Ответить в теме: НДС по претензиям. Строка в декларации.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
А, уточнять 4 кв...значит я не поняла.
Тоня, см. 1 пост. Затраты на изготовление метал.башни были приняты к учету во 2 кв. 2012. Претензия написана и признана (оплачена) поставщиком в 4 кв. 2012. Только декларация по НДС сдана в январе и НДС по претензии я в ней не указала. Потому и доп.лист. к книги продаж.
Затраты на что? Во 2 кв. получили от подрядчика с/ф на 1 мил., в т.ч. НДС, отразили 19 60. Претензию написали и она была признана поставщиком в 4 кв.?
Тоня, Потому что затраты были во 2 кв 2012, а деньги по претензии поступили в 4 кв. 2012.
Сделала доп. лист в книгу продаж. Подаю уточненку по НДС Почему? Если претензию вы выставили и деньги по ней получили в текущем периоде. И основания для Отсорнировала НДС от поставщика 19.3/60 на 7627,12 тоже не вижу. Налог вам предъявлен в 1 мил.
Все отчетами заняты....
Поправьте, если не права.
В итоге сделала так: Отсорнировала НДС от поставщика 19.3/60 на 7627,12 (сумма НДС по претензии). Счет-фактуру в данном случае не выписываю. Сделала доп. лист в книгу продаж. Подаю уточненку по НДС. НДС в декларации покажу по строке 090. Ну и доплачу НДС + пеня. Расхождение в декларациях по НДС и прибыли все равно будет. Но в случае необходимости смогу это объяснить налоговой.
Сообщение от MazIr С/ф подрядчику я так же должна выдать? Ну только если он попросит. Хотя на мой взгляд попытка предъявить этот НДС к вычету еще более сомнительна, чем начисление НДС А как правильно заполнить графу 1 в с/ф? Например, "полученная претензия". Нет для этого правильной формулировки
Январь, Соглашусь. Других вариантов тоже не вижу. С/ф подрядчику я так же должна выдать? А как правильно заполнить графу 1 в с/ф?
Более подходящую строку в декларации вы вряд ли найдете
На мой взгляд все-таки логично в данном случае заплатить НДС. Да и Налоговый кодек не относит претензии к операциям, не облагаемым НДС. Сумма в данном случае для нас не значительная, легче заплатить. Правда, придется подавать уточненку. Но рука не поднимается назвать это выручкой и поставить в 010 строку. Я так понимаю, что я должна еще и счет-фактуру выписать.
Не важно, что в платежке указано. Но налоговики действительно желают, чтобы полученное по претензиям облагалось НДС
В платежке от подрядчика указана сумма и в т.ч. НДС. Я сначала отнесла всю сумму возврата, т.е. 50 т.руб., на прочие доходы без НДС (на 91.2). Но тогда возникает разница по доходам в декларациях по НДС и по прибыли. Есть опасение, что налоговая затребует объяснения этих расхождений.
Если уж решили НДС начислять, то кроме как в 010 некуда.
Подрядчик изготовил для нашей организации метеллоконструкцию башни (единые объект стоимостью 1 млн. рублей), покрасил ее. Через полгода выяснилось, что краска с башни облезла. Написали претензию подрядчику. С претензией подрядчик согласился и вернул нам деньги на р/с в размере 50 т.р (в т.ч. НДС 7627,12 рублей). Вопрос: в какой строке декларации по НДС мне показать эти 50 тысяч? Это же не выручка. В бух.учете сделала проводки: 76.2/91.2 42372,88 76.2/68.2 7627,12 51/76.2 50000,00
Правила форума