Ответить в теме: Уточненные декларации по прибыли
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Lesty Я думаю что если налоговики полезут копаться, то пени будут в любом случае, пени начисляются на неуплату, а не на начисления. А если не было начислений, значит и оплаты точно не было. В данной ситуации думаю Вы ничего не выиграете если будете пересдавать все. Главное-годом все закрыть правильно. Вот и я склоняюсь к тому, чтобы годом закрыть все правильно и не пересдавать декларации за отчетные периоды (учитывая количество уточненок). Спасибо.
Сообщение от Тоня Пени. Я думаю что если налоговики полезут копаться, то пени будут в любом случае, пени начисляются на неуплату, а не на начисления. А если не было начислений, значит и оплаты точно не было. В данной ситуации думаю Вы ничего не выиграете если будете пересдавать все. Главное-годом все закрыть правильно.
Пени.
Сообщение от Аноним Неучет курсовых разниц привел к занижению налогооблагаемой базы по прибыли? Да, к занижению. Поэтому и понимаю, что правильно сдавать уточненки за квартал, полугодие, 9 месяцев. Но с учетом обособленных подразделений, уточненок 78 штук. Если по году нет искажения, то каковы последствия занижения за отчетные периоды?
Неучет курсовых разниц привел к занижению налогооблагаемой базы по прибыли?
Добрый день! Коллеги, по вашему мнению: высока вероятность того, что когда-то будет обнаружено, что суммовые разницы были отражены не в 1-м квартале, а по итогам года? Какой будет штраф? Ведь по итогам налогового периода налоговая база не будет искажена.
Сообщение от Зета О какой сумме речь? К сожалению, 1 млн. руб.
О какой сумме речь?
Добрый день! Возникла ужасная ситуация. В процессе сверки с поставщиками выяснилось, что у нас ошибочно договора в у.е. были отражены как рублевые. В результате за 1 квартал 2012 года не были рассчитаны курсовые (суммовые) разницы. А они оказались положительными. Я понимаю, что правильно подавать уточненные декларации за квартал, полугодие, 9 месяцев. Самое ужасное, что у нас 25 ОП. А это означает подачу 3 * 26 уточненных деклараций. Какие последствия в случае, если суммовые разницы будут отражены 4-м кварталом без уточненок? По итогам года сумма налога на прибыль будет правильная. Пытаюсь сопоставить вероятность того, что это когда-то будет обнаружено, с теми трудозатратами, которые потребуются для сдачи уточненок, и шансами привлечь лишнее внимание. Просто не знаю, что делать. Заранее спасибо за помощь.
Правила форума