эту сумму.

    Прочитав вышенаписанное...
    1. Я правильно понял, что если я не заплатил, фиксированные взносы за себя, за 1кв.13г. до 31.03.2013. а заплачу допустим сегодня, то я уже несмогу уменьшить сумму налога УСН на эту цифру?

    2. Если я заплачу фиксированные взносы за себя, за 1кв.13г. и за 2кв.13г. до 30.06.2013 то налог УСН за второй квартал, я смогу уменьшить на сумму фиксированных платежей первого и второго квартала?
  • 01.04.2013, 07:50
    Andyko
    в декларации указали правильно или в варианте
    Цитата Сообщение от Walkiriya Посмотреть сообщение
    но не более чем на 50%
    ?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •