Ответить в теме: Как правильно организовать учет. Капсулы для кофемашин
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Ну, как мы из положения вышли - это дело 10-е. А вот то что налоговое свинство присутствует - это ужасно. Не сделаешь, как они хотят и вместо того что бы работать будешь им на поклон бегать. Это был самый первый отчет, месяца 1,5-2 проработали. Объяснения типа банк деньги за обслуживание берет, за аренду плати, а оборотов пока нормальных нет - их не устраивает. "Хотите оставить убыток? Проверками замучаем!" - вот и весь разговор.
Сообщение от b-consalt Это нормально? За отчётность с Сообщение от b-consalt убытком в 1 тыс. руб и когда Сообщение от b-consalt (контора только открылась обычно нет. Сообщение от b-consalt налоговая требует Что тут скажешь, у неё свои задачи. Только как при проверке (тьфу-тьфу) будете обосновывать тот факт, что отчётность не соответствует действительности? Устным требованием некоего инспектора ,чтоб его начальство его оставило в покое? А они Вам-грубое нарушение правил учёта -ст.120
Оба. Там бухголтирский учет с налоговым совпадал. Да возмущает, что налоговая требует фальсифицировать отчетность, что бы их не трясло начальство. Это нормально?
Сообщение от b-consalt СПб. Был сдан отчет с убытком в 1 тыс. руб. Какой отчет? Декларация по налогу на прибыль или Отчет о прибылях и убытках?
СПб. Был сдан отчет с убытком в 1 тыс. руб. Вызвали директора (контора только открылась)... Там в лоб сказали: "нас за убыточные ЕБ.. и мы вам мозг будем выносить. Фальсифицируйте отчетность, но что бы убытка не было". Видимо и в этом случае придется ТМЦ списывать не в момент реально ввода в эксплуатацию, а по мере появления прибыли... Вот, блин, система налоговая! Купил товар - отгрузить не успел - НДС к возмещению - вынос мозга. И так где не копни...
а вдруг завтра война прибыль появится?
Значит, не надо было критерий в 40000 устанавливать в БУ
Кофемашины около года окупаются. Если сразу списывать - убыток будет.
Сообщение от b-consalt Кофемашины не всегда в эксплуатации. Их периодически возвращают обратно. Когда списывать на себестоимость? В момент первой передачи? А потом операции с кофемашинами (возврат, передача другим заказчикам) в бухгалтерском учете больше не отражать? Передали в "эксплуатацию" - списывайте. Возврат, другую передачу именно в проводках двойной записи на балансовых счетах - нет.
Я не могу здесь писать условия, а то бан влепят.... Можно к теме вернуться?
Сообщение от b-consalt обращайтесь. не проблема. кофе lavazza Так вы небось на зверских условиях даете...
Сообщение от Аноним Я бы взял... обращайтесь. не проблема. кофе lavazza
Сообщение от gnews b-consalt, как только Вы передали в эксплуатацию имущество , учитываемое на 10 счете, Вам нужно в этот же день списать его стоимость на расходы . + Кофемашины не всегда в эксплуатации. Их периодически возвращают обратно. Когда списывать на себестоимость? В момент первой передачи? А потом операции с кофемашинами (возврат, передача другим заказчикам) в бухгалтерском учете больше не отражать?
Сообщение от b-consalt Мы отдаем во временное пользование. Что делать, когда нам вернули кофемашины? Я бы взял...
Сообщение от Тоня Как-то у вас все запутано...В офисе оргтехника стоимостью до 40 тыс. есть? Как вы ее и расходные материалы для нее учитываете? Мы не передаем свою оргтехнику в пользование никому. Тут другой вопрос.
Мы отдаем во временное пользование. Что делать, когда нам вернули кофемашины?
b-consalt, как только Вы передали в эксплуатацию имущество , учитываемое на 10 счете, Вам нужно в этот же день списать его стоимость на расходы . + Сообщение от Тоня отдельный регистр для количественного учета "малоценных" МПЗ - отражайте.
Как-то у вас все запутано...В офисе оргтехника стоимостью до 40 тыс. есть? Как вы ее и расходные материалы для нее учитываете?
нет
Да? Т.е. передали в пользование ООО Пупкин, сделали проводку 20(44) / 10, а потом забрали от него и сторнировали? Через неделю передали кофемашину ООО Саранча... и так дальше? Считаете так правильно делать?
Очень даже передаются. Или они у вас на складе без дела валяются, не принося вообще никакой пользы в хоздеятельности организации?
Я правильно рассуждаю? В данном случае - это выход аппарата из строя. Т.к. в производство аппараты не передаются и числятся у нас.
никаких вариантов один единственный есть для МПЗ вариант
Сообщение от Тоня Мастер может. А вот это Не поняла. А если она никогда не скончается стоимость так и будет на 10 висеть? А какие варианты? Амортизировать материалы?
Мастер может. А вот это Дабы списать её на себестоимость после её "кончины". Не поняла. А если она никогда не скончается стоимость так и будет на 10 висеть?
Спасибо. Типа МЦ.05 создать (на примере 1С)? Кто может признать кофе машину непригодной к дальнейшей эксплуатации? Дабы списать её на себестоимость после её "кончины". Если в штате есть мастер по ремонту - он может поставить такой диагноз?
А что для вас есть на забалансе ? Я после поправок в пбу 6/01 до сих пор настороженно к этой фразе отношусь. Если речь о забалансовых счетах плана счетов БУ, то не нужно. Если это некий отдельный регистр для количественного учета "малоценных" МПЗ - отражайте. можно будет НДС сразу к вычету брать Сразу можно.
Тоня, Похожая тема. По договору предоставляется кофемашина (там даже минимальная партия капсул кофе приписана, что в месяц нужно выбирать) которая "заточена" под изготовление кофе из этих капсул. Вопрос ещё, как учитывать кофемашины. Купили... на 10 счет повесили (скажем, как прочие материалы), потом передали клиенту во временное пользование... на забалансе нужно как-то отражать передачу? (на примере 1С77, как учет вести) При покупке кофемашин можно будет НДС сразу к вычету брать (на всякий случай спрашиваю, головой понимаю, что можно, но всякое бывает) Залог ещё берем за кофемашины... но по этой операции вопросов нет
есть кофемашины, которые они передают своим клиентам Какой договор заключен? Мне когда-то предлагали кофеварки в рамках обычного договора поставки кофе, на период действия которого предоставлялось во временное пользование оборудование, этот кофе изготавливающее. В такой схеме я никакого занижения прибыли не вижу совсем. Но как можно "материалы" ремонтировать? А как вы в своих принтерах катриджи меняете? Тоже "материалы", и в негодность могут прийти.
Сообщение от b-consalt Налоговая не сочтет факт, что плата за кофе машины не берется, как занижение налогооблагаемой прибыли? Ну вот такой у вас бизнес-процесс, когда деньги вы зарабатываете, продавая капсулы втридорога. Возможно, что появятся вопросы. Придется объяснять, показывать расчеты и обоснования.
Правила форума