×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС по претензиям. Строка в декларации.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.03.2013, 14:09
    Тоня
    А, уточнять 4 кв...значит я не поняла.
  • 22.03.2013, 13:27
    MazIr
    Тоня, см. 1 пост. Затраты на изготовление метал.башни были приняты к учету во 2 кв. 2012.
    Претензия написана и признана (оплачена) поставщиком в 4 кв. 2012.
    Только декларация по НДС сдана в январе и НДС по претензии я в ней не указала. Потому и доп.лист. к книги продаж.
  • 22.03.2013, 12:47
    Тоня
    Затраты на что? Во 2 кв. получили от подрядчика с/ф на 1 мил., в т.ч. НДС, отразили 19 60. Претензию написали и она была признана поставщиком в 4 кв.?
  • 22.03.2013, 12:45
    MazIr
    Тоня,
    Потому что затраты были во 2 кв 2012, а деньги по претензии поступили в 4 кв. 2012.
  • 22.03.2013, 11:53
    Тоня
    Сделала доп. лист в книгу продаж.
    Подаю уточненку по НДС
    Почему? Если претензию вы выставили и деньги по ней получили в текущем периоде. И основания для

    Отсорнировала НДС от поставщика 19.3/60 на 7627,12
    тоже не вижу. Налог вам предъявлен в 1 мил.
  • 22.03.2013, 10:59
    MazIr
    Все отчетами заняты....
  • 21.03.2013, 11:01
    MazIr
    Поправьте, если не права.
  • 21.03.2013, 11:01
    MazIr
    В итоге сделала так:
    Отсорнировала НДС от поставщика 19.3/60 на 7627,12 (сумма НДС по претензии). Счет-фактуру в данном случае не выписываю.
    Сделала доп. лист в книгу продаж.
    Подаю уточненку по НДС. НДС в декларации покажу по строке 090.
    Ну и доплачу НДС + пеня.
    Расхождение в декларациях по НДС и прибыли все равно будет. Но в случае необходимости смогу это объяснить налоговой.
  • 21.03.2013, 08:46
    Январь
    Цитата Сообщение от MazIr Посмотреть сообщение
    С/ф подрядчику я так же должна выдать?
    Ну только если он попросит. Хотя на мой взгляд попытка предъявить этот НДС к вычету еще более сомнительна, чем начисление НДС
    А как правильно заполнить графу 1 в с/ф?
    Например, "полученная претензия". Нет для этого правильной формулировки
  • 21.03.2013, 06:24
    MazIr
    Январь, Соглашусь. Других вариантов тоже не вижу.
    С/ф подрядчику я так же должна выдать?
    А как правильно заполнить графу 1 в с/ф?
  • 20.03.2013, 22:21
    Январь
    Более подходящую строку в декларации вы вряд ли найдете
  • 20.03.2013, 19:16
    MazIr
    На мой взгляд все-таки логично в данном случае заплатить НДС.
    Да и Налоговый кодек не относит претензии к операциям, не облагаемым НДС. Сумма в данном случае для нас не значительная, легче заплатить. Правда, придется подавать уточненку.

    Но рука не поднимается назвать это выручкой и поставить в 010 строку.
    Я так понимаю, что я должна еще и счет-фактуру выписать.
  • 20.03.2013, 19:04
    Январь
    Не важно, что в платежке указано. Но налоговики действительно желают, чтобы полученное по претензиям облагалось НДС
  • 20.03.2013, 18:59
    MazIr
    В платежке от подрядчика указана сумма и в т.ч. НДС.
    Я сначала отнесла всю сумму возврата, т.е. 50 т.руб., на прочие доходы без НДС (на 91.2). Но тогда возникает разница по доходам в декларациях по НДС и по прибыли.
    Есть опасение, что налоговая затребует объяснения этих расхождений.
  • 20.03.2013, 18:54
    Январь
    Если уж решили НДС начислять, то кроме как в 010 некуда.
  • 20.03.2013, 18:46
    MazIr
    Подрядчик изготовил для нашей организации метеллоконструкцию башни (единые объект стоимостью 1 млн. рублей), покрасил ее.
    Через полгода выяснилось, что краска с башни облезла. Написали претензию подрядчику. С претензией подрядчик согласился и вернул нам деньги на р/с в размере 50 т.р (в т.ч. НДС 7627,12 рублей).

    Вопрос: в какой строке декларации по НДС мне показать эти 50 тысяч? Это же не выручка.
    В бух.учете сделала проводки:

    76.2/91.2 42372,88
    76.2/68.2 7627,12
    51/76.2 50000,00

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •